no*+ · 2019. 6. 14. · 부서:안전총괄과...
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안전도시국
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안전총괄과
- 411 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구축을 위한 재난.재해 예방
단위: 재난.재해 사전대비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 2 회 일반회계 전체
안전총괄과 11,795,380 9,852,663 1,942,717
국 1,933,427 1,333,427 600,000
도 453,926 267,426 186,500
시 9,408,027 8,251,810 1,156,217
안전도시 구축을 위한 재난.재해 예방 9,209,745 7,313,578 1,896,167
국 1,917,178 1,317,178 600,000
도 391,820 167,290 224,530
시 6,900,747 5,829,110 1,071,637
재난.재해 사전대비 4,361,694 3,965,567 396,127
국 1,317,178 1,317,178 0
도 381,820 157,290 224,530
시 2,662,696 2,491,099 171,597
범국민 안전문화운동 지원 578,940 475,940 103,000
도 129,440 26,440 103,000
시 449,500 449,500 0
303 포상금 3,000 0 3,000
도 3,000 0 3,000
01 포상금 3,000 0 3,000
○안전문화 업무추진 포상금 3,000 0 3,0003,000,000원*1식
도 3,000 0 3,000
401 시설비및부대비 500,000 400,000 100,000
도 100,000 0 100,000
시 400,000 400,000 0
01 시설비 500,000 400,000 100,000
○관광지 주변 안전 인프라 구축사업(성립전) 100,000 0 100,000
― 보안등 설치 60,000 0 60,0005,000,000원*12개소
도 60,000 0 60,000
― 다목적 CCTV 설치 15,000 0 15,00015,000,000원*1개소
도 15,000 0 15,000
― 안전 휀스 설치 25,000 0 25,000250,000원*100m
도 25,000 0 25,000
안전문화구축 189,442 116,032 73,410
201 일반운영비 95,842 80,472 15,370
01 사무관리비 95,842 80,472 15,370
○시민안전리더 찾아가는 안전교육 강사수당
31,840 30,720 1,120
○시민안전리더 근무복 구입 3,670 1,120 2,550
○찾아가는 안전교육 교안 및 교구 제작
11,700 0 11,700
경정 31,840,000원
경정 3,670,000원
2,340,000원*5개 분야
301 일반보상금 65,720 7,680 58,040
09 행사실비보상금 4,720 2,680 2,040
○시민안전리더 교육 참석 등 보상
2,040 0 2,04060,000원*2회*17명
12 기타보상금 61,000 5,000 56,000
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부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구축을 위한 재난.재해 예방
단위: 재난.재해 사전대비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○국가안전대진단 민간전문가 활동수당
56,000 0 56,000140,000원*200개소*4명*1/2
여름철 물놀이 안전관리 101,398 63,541 37,857
도 30,000 0 30,000
시 71,398 63,541 7,857
101 인건비 101,398 63,541 37,857
도 30,000 0 30,000
시 71,398 63,541 7,857
04 기간제근로자등보수 101,398 63,541 37,857
○여름철 물놀이 취약지역 감시요원 인건비 101,398 63,541 37,857
― 기본급 57,315 32,332 24,983경정 57,315,000원
도 16,960 0 16,960
시 40,355 32,332 8,023
― 주휴수당 11,290 6,614 4,676경정 11,290,000원
도 3,340 0 3,340
시 7,950 6,614 1,336
― 휴일수당 20,842 18,738 2,104경정 20,842,000원
도 6,165 0 6,165
시 14,677 18,738 △4,061
― 월차수당 2,606 0 2,60666,800원*3월*13명
도 770 0 770
시 1,836 0 1,836
― 국민연금 4,143 2,596 1,547경정 4,143,000원
도 1,225 0 1,225
시 2,918 2,596 322
― 건강보험 2,872 1,800 1,072경정 2,872,000원
도 850 0 850
시 2,022 1,800 222
― 고용보험 1,381 866 515경정 1,381,000원
도 410 0 410
시 971 866 105
― 산재보험 737 462 275경정 737,000원
도 218 0 218
시 519 462 57
― 장기요양보험 212 133 79경정 212,000원
도 62 0 62
시 150 133 17
풍수해 보험금 지원 60,800 58,000 2,800
도 30,400 29,000 1,400
시 30,400 29,000 1,400
307 민간이전 60,800 58,000 2,800
도 30,400 29,000 1,400
시 30,400 29,000 1,400
06 보험금 60,800 58,000 2,800
○풍수해 보험금 지원 60,800 58,000 2,800경정 60,800,000원
도 30,400 29,000 1,400
시 30,400 29,000 1,400
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부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구축을 위한 재난.재해 예방
단위: 재난.재해 사전대비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
지진대피소 표지판 설치 1,200 0 1,200
도 1,200 0 1,200
201 일반운영비 1,200 0 1,200
도 1,200 0 1,200
01 사무관리비 1,200 0 1,200
○지진옥외대피소 표지판 정비
1,200 0 1,2001,200,000원*1식
도 1,200 0 1,200
재난.안전관리대책 지원사업(원전특별회계) 150,000 0 150,000
도 75,000 0 75,000
시 75,000 0 75,000
401 시설비및부대비 150,000 0 150,000
도 75,000 0 75,000
시 75,000 0 75,000
01 시설비 150,000 0 150,000
○방범CCTV 설치사업(황전면 등)
150,000 0 150,00050,000,000원*3식
도 75,000 0 75,000
시 75,000 0 75,000
교통사고 절반 줄이기 사업 27,860 0 27,860
도 13,930 0 13,930
시 13,930 0 13,930
201 일반운영비 15,860 0 15,860
도 7,930 0 7,930
시 7,930 0 7,930
01 사무관리비 15,860 0 15,860
○교통안전용품 구입 8,600 0 8,6008,600,000원*1식
도 4,300 0 4,300
시 4,300 0 4,300
○시내버스 외부광고 제작 7,260 0 7,2607,260,000원*1식
도 3,630 0 3,630
시 3,630 0 3,630
301 일반보상금 6,000 0 6,000
도 3,000 0 3,000
시 3,000 0 3,000
12 기타보상금 6,000 0 6,000
○고령자 운전면허 반납 인센티브
6,000 0 6,0006,000,000원*1식
도 3,000 0 3,000
시 3,000 0 3,000
401 시설비및부대비 6,000 0 6,000
도 3,000 0 3,000
시 3,000 0 3,000
01 시설비 6,000 0 6,000
○신호 대기 중 홍보시스템 6,000 0 6,0003,000,000원*2개소
도 3,000 0 3,000
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부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구축을 위한 재난.재해 예방
단위: 재난.재해 사전대비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 3,000 0 3,000
민생 안전 예방 4,848,051 3,348,011 1,500,040
국 600,000 0 600,000
도 10,000 10,000 0
시 4,238,051 3,338,011 900,040
통합관제센터 관리 및 운영 3,648,051 3,348,011 300,040
도 10,000 10,000 0
시 3,638,051 3,338,011 300,040
401 시설비및부대비 1,098,740 798,700 300,040
도 10,000 10,000 0
시 1,088,740 788,700 300,040
01 시설비 1,098,740 798,700 300,040
○안전도시구축 방범시설공사 및 유지관리공사
500,000 400,000 100,000
○지능형 방범CCTV 설치공사
200,040 0 200,040
경정 500,000,000원
16,670,000원*12개소
스마트시티 통합플랫폼 기반구축 1,200,000 0 1,200,000
국 600,000 0 600,000
시 600,000 0 600,000
401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000
국 600,000 0 600,000
시 600,000 0 600,000
01 시설비 1,195,680 0 1,195,680
○스마트시티 통합플랫폼 구축
1,195,680 0 1,195,6801,195,680,000원*1식
국 600,000 0 600,000
시 595,680 0 595,680
03 시설부대비 4,320 0 4,320
○스마트시티 통합플랫폼 구축
4,320 0 4,3201,200,000,000원*0.36%
민방위 운영 1,165,129 1,162,555 2,574
국 16,249 16,249 0
도 62,106 100,136 △38,030
시 1,086,774 1,046,170 40,604
민방위 관리 1,165,129 1,162,555 2,574
국 16,249 16,249 0
도 62,106 100,136 △38,030
시 1,086,774 1,046,170 40,604
민방공 경보시설 운영관리 141,540 106,040 35,500
401 시설비및부대비 35,500 0 35,500
01 시설비 35,500 0 35,500
○경보시설 등 노후 배터리 교체
15,500 0 15,500
○고지공원 민방위시설 부품 및 펜스설치
20,000 0 20,000
15,500,000원*1식
20,000,000원*1식
향토예비군 행정지원 252,871 211,000 41,871
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부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
308 자치단체등이전 72,176 67,000 5,176
09 예비군육성지원경상보조 72,176 67,000 5,176
○예비군 육성지원 경상보조금
72,176 67,000 5,176경정 72,176,000원
403 자치단체등자본이전 180,695 144,000 36,695
03 예비군육성지원자본보조 180,695 144,000 36,695
○예비군 육성지원 자본보조금
180,695 144,000 36,695경정 180,695,000원
향토방위 전용 장비 지원 34,470 35,600 △1,130
도 34,470 35,600 △1,130
308 자치단체등이전 34,470 35,600 △1,130
도 34,470 35,600 △1,130
09 예비군육성지원경상보조 34,470 35,600 △1,130
○예비군 육성(장비) 지원 34,470 35,600 △1,130경정 34,470,000원
도 34,470 35,600 △1,130
민방위대 화생방 방독면 보급(원전특별회계) 0 74,000 △74,000
도 0 37,000 △37,000
시 0 37,000 △37,000
405 자산취득비 0 74,000 △74,000
도 0 37,000 △37,000
시 0 37,000 △37,000
01 자산및물품취득비 0 74,000 △74,000
○민방위대원 화생방 방독면 구입 0 74,000 △74,000경정 0원
도 0 37,000 △37,000
시 0 37,000 △37,000
민방위 비상급수시설 비상발전기 보급사업 15,333 15,000 333
도 4,600 4,500 100
시 10,733 10,500 233
401 시설비및부대비 15,333 15,000 333
도 4,600 4,500 100
시 10,733 10,500 233
01 시설비 15,333 15,000 333
○민방위 비상급수시설 비상발전기 설치
15,333 15,000 333경정 15,333,000원
도 4,600 4,500 100
시 10,733 10,500 233
취약계층복지증진 41,880 6,880 35,000
주민복지향상 41,880 6,880 35,000
재해이재민지원 41,880 6,880 35,000
201 일반운영비 30,600 5,600 25,000
01 사무관리비 30,000 5,000 25,000
○재해예방 및 복구 근무자 부대비 30,000 5,000 25,000
― 급식비 15,000 3,200 11,800경정 15,000,000원
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부서: 안전총괄과
정책: 취약계층복지증진
단위: 주민복지향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
― 간식비 10,000 800 9,200
― 소모품 구입 5,000 1,000 4,000
경정 10,000,000원
경정 5,000,000원
302 이주및재해보상금 11,000 1,000 10,000
02 민간인재해및복구활동보상금 11,000 1,000 10,000
○재해예방 및 복구 참여자 보상금
11,000 1,000 10,000경정 11,000,000원
행정운영경비(안전총괄과) 178,195 174,195 4,000
기본경비 98,345 94,345 4,000
기본경비 98,345 94,345 4,000
202 여비 52,000 48,000 4,000
01 국내여비 52,000 48,000 4,000
○기본업무수행 관내출장여비
52,000 48,000 4,000경정 52,000,000원
재무활동(안전총괄과) 1,200,431 1,195,455 4,976
보전지출 4,976 0 4,976
보전지출 4,976 0 4,976
802 반환금기타 4,976 0 4,976
01 국고보조금반환금 2,383 0 2,383
○2018년 민방위 시설장비 확충사업(방독면 및
경보시설) 집행잔액 1,314 0 1,314
○2018년 민방위 시설장비 확충사업(방독면 및
경보시설) 노후위성수신기 집행잔액 등 65 0 65
○2018년 민방위교육 운영비 집행잔액 등
79 0 79
○2017년 민방위교육 운영비 집행잔액 등
839 0 839
○2018년 민방위 시설장비 확충사업(방독면 및
경보시설) 이자 86 0 86
1,314,000원
65,000원
79,000원
839,000원
86,000원
02 시ㆍ도비보조금반환금 2,593 0 2,593
○범국민 안전문화운동 추진 집행잔액
140 0 140
○남도안전학당 운영 집행잔액 1 0 1
○2018년도 노후 민방위경보시설 교체사업 이자
91 0 91
○2018년 민방위 시설장비 확충사업(방독면 및
경보시설) 집행잔액 92 0 92
○2018년 민방위 시설장비 확충사업(방독면 및
경보시설) 이자 61 0 61
○2018년 농어촌마을 CCTV 설치 지원사업 집행
잔액 2,094 0 2,094
○2018년 도민안전 CCTV 설치 지원사업 집행잔
액 114 0 114
140,000원
1,000원
91,000원
92,000원
61,000원
2,094,000원
114,000원
- 418 -
도 시 과
- 419 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시경관 및 도시관리계획 재정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 2 회 일반회계 전체
도시과 5,668,678 4,465,898 1,202,780
균 600,000 600,000 0
도 30,000 30,000 0
시 5,038,678 3,835,898 1,202,780
도시개발 5,050,057 3,847,277 1,202,780
균 600,000 600,000 0
도 30,000 30,000 0
시 4,420,057 3,217,277 1,202,780
도시경관 및 도시관리계획 재정비 4,650,057 3,447,277 1,202,780
균 600,000 600,000 0
도 30,000 30,000 0
시 4,020,057 2,817,277 1,202,780
도시관리계획 수립 3,075,877 2,075,877 1,000,000
401 시설비및부대비 3,020,000 2,020,000 1,000,000
01 시설비 3,020,000 2,020,000 1,000,000
○도시관리계획 결정(변경) 수립 용역
200,000 0 200,000
○가곡동 도시계획도로(중로 1-10호선) 토지 등
보상 2,200,000 1,400,000 800,000
200,000,000원*1식
경정 2,200,000,000원
경관활성화 운영 및 공공디자인 개선 338,180 135,400 202,780
도 30,000 30,000 0
시 308,180 105,400 202,780
201 일반운영비 47,100 26,200 20,900
01 사무관리비 39,900 26,200 13,700
○유니버설디자인 가이드라인 교재 제작 및 교
육 11,200 5,100 6,100
― 교재 제작 7,000 3,000 4,000
― 강사료 4,200 2,100 2,100
○공공디자인위원회 운영 7,600 0 7,600
경정 7,000,000원
경정 4,200,000원
100,000원*19명*4회
02 공공운영비 7,200 0 7,200
○야간 경관조명 사용료, 수리비 등
7,200 0 7,200800,000원*9월
202 여비 5,880 1,200 4,680
01 국내여비 5,880 1,200 4,680
○유니버설디자인 업무추진 국내여비
2,880 0 2,880
○공공디자인 및 야간경관 업무추진 국내여비
1,800 0 1,800
60,000원*3명*2일*8회
60,000원*3명*2일*5회
301 일반보상금 7,200 0 7,200
09 행사실비보상금 7,200 0 7,200
○유니버설디자인 및 공공디자인 등 경관활성화
시민 교육 및 선진지 벤치마킹 등
7,200 0 7,20060,000원*40명*1일*3회
401 시설비및부대비 275,000 105,000 170,000
- 421 -
부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시경관 및 도시관리계획 재정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 30,000 30,000 0
시 245,000 75,000 170,000
01 시설비 275,000 105,000 170,000
○장천동 빛거리 조성(뚜레쥬르 순천터미널~ok
마트) 0 25,000 △25,000
○장천동 빛거리 조성(sk텔레콤~굿모닝카랜드)
0 25,000 △25,000
○유니버설디자인 기본계획 수립 용역
150,000 0 150,000
○도사동 신석마을 구)농협창고 앞 벽화조성
20,000 0 20,000
○장천동 상권활성화 경관 조성 사업
25,000 0 25,000
○장천동 빛거리 조성(CGV 일원)
25,000 0 25,000
경정 0원
경정 0원
150,000,000원*1식
20,000,000원*1식
25,000,000원*1식
25,000,000원*1식
- 422 -
건 설 과
- 423 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 건설과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 농업기반사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 2 회 일반회계 전체
건설과 34,599,853 28,711,853 5,888,000
국 5,890,000 6,154,000 △264,000
균 4,326,000 3,987,000 339,000
도 653,400 618,400 35,000
시 23,730,453 17,952,453 5,778,000
농업생산 기반조성 12,801,745 10,525,745 2,276,000
국 740,000 1,154,000 △414,000
균 1,644,000 1,644,000 0
도 513,400 513,400 0
시 9,904,345 7,214,345 2,690,000
농업기반사업 11,801,745 10,155,745 1,646,000
국 740,000 1,154,000 △414,000
균 1,644,000 1,644,000 0
도 513,400 513,400 0
시 8,904,345 6,844,345 2,060,000
읍면동 수리시설물 유지보수 6,177,072 4,177,072 2,000,000
401 시설비및부대비 6,172,720 4,172,720 2,000,000
01 시설비 6,152,720 4,152,720 2,000,000
○소규모 농업기반시설 정비공사
4,675,000 2,675,000 2,000,000경정 4,675,000,000원
소규모지역개발(농업기반시설정비) 550,000 490,000 60,000
도 490,000 490,000 0
시 60,000 0 60,000
401 시설비및부대비 550,000 490,000 60,000
도 490,000 490,000 0
시 60,000 0 60,000
01 시설비 550,000 490,000 60,000
○해룡면 신대리 봉서마을 앞 용배수로 정비(특
별조정교부금)(L=100m) 30,000 0 30,000
○해룡면 선월리 선월마을 배수로 정비(특별조
정교부금)(L=120m) 30,000 0 30,000
30,000,000원*1식
30,000,000원*1식
국가지방관리방조제 개보수(인안지구) 500,000 914,000 △414,000
국 500,000 914,000 △414,000
401 시설비및부대비 500,000 914,000 △414,000
국 500,000 914,000 △414,000
01 시설비 500,000 914,000 △414,000
○ 인안방조제 개보수 공사 500,000 914,000 △414,000경정 500,000,000
국 500,000 914,000 △414,000
용배수로 정비사업 900,000 270,000 630,000
동지역 용배수로 정비 900,000 270,000 630,000
401 시설비및부대비 750,000 120,000 630,000
01 시설비 750,000 120,000 630,000
○연향마을 입구 구거 정비공사(L=110m)
30,000 0 30,00030,000,000원*1식
- 425 -
부서: 건설과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 용배수로 정비사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○홍내들 배수로 구조물화 사업(L=400m)
600,000 0 600,000600,000,000원*1식
하천 정비 13,677,694 12,827,694 850,000
국 2,150,000 2,000,000 150,000
균 2,682,000 2,343,000 339,000
도 140,000 105,000 35,000
시 8,705,694 8,379,694 326,000
하천정비사업 13,677,694 12,827,694 850,000
국 2,150,000 2,000,000 150,000
균 2,682,000 2,343,000 339,000
도 140,000 105,000 35,000
시 8,705,694 8,379,694 326,000
하천유지관리 1,070,000 970,000 100,000
401 시설비및부대비 1,070,000 970,000 100,000
01 시설비 1,070,000 970,000 100,000
○읍면 하천유지관리사업 650,000 550,000 100,000경정 650,000,000
국가하천 유지보수 150,000 0 150,000
국 150,000 0 150,000
401 시설비및부대비 150,000 0 150,000
국 150,000 0 150,000
01 시설비 150,000 0 150,000
○국가하천 유지보수사업 150,000 0 150,000150,000,000원*1식
국 150,000 0 150,000
생태하천복원사업(평곡천 도심하천 살리기사업) 567,920 2,920 565,000
균 339,000 0 339,000
시 228,920 2,920 226,000
401 시설비및부대비 565,000 0 565,000
균 339,000 0 339,000
시 226,000 0 226,000
01 시설비 565,000 0 565,000
○평곡천 도심하천 살리기 사업(추가분)
565,000 0 565,000565,000,000원*1식
균 339,000 0 339,000
시 226,000 0 226,000
소규모지역개발(하천유지관리) 140,000 105,000 35,000
도 140,000 105,000 35,000
401 시설비및부대비 140,000 105,000 35,000
도 140,000 105,000 35,000
01 시설비 140,000 105,000 35,000
○승주읍 신성리 소하천 정비(L=150m)
35,000 0 35,00035,000,000원*1식
도 35,000 0 35,000
재해 및 재난 예방 7,746,764 4,984,764 2,762,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 4,746,764 1,984,764 2,762,000
- 426 -
부서: 건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해,재난관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
재해,재난관리 7,746,764 4,984,764 2,762,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 4,746,764 1,984,764 2,762,000
배수펌프장운영 1,022,764 982,764 40,000
401 시설비및부대비 629,400 589,400 40,000
01 시설비 625,000 585,000 40,000
○배수시설 전기설비 위탁관리 용역
40,000 0 40,00040,000,000원*1식
우수저류시설정비(장천지구) 6,700,000 4,000,000 2,700,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 3,700,000 1,000,000 2,700,000
401 시설비및부대비 6,700,000 4,000,000 2,700,000
국 3,000,000 3,000,000 0
시 3,700,000 1,000,000 2,700,000
01 시설비 6,697,000 3,997,000 2,700,000
○장천동 우수저류시설 설치공사
6,697,000 3,997,000 2,700,000경정 6,697,000,000원
국 3,000,000 3,000,000 0
시 3,697,000 997,000 2,700,000
동천변저류지운영(동천변 저류지 주차장 조성사업) 22,000 0 22,000
401 시설비및부대비 22,000 0 22,000
01 시설비 22,000 0 22,000
○동천변저류지 공영주차장 실시설계용역
22,000 0 22,00022,000,000*1식
- 427 -
건 축 과
- 429 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 건축과
정책: 주거환경개선사업
단위: 주거환경개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 2 회 일반회계 전체
건축과 12,163,101 11,104,401 1,058,700
국 9,500 7,600 1,900
균 5,073,600 5,073,600 0
도 725,850 752,280 △26,430
시 6,354,151 5,270,921 1,083,230
주거환경개선사업 1,733,360 1,019,360 714,000
도 4,000 0 4,000
시 1,729,360 1,019,360 710,000
주거환경개선 1,733,360 1,019,360 714,000
도 4,000 0 4,000
시 1,729,360 1,019,360 710,000
공동주택 활성화 운영 1,208,340 694,340 514,000
도 4,000 0 4,000
시 1,204,340 694,340 510,000
201 일반운영비 34,980 24,980 10,000
01 사무관리비 34,980 24,980 10,000
○공동주택관리업무 감사에 따른 수당
10,000 0 10,000250,000원*5일*8일
401 시설비및부대비 99,000 95,000 4,000
도 4,000 0 4,000
시 95,000 95,000 0
01 시설비 99,000 95,000 4,000
○소규모 노후 공동주택 안전점검
4,000 0 4,0004,000,000원*1식
도 4,000 0 4,000
402 민간자본이전 1,030,000 530,000 500,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 1,030,000 530,000 500,000
○노후공동주택 지원 사업
1,030,000 530,000 500,000경정 1,030,000,000원
건축물유지관리 525,020 325,020 200,000
402 민간자본이전 500,000 300,000 200,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 500,000 300,000 200,000
○건축물 녹화조성 지원 200,000 0 200,00040,000,000원*5개소
서민 주거 안정 4,423,646 4,100,946 322,700
국 9,500 7,600 1,900
균 2,208,600 2,208,600 0
도 721,850 752,280 △30,430
시 1,483,696 1,132,466 351,230
농촌 생활환경 정비 974,032 876,032 98,000
균 35,000 35,000 0
도 719,000 750,000 △31,000
시 220,032 91,032 129,000
농어촌 및 도심지 빈집정비 156,032 86,032 70,000
균 35,000 35,000 0
시 121,032 51,032 70,000
- 431 -
부서: 건축과
정책: 서민 주거 안정
단위: 농촌 생활환경 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
402 민간자본이전 140,000 70,000 70,000
균 35,000 35,000 0
시 105,000 35,000 70,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 90,000 20,000 70,000
○도심지 빈집 정비사업 90,000 20,000 70,000경정 90,000,000원
소규모지역개발사업 778,000 750,000 28,000
도 719,000 750,000 △31,000
시 59,000 0 59,000
401 시설비및부대비 100,000 80,000 20,000
도 60,000 80,000 △20,000
시 40,000 0 40,000
01 시설비 100,000 80,000 20,000
○조례 동산여중 인근 주변 환경정비 0 20,000 △20,000경정 0원
도 0 20,000 △20,000
○해룡면 선월마을 당산나무 주변정비(특별조정
교부금) 20,000 0 20,000
○해룡면 마산마을 당산나무 주변정비(특별조정
교부금) 20,000 0 20,000
20,000,000원*1식
20,000,000원*1식
402 민간자본이전 678,000 670,000 8,000
도 659,000 670,000 △11,000
시 19,000 0 19,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 678,000 670,000 8,000
○소규모 노후공동주택 경비실 등 휴게공간 설
치사업(매곡삼풍,가곡대주) 38,000 0 38,00019,000,000원*2식
도 19,000 0 19,000
시 19,000 0 19,000
○조례 현대1차A 체육시설 및 환경개선
0 20,000 △20,000경정 0원
도 0 20,000 △20,000
○조례 현대1차아파트 운동기구 설치공사
20,000 0 20,00020,000,000원*1식
도 20,000 0 20,000
○조례 주공1차A, 현대5차A 대수선공사 및 환경
개선 0 30,000 △30,000경정 0원
도 0 30,000 △30,000
○왕궁길60 중흥3차아파트 주민편의시설 개선(
파고라 설치) 0 20,000 △20,000경정 0원
도 0 20,000 △20,000
○왕궁길60 중흥3차아파트 주민편의시설 개선(
울타리 부분 교체) 20,000 0 20,00020,000,000원*1식
도 20,000 0 20,000
○송촌프라임 환경개선(화단 경계석 설치)
0 10,000 △10,000경정 0원
도 0 10,000 △10,000
○조례동 송촌프라임아파트 환경정비(보도블럭
교체) 10,000 0 10,00010,000,000원*1식
도 10,000 0 10,000
생활환경시설정비 3,349,614 3,128,714 220,900
- 432 -
부서: 건축과
정책: 서민 주거 안정
단위: 생활환경시설정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
균 2,173,600 2,173,600 0
시 1,176,014 955,114 220,900
기초생활인프라(농촌생활환경정비) 2,879,042 2,858,142 20,900
균 2,000,000 2,000,000 0
시 879,042 858,142 20,900
401 시설비및부대비 2,878,042 2,857,142 20,900
균 2,000,000 2,000,000 0
시 878,042 857,142 20,900
01 시설비 2,875,470 2,854,570 20,900
○농촌생활환경 정비사업(2018년 사업취소에 따
른 선금 반환금) 20,900 0 20,90020,900,000원*1식
관내 기반시설 정비사업 222,000 22,000 200,000
401 시설비및부대비 222,000 22,000 200,000
01 시설비 222,000 22,000 200,000
○대대마을 기반시설 정비사업
200,000 0 200,000200,000,000원*1식
서민주거안정사업 100,000 96,200 3,800
국 9,500 7,600 1,900
도 2,850 2,280 570
시 87,650 86,320 1,330
농어촌장애인 주택개조 지원사업 19,000 15,200 3,800
국 9,500 7,600 1,900
도 2,850 2,280 570
시 6,650 5,320 1,330
402 민간자본이전 19,000 15,200 3,800
국 9,500 7,600 1,900
도 2,850 2,280 570
시 6,650 5,320 1,330
03 민간위탁사업비 19,000 15,200 3,800
○농어촌장애인 주택개조사업
19,000 15,200 3,8003,800,000원*5개소
국 9,500 7,600 1,900
도 2,850 2,280 570
시 6,650 5,320 1,330
아름다운 도시경관 개선 123,256 103,256 20,000
옥외광고물 정비 123,256 103,256 20,000
옥외광고물 및 시설물 정비 123,256 103,256 20,000
201 일반운영비 16,816 6,816 10,000
01 사무관리비 12,016 2,016 10,000
○불법옥외광고물(폐현수막) 폐기물 처리
10,000 0 10,0001,000,000원*10회
401 시설비및부대비 50,000 40,000 10,000
01 시설비 50,000 40,000 10,000
- 433 -
부서: 건축과
정책: 아름다운 도시경관 개선
단위: 옥외광고물 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○순천방문의 해 간판 제작 및 설치
10,000 0 10,0002,500,000원*4개소
행정운영경비(건축과) 147,521 145,521 2,000
기본경비 75,639 73,639 2,000
기본경비 75,639 73,639 2,000
405 자산취득비 2,000 0 2,000
01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000
○업무추진용 노트북 구입 2,000 0 2,0002,000,000원*1대
- 434 -
도 로 과
- 435 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 도로과
정책: 도로관리
단위: 농어촌도로정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 2 회 일반회계 전체
도로과 60,608,894 38,934,774 21,674,120
균 147,000 147,000 0
도 1,159,492 734,492 425,000
시 59,302,402 38,053,282 21,249,120
도로관리 28,148,350 20,102,230 8,046,120
균 147,000 147,000 0
도 959,710 534,710 425,000
시 27,041,640 19,420,520 7,621,120
농어촌도로정비 1,638,000 910,000 728,000
황전 군도19호선 도로확장 160,000 60,000 100,000
401 시설비및부대비 160,000 60,000 100,000
01 시설비 160,000 60,000 100,000
○황전군도19호선 농어촌도로 확장공사(L=420m)
160,000 60,000 100,000경정 160,000,000원
서면 당본마을 도로확장공사 100,000 0 100,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○서면 당본마을 농어촌도로 확포장공사(L=33m)
100,000 0 100,000100,000,000원*1식
서면 용계산 진입도로 개설공사 428,000 100,000 328,000
401 시설비및부대비 428,000 100,000 328,000
01 시설비 428,000 100,000 328,000
○서면 용계산 진입도로 개설공사(L=300m)
428,000 100,000 328,000경정 428,000,000원
상사 용암~쌍지간 농어촌도로 확포장공사 200,000 0 200,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○상사용암~쌍지간 농어촌도로 확포장공사(L=34
5m) 200,000 0 200,000200,000,000원*1식
자동차교통관리개선 1,356,000 606,000 750,000
균 147,000 147,000 0
도 717,000 292,000 425,000
시 492,000 167,000 325,000
안전문화 환경개선(교통사고 예방) 450,000 0 450,000
도 225,000 0 225,000
시 225,000 0 225,000
401 시설비및부대비 450,000 0 450,000
도 225,000 0 225,000
시 225,000 0 225,000
01 시설비 450,000 0 450,000
○도시지역 제한속도 낮추기사업
50,000 0 50,00050,000,000원*1식
도 25,000 0 25,000
- 437 -
부서: 도로과
정책: 도로관리
단위: 자동차교통관리개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 25,000 0 25,000
○시장주변 생활도로 구역사업
400,000 0 400,000400,000,000원*1식
도 200,000 0 200,000
시 200,000 0 200,000
이수초등학교부지 활용 통학로 조성사업 200,000 0 200,000
도 200,000 0 200,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
도 200,000 0 200,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○이수초등학교부지 활용 통학로 조성사업(도재
난특교) 200,000 0 200,000200,000,000원*1식
도 200,000 0 200,000
순천시 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역 100,000 0 100,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○순천시 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립
용역 100,000 0 100,000100,000,000원*1식
도로시설유지관리 21,656,831 16,878,831 4,778,000
도 26,710 26,710 0
시 21,630,121 16,852,121 4,778,000
도로정비 7,512,502 5,467,502 2,045,000
401 시설비및부대비 7,194,727 5,149,727 2,045,000
01 시설비 7,189,727 5,144,727 2,045,000
○각종 건의사항 및 민원관련 도로정비사업 2,957,000 1,957,000 1,000,000
○간선도로내 교차로 개선사업
200,000 0 200,000
○황전 선변 군도9호선 도로 확장공사
120,000 0 120,000
○도로침하(동공발생) 보수공사 300,000 100,000 200,000
○도로 맨홀 일제 정비 200,000 0 200,000
○위험도로 정비사업 300,000 0 300,000
○도로 시설물 관리시스템 구축사업
25,000 0 25,000
40,000,000원*5개소
75,000원*1,600m
500,000원*400개소
30,000,000원*10개소
25,000,000원*1식
교량 및 육교관리 1,030,000 930,000 100,000
401 시설비및부대비 1,002,769 902,769 100,000
01 시설비 999,000 899,000 100,000
○도로안전시설물 보수 및 확충(방지턱,표지판,
유도봉) 200,000 100,000 100,000경정 200,000,000원
소송토지 및 미불용지 토지매입 1,000,112 505,112 495,000
401 시설비및부대비 998,000 503,000 495,000
01 시설비 995,000 500,000 495,000
- 438 -
부서: 도로과
정책: 도로관리
단위: 도로시설유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○소송토지 및 미불용지 보상
995,000 500,000 495,000경정 995,000,000원
보안.가로등 유지관리 4,257,738 4,049,738 208,000
401 시설비및부대비 2,056,000 1,848,000 208,000
01 시설비 2,048,880 1,840,880 208,000
○월곡삼거리~상사 사거리간 가로등 설치
208,000 0 208,0004,000,000원*52등
시특법 대상시설 보수.보강 유지관리 2,745,000 1,555,000 1,190,000
401 시설비및부대비 2,745,000 1,555,000 1,190,000
01 시설비 2,740,000 1,550,000 1,190,000
○동천교 내진 보수보강공사 실시설계 용역(L=2
14m,B=20m)(특별교부세) 1,100,000 50,000 1,050,000
○ 개운교 외 1개소 재가설공사 실시설계용역
100,000 0 100,000
○주암 광원교 아스콘 덧씌우기 사업
40,000 0 40,000
경정 1,100,000,000원
50,000,000원*2개소
40,000,000원*1식
보도정비 1,940,000 1,340,000 600,000
401 시설비및부대비 1,940,000 1,340,000 600,000
01 시설비 1,934,500 1,334,500 600,000
○시민로 개선 공사(UD)(0.35km)
1,595,000 995,000 600,000경정 1,595,000,000원
보도정비(주민참여 예산사업) 750,000 610,000 140,000
401 시설비및부대비 750,000 610,000 140,000
01 시설비 750,000 610,000 140,000
○환선로(인쇄나라~삼산로 간)보도정비
0 250,000 △250,000
○석현천 데크길 연장 설치
290,000 150,000 140,000
○강남로 일원 보도정비 공사
250,000 0 250,000
경정 0원
경정 290,000,000원
125,000원*2,000m
소규모 주민숙원사업 2,508,000 721,000 1,787,000
도 216,000 216,000 0
시 2,292,000 505,000 1,787,000
소규모 주민숙원 도비보조 사업 458,000 216,000 242,000
도 216,000 216,000 0
시 242,000 0 242,000
401 시설비및부대비 458,000 216,000 242,000
도 216,000 216,000 0
시 242,000 0 242,000
01 시설비 458,000 216,000 242,000
○낙안면 목촌마을 소하천 교량공사(특별조정교
부금) 210,000 0 210,000
○서면 구상리 배수로 및 마을안길 포장공사(20
18년 도비) 32,000 0 32,000
210,000,000원*1식
200,000원*160m
- 439 -
부서: 도로과
정책: 도로관리
단위: 소규모 주민숙원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시민과의 대화 건의사업 1,355,000 0 1,355,000
401 시설비및부대비 1,355,000 0 1,355,000
01 시설비 1,355,000 0 1,355,000
○매산중학교 주변 보도 설치공사
300,000 0 300,000
○팔마대교~풍덕교 사이 스윙교 설치공사 실시
설계 용역 100,000 0 100,000
○주암면 장성교 재가설공사 실시설계용역
50,000 0 50,000
○풍전육교 철거 및 교통시설 설치공사
130,000 0 130,000
○용당동 교차로 우회전 도로 조성공사
50,000 0 50,000
○상사 오곡마을 안길 정비공사
30,000 0 30,000
○삼산동 삼성아파트 방음벽(방음림) 설치공사
500,000 0 500,000
○수덕마을~상림사거리간 도로정비공사
30,000 0 30,000
○와룡마을 도로변 가드레일 설치공사
25,000 0 25,000
○승주 중대마을 진입도로 확장공사
140,000 0 140,000
300,000,000원*1식
100,000,000원*1식
50,000,000원*1식
130,000,000원*1식
1,000,000원*50m
200,000원*150㎡
5,000,000원*100m
150,000원*200m
100,000원*250m
500,000원*280m
낙안 이곡마을 진입도로 정비공사 190,000 0 190,000
401 시설비및부대비 190,000 0 190,000
01 시설비 190,000 0 190,000
○낙안 이곡마을 진입도로 정비공사
190,000 0 190,000190,000,000원*1식
녹색도로조성 989,519 986,399 3,120
자전거문화센터 운영 32,504 29,384 3,120
201 일반운영비 32,504 29,384 3,120
01 사무관리비 27,872 24,752 3,120
○일반수용비 26,072 22,952 3,120
― 자전거교실 강사수당 10,400 7,280 3,120경정 10,400,000원
도심지편리주거환경개선사업 31,677,380 18,049,380 13,628,000
도심지 도시계획도로 개설 31,677,380 18,049,380 13,628,000
풍덕동 홈플러스 - 주공아파트간 도로개설 238,000 0 238,000
401 시설비및부대비 238,000 0 238,000
01 시설비 238,000 0 238,000
○풍덕동 홈플러스~주공아파트간 도로개설공사(
L=100m) 238,000 0 238,000238,000,000원*1식
성내과 ∼ 북초등학교간 도로개설 700,000 500,000 200,000
- 440 -
부서: 도로과
정책: 도심지편리주거환경개선사업
단위: 도심지 도시계획도로 개설 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
401 시설비및부대비 700,000 500,000 200,000
01 시설비 700,000 500,000 200,000
○ 매곡동 성내과~북초교간 도로개설공사(L=450
m) 700,000 500,000 200,000경정 700,000,000원
덕암동아남아파트옆도시계획도로개설 250,500 100,500 150,000
401 시설비및부대비 250,500 100,500 150,000
01 시설비 250,000 100,000 150,000
○ 덕암동 아남아파트 옆 도로개설공사(L=(L=25
0m) 250,000 100,000 150,000경정 250,000,000원
가곡신기마을(5통)도시계획도로개설 220,000 50,000 170,000
401 시설비및부대비 220,000 50,000 170,000
01 시설비 220,000 50,000 170,000
○가곡 신기마을(5통) 도시계획도로 개설공사(L
=160m) 220,000 50,000 170,000경정 220,000,000원
덕암동 도시계획도로 개설공사 350,000 200,000 150,000
401 시설비및부대비 350,000 200,000 150,000
01 시설비 350,000 200,000 150,000
○덕암동 도시계획도로 개설공사(L=62m)
350,000 200,000 150,000경정 350,000,000원
동외동 광운맨션 주변도로 개설공사 628,000 128,000 500,000
401 시설비및부대비 628,000 128,000 500,000
01 시설비 628,000 128,000 500,000
○동외동 광운맨션 주변도로 개설공사(L=48m)
628,000 128,000 500,000경정 628,000,000원
조례 두지마을 진입도로 확장공사 200,000 0 200,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○ 조례 두지마을 진입도로 확장공사(L=160m)
200,000 0 200,000보상비 200,000,000원*1식
국가정원스포츠센터~직업체험센터간 도시계획도로 개
설공사
14,300,000 4,000,000 10,300,000
401 시설비및부대비 14,300,000 4,000,000 10,300,000
01 시설비 14,300,000 4,000,000 10,300,000
○국가정원스포츠센터~직업체험센터간 도시계획
도로 개설공사(L=810m) 14,300,000 4,000,000 10,300,000경정 14,300,000,000원
조례동 시영아파트 앞 도시계획도로 개설공사 700,000 100,000 600,000
401 시설비및부대비 700,000 100,000 600,000
01 시설비 700,000 100,000 600,000
○조례동 시영아파트앞 도시계획도로 개설공사(
L=140m) 700,000 100,000 600,000경정 700,000,000원
- 441 -
부서: 도로과
정책: 도심지편리주거환경개선사업
단위: 도심지 도시계획도로 개설 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
조례주공3차아파트~봉화2길간 도로개설공사 1,400,000 600,000 800,000
401 시설비및부대비 1,400,000 600,000 800,000
01 시설비 1,400,000 600,000 800,000
○조례동 주공3차아파트~봉화2길간 도로개설공
사 1,400,000 600,000 800,000경정 1,400,000,000원
왕의중학교인근 도시계획도로 확장공사 420,000 300,000 120,000
401 시설비및부대비 420,000 300,000 120,000
01 시설비 420,000 300,000 120,000
○왕의중학교인근 도시계획도로 확장공사(L=100
m) 420,000 300,000 120,000경정 420,000,000원
조곡~삼산간 도시계획도로 개설공사외 1개소 200,000 0 200,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○ 조곡~삼산간 도시계획도로개설공사외 1개소(
L=1,870m) 200,000 0 200,000200,000,000원*1식
- 442 -
교 통 과
- 443 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 교통과
정책: 인간중심의 선진교통행정 구현
단위: 편리하고 안정적인 대중교통 체계확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 2 회 일반회계 전체
교통과 33,792,348 32,461,729 1,330,619
국 1,060,107 952,015 108,092
균 2,050,000 2,050,000 0
도 2,077,976 1,863,730 214,246
시 28,604,265 27,595,984 1,008,281
인간중심의 선진교통행정 구현 31,847,120 30,537,866 1,309,254
국 1,060,107 952,015 108,092
균 2,050,000 2,050,000 0
도 2,077,976 1,863,730 214,246
시 26,659,037 25,672,121 986,916
편리하고 안정적인 대중교통 체계확립 30,495,259 29,572,955 922,304
국 1,060,107 952,015 108,092
균 2,050,000 2,050,000 0
도 1,905,976 1,863,730 42,246
시 25,479,176 24,707,210 771,966
교통약자용 저상버스 구입 275,904 274,920 984
국 137,952 137,460 492
도 68,976 68,730 246
시 68,976 68,730 246
307 민간이전 275,904 274,920 984
국 137,952 137,460 492
도 68,976 68,730 246
시 68,976 68,730 246
09 운수업계보조금 275,904 274,920 984
○교통약자 저상버스 구입 275,904 274,920 984경정 275,904,000원
국 137,952 137,460 492
도 68,976 68,730 246
시 68,976 68,730 246
교통약자 이동편의 제공 1,564,600 1,295,600 269,000
307 민간이전 1,562,600 1,293,600 269,000
05 민간위탁금 1,262,600 993,600 269,000
○장애인 콜택시 운영비 지원
1,262,600 993,600 269,000경정 1,262,600,000원
택시운송사업 지원 661,685 518,765 142,920
307 민간이전 581,685 438,765 142,920
09 운수업계보조금 581,685 438,765 142,920
○택시 카드결제 수수료 지원
500,220 357,300 142,920경정 500,220,000원
첨단안전장치 장착 지원사업 170,800 123,600 47,200
국 85,400 61,800 23,600
시 85,400 61,800 23,600
402 민간자본이전 170,800 123,600 47,200
국 85,400 61,800 23,600
시 85,400 61,800 23,600
02 민간자본사업보조(이전재원) 170,800 123,600 47,200
- 445 -
부서: 교통과
정책: 인간중심의 선진교통행정 구현
단위: 편리하고 안정적인 대중교통 체계확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○첨단안전장치 장착 사업 170,800 123,600 47,200경정 170,800,000원
국 85,400 61,800 23,600
시 85,400 61,800 23,600
시내버스 운송사업 지원 570,760 400,000 170,760
307 민간이전 570,760 400,000 170,760
09 운수업계보조금 570,760 400,000 170,760
○시내버스 대폐차 비용 지원
150,000 0 150,000
○시내버스 공기청정 필터 설치
20,760 0 20,760
15,000,000원*10대
20,000원*6월*173대
마중택시 운영 384,000 260,560 123,440
균 50,000 50,000 0
도 15,000 15,000 0
시 319,000 195,560 123,440
307 민간이전 384,000 260,560 123,440
균 50,000 50,000 0
도 15,000 15,000 0
시 319,000 195,560 123,440
09 운수업계보조금 384,000 260,560 123,440
○마중택시 운영 384,000 260,560 123,440경정 384,000,000원
균 50,000 50,000 0
도 15,000 15,000 0
시 319,000 195,560 123,440
교통약자 장애인 콜택시 구입 168,000 0 168,000
국 84,000 0 84,000
도 42,000 0 42,000
시 42,000 0 42,000
405 자산취득비 168,000 0 168,000
국 84,000 0 84,000
도 42,000 0 42,000
시 42,000 0 42,000
01 자산및물품취득비 168,000 0 168,000
○특별교통수단(장애인콜택시) 구입
168,000 0 168,00042,000,000원*4대
국 84,000 0 84,000
도 42,000 0 42,000
시 42,000 0 42,000
교통시설 효율적 운영 394,620 50,620 344,000
도 172,000 0 172,000
시 222,620 50,620 172,000
과속구간 단속카메라 설치 336,000 0 336,000
도 168,000 0 168,000
시 168,000 0 168,000
401 시설비및부대비 336,000 0 336,000
도 168,000 0 168,000
시 168,000 0 168,000
- 446 -
부서: 교통과
정책: 인간중심의 선진교통행정 구현
단위: 교통시설 효율적 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 시설비 336,000 0 336,000
○과속구간 단속카메라 설치
336,000 0 336,00033,600,000원*10개소
도 168,000 0 168,000
시 168,000 0 168,000
보행자 정보 알리미 시스템 설치 8,000 0 8,000
도 4,000 0 4,000
시 4,000 0 4,000
401 시설비및부대비 8,000 0 8,000
도 4,000 0 4,000
시 4,000 0 4,000
01 시설비 8,000 0 8,000
○보행자 정보 알리미 시스템 설치
8,000 0 8,0008,000,000원*1개소
도 4,000 0 4,000
시 4,000 0 4,000
어린이 교통공원 운영 76,255 41,255 35,000
어린이 교통공원 효율적 운영 76,255 41,255 35,000
401 시설비및부대비 35,000 0 35,000
01 시설비 35,000 0 35,000
○어린이교통공원 시설물 개선 공사
35,000 0 35,00035,000,000원*1식
차량등록 민원인 편의 도모 52,886 44,936 7,950
차량등록 민원 편의 제공 52,886 44,936 7,950
201 일반운영비 39,576 35,576 4,000
02 공공운영비 14,413 10,413 4,000
○청사건물 유지 관리점검비(소방, 전기, 안전
시설 등) 4,000 0 4,0004,000,000원*1식
405 자산취득비 12,950 9,000 3,950
01 자산및물품취득비 12,950 9,000 3,950
○사무실 제본용 천공기 구입 3,950 0 3,9503,950,000원*1대
행정운영경비(교통과) 232,315 219,935 12,380
기본경비 92,824 80,444 12,380
기본경비 92,824 80,444 12,380
202 여비 72,000 69,600 2,400
01 국내여비 72,000 69,600 2,400
○기본업무수행 관내 출장여비
72,000 69,600 2,400경정 72,000,000원
405 자산취득비 9,980 0 9,980
01 자산및물품취득비 9,980 0 9,980
○사무실 복사기 구입 9,980 0 9,9809,980,000원*1대
- 447 -
부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
재무활동(교통과) 1,712,913 1,703,928 8,985
내부거래지출 1,712,913 1,703,928 8,985
보전지출(교통과) 8,985 0 8,985
802 반환금기타 8,985 0 8,985
01 국고보조금반환금 161 0 161
○마중택시 운영 보조금 반환(2018년)
161 0 161161,000원
02 시ㆍ도비보조금반환금 8,824 0 8,824
○교차로 알림이 설치 및 횡단보도 안전시설 확
충사업 보조금 반환(2018년) 550 0 550
○순천시 지봉로 및 백연길 횡단보도 안전시설
확충사업 보조금 반환 8,274 0 8,274
550,000원
8,274,000원
- 448 -