manual de administrador portal de recepcion de...
TRANSCRIPT
MANUAL DE ADMINISTRADOR DE RECEPCION DE CFDI PORTAL DE
PROVEEDORES.
1. DAR DE ALTA NUEVO USUARIO
Para poder dar de alta un nuevo usuario el Administrador de la pagina solo podra tener acceso
para agregar a un nuevo Usuario y los datos que se necesitan son (Figura 1.1)
Usuario: ID de Usuario (Dara el Administrador)
Nombre: Nombre Completo
Perfil: Administrador, Proveedor o Usuario (en este caso es Usuario)
Correo electronico: Correo para enviar contraseña y control interno para datos del usuario.
Contraseña: Dara primero el Administrador (se podra cambiar ver figura 4.1)
Figura 1.1
2. ACCESO A PORTAL DE PROVEEDORES COMO USUARIO
Link para poder Acceder a Portal de Proveedores (figura 2.1)
http://Daewoo.ekomercio.com/RecepcionDaewoo/
Figura 2.1
USUARIO: Que le asigno el Administrador.
CONTRASEÑA: Asignado por el Administrador.
CODIGO DE VERIFICACION: Se muestra en pantalla.
ENVIAR COTRASEÑA: aquí se envía la contraseña al correo del Usuario.
3. MENU PRINCIPAL (Figura 3.3).
Figura 3.1
4. RECUPERAR CONTRASEÑA
El proceso para poder saber que contraseña tengo sea Usuario o Proveedor. En la parte del ingreso del sistema Aparece ENVIAR CONTRASEÑA: Es importante colocar el Usuario y Código de Verificación para que se pueda enviar información a correo electrónico. (Figura 4.1)
Mensaje del portal de recepción de facturas Ha solicitado el envío de la contraseña para el usuario ejuarez La contraseña solicitada es
Sysdae1982 Figura 4.1
MANUAL DE USUARIO
Nombre Administrador Nombre
POLITICAS DE LA
PÁGINA MENU FACTURAS 1. Recepcion de Facturas. 2. Consulta de Facturas.
CERRAR SESION
Fecha de Acceso
MENU PROVEEDORES 1. Registro de Proveedores. 2. Carga de Lista.
MENU USUARIOS
1. Registro de Usuario. 2. Cambio de Contraseña.
UNIDADES DE NEGOCIO
1. Asignación por RFC.
RFCs 1. Registro
APLICACION 1. Registro de parámetros. 2. Registro de políticas 3. Registro de manual de usuario
5. MENU FACTURAS
Modulo Facturas y Registro
Registro de Facturas. (Figura 5.1)
Figura 5.1
El usuario podrá subir tanto XML como PDF las facturas de cada cliente.
Muy importante tener el mismo nombre tanto en XML como PDF
Archivo XML: Cargar archivo .XML
Archivo PDF: Cargar Archivo .PDF
UNIDAD DE NEGOCIO: Nombre del Departamento que se va recibir CFDI.
Ver el PDF del Proveedor.
Subir nuevos Archivos.
Ya colocado el XML, PDF y Unidad de Negocio se envía el archivo.
NOTA: enviara por correo electrónico al proveedor si su factura fue aceptada o si existente un error aparecerá una pantalla azul el mensaje.
6. CONSULTA FACTURAS Modulo Facturas y Consulta Facturas Reporte de estatus de facturas de cada uno de sus Clientes (Figura 6.1). Lo puede buscar de varias formas:
Figura 6.1
Fecha de Factura DE: A: Fecha Factura Fecha de Proceso DE: A: Fecha que subió Factura Serie: Serie de Factura Folio: Numero de Folio de Factura. UUID: UUID de CFDI. Unidad de Negocio: Según a que Departamento corresponde cada Proveedor. Moneda. USD, MXN, etc. Estado: Aceptado, Rechazado o Todos. Aceptación: En proceso de, Pendiente, Rechazada, Todos Cantidad de elementos a Mostrar: 0 a límite. Cantidad de elementos a Exportar: 0 a límite.
Genera Reporte (Figura 6.2).
Genera reporte en Excel.
Genera reporte a PDF
Figura 6.2
Muestra el XML del Proveedor
Muestra el PDF del Proveedor.
Ver comentarios y Poder interactuar con comentarios en los estatus de las facturas.
Muestra el Estatus de la validacion Fiscal de la Factura.
Observaciones en el proceso de validacion de la factura (Figura 6.3).
Figura 6.3
Aceptacion o rechazo de documento (Figura 2.4).
Aceptar el documento.
Rechazar el documento.
Rechazar asignacion de Unidad de Negocio del documento
Cerrar documento
7. Registro de Proveedores. Modulo Proveedores y Registro Hay 2 formas para registrar un Proveedor pero primero se necesita que el Administrador de la alta del RFC para poder tener permiso para registrar.
Figura 7.1 Primera Opcion. Dentro del Menu Proveedores y registro podremos dar de alta un proveedor. (Figura 7.1) RCF: RCF del Proveedor. NOMBRE: Nombre de la Razon Social. Numero: Numero de Proveedor (Ocuparemos el numero de SAP) Correo Electronico: Correo Electronico del Proveedor. Usuario: Nombre del proveedor asigno por el Usuario o Administrador Contraseña: Contraseña del Proveedor asignado por el Usuario o Administrador Habilitado o Bloqueado. Estatus del Proveedor.
Limpiar datos registrados.
Nuevo regristro de proveedor.
Guardasr nuevo registro Segunda Opcion.
Al ingresar el Sistema hay un link que nos dice. (Figura 7.2) Si no tiene una cuenta de usuario puede Registrarse Aquí
Figura 7.2
Figura 7.3
Llenamos los siguientes datos (Figura 7.3)
RCF: RCF del Proveedor.
NOMBRE: Nombre de la Razon Social.
Numero: Numero de Proveedor (Ocuparemos el numero de SAP)
Correo Electronico: Correo Electronico del Proveedor.
Usuario: Nombre del proveedor asigno por el Usuario o Administrador
Contraseña: Contraseña del Proveedor asignado por el Usuario o Administrador Habilitado o Bloqueado. Estatus del Proveedor.
Confirmación de Contraseña: Contraseña del Proveedor asignado por el Usuario o Administrador Habilitado o Bloqueado. Estatus del Proveedor.
Regresa pantalla (Figura 7.2)
Registrar Datos del Proveedor
8. CARGA DE LISTA
Modulo Proveedores y Carga de Lista El Usuario puede subir la Lista de Proveedores en este modulo pero este paso solo lo maneja el Administrador del Portal. (Figura 8.1)
Figura 8.1
9. REGISTRO DE USUARIOS Modulo Usuario y Registro En esta parte el Usuario no podra tener acceso a dar de alta un nuevo Usuario solo el Administrador podra llevar a cabo este proceso. En este modulo el usuario solo podra editar su nombre y Correo Electronico. (Figura 9.1)
l Figura 9.1
10. CAMBIO DE CONTRASEÑA
Modulo Usuario y Cambio de Contraseña. El Usuario podra cambiar la contraseña en esta parte del modulo. (figura 10.1)
Figura 10.1
Usuario: Nombre del proveedor asigno por el Usuario o Administrador
Contraseña: Contraseña del Proveedor asignado por el Usuario o Administrador Habilitado o Bloqueado. Estatus del Proveedor.
Confirmación nueva: Colocar Nueva Contraseña.
Confirmación de contraseña: Colocar Nuevamenta Contraseña Nueva.
Procesa cambio de contraseña.
Rergresar a la Pagina Principal.
11. UNIDADES DE REGISTRO
Modulo Unidades de Negocio y Asignación por RFC. El Usuario podrá agregar las Unidades de Negocio de Proveedores externos. (Figura 11.1)
Figura 11.1
Se coloca el RFC del Proveedor en la parte de Condiciones de Búsqueda. Se Coloca el Tipo de Proveedor en este caso es Proveedor externo TODOS: Nos arrogan Todos los Proveedores que están dados de alta. (Figura 11.2)
Figura 11.2
En la Lista de RFCs aparecen 2 botones Lista / Editar (Figura 11.3)
Figura 11.3
: Muestra la Lista de Unidades de Negocio que hay disponibles y que se quiere Asignar. (Figura 11.4).
Figura 11.4
Asignación de Unidades de negocio a RFCs.
Posibles Unidades de Negocio que se desea agregar al RCF seleccionado.
Las unidades de Negocio que se le asignaron al RFC seleccionado.
12. RFCs Modulo RFC y Registro En este Modulo daremos de alta un Proveedor por medio de su RFC. Solo esta parte podrán darlo de Alta un Administrador. (Figura 12.1)
Figura 12.1
RFC: Agregar RFC para dar de alta. Tipo: Proveedor Externo y Receptor.
Limpiar datos registrados.
Nuevo regristro de proveedor.
Guardasr nuevo registro
En la parte de Condiciones de Búsqueda es para poder Modificar algún dato de algún RFC registrado. (Figura 12.2)
Figura 12.2
Buscar RFC seleccionado
Todos los RFC registrados
En esta parte solo podremos editar el tipo de Proveedor.
13. REGISTRO DE PARAMETROS
Modulo Aplicaciones y Registro de Parámetros (Figura 13.1)
Figura 13.1
Figura 13.2
Descripción se podrá enviar un correo (figura 13.2). Esta opción sirve para realizar pruebas que la configuración de los parámetros esta correcta.
Figura 13.3
Limpiar datos registrados.
Guardar correo electronico
Enviar correo electrónico. (Figura 13.4)
Figura 13.4
De: Dirección de Correo que envía. A: Correo Electrónico que se le envía. Asunto: Titulo Contendido: Texto
No enviar correo
Enviar Correo Electrónico
Lista de parametros. Aquí nos muestra la lista de Parametros para poder manipular el administrador del Portal. Es importante señalar que solo los 5 primeros puntos son los puntos que se tienen que tener encuenta para el envio de Correos. Ya que los otros puntos la empresa encargada comenta que para no afectar a los procesos de cada modulo es importante no tocar algun parametro y menos modificarlo. (Figura 13.5)
Figura 13.5
14. Registro de Políticas
Modulo Aplicación y Registro de Políticas (Figura 14.1)
Figura 14.1
Figura 14.2
Subir en Formato PDF Políticas del Portal de Recepcion de Facturas Electrónicas para Proveedores.
Cargar el Archivo
Subir Registro de Políticas.