informe planeación

48
GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

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Page 1: Informe Planeación

GERENCIA DE PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA

Page 2: Informe Planeación

EJECUCION PRESUPUESTAL 2012 Y

PROYECCION 2013

Page 3: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 10% 41% 3712 7391

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

8% 92% 225,150,000 2,500,000,000

10%

41%

CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

META 2012

META 2013

8%

92%

CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 4: Informe Planeación

50%

17%

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

META 2012

META 2013

61%

39%

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 50% 17% 1 6

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

61% 39% 465,586,699 300,000,000

Page 5: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL

POLITECNICO DE LA SABANA 25% 50% 0 8

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL

POLITECNICO DE LA SABANA 51% 49% 420,000,000 400,000,000

25%

50%

ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL POLITECNICO DE LA

SABANA

META 2012

META 2013

51%49%

ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL POLITECNICO DE LA

SABANA

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 6: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOCONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN

CAJICÁ. 5% 25% 0% 100%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN

CAJICÁ. 0% 0% 0 0

5%

25%

CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN CAJICÁ.

META 2012

META 2013

Page 7: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

ADECUAR 6 ESPACIOS PUBLICOS PARA GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LA POBLACION EN CONDICIONES DE

DISCAPACIDAD

0% 67% 0 6

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

ADECUAR 6 ESPACIOS PUBLICOS PARA GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LA POBLACION EN CONDICIONES DE

DISCAPACIDAD

0% 100% 0 100,000,000

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIODISEÑAR UN CENTRO CULTURAL Y

RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA

JUVENTUD

100% 0% 0 1

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

DISEÑAR UN CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE

INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD

0% 0% 0 0

Page 8: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOCONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y

RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA

JUVENTUD

0% 60% 0 50%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE

INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD

0% 100% 0 500,000,000

Page 9: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30

ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES

20% 30% 20 30

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS

EXISTENTES40% 60% 305,960,000 450,000,000

20%

30%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES

META 2012

META 2013

40%

60%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 10: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOFORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS

MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE.

100% 0% 0 1

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

FORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE

UN SOFTWARE.100% 0% 22,000,000 0

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

(PTAR) PARA CAJICÁ.0% 35% 0 100%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

(PTAR) PARA CAJICÁ.0% 0% 0 0

Page 11: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

OPTIMIZAR Y MEJORAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EXISTENTE EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA0% 35% 0 100%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

OPTIMIZAR Y MEJORAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EXISTENTE EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA0% 100% 0 400,000,000

Page 12: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL

MUNICIPIO. (VALLADOS)10% 30% 0 5000

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL

MUNICIPIO. (VALLADOS)60% 40% 600,000,000 400,000,000

10%

30%

RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO.

(VALLADOS)

META 2012

META 2013

60%

40%

RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO.

(VALLADOS)

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 13: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD

REGIONAL.

33% 33% 0 60%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y

ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL.

72% 28% 131,200,000 50,000,000

33%33%

REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN

DE MOVILIDAD REGIONAL.

META 2012

META 2013

72%

28%

REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN

DE MOVILIDAD REGIONAL.

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 14: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL. 0% 100% 0 1

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL. 0% 100% 0 50,000,000

Page 15: Informe Planeación

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL

59% 41% 2,929,086,492 2,000,000,000

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL 27% 32% 13.75 20

27%32%

MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL

META 2012

META 2013

59%

41%

MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 16: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOMANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE

CAJICÁ.24% 23% 36% 53%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE

CAJICÁ.14% 86% 538,560,000 656,550,831

24%23%

MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ.

META 2012

META 2013

14%

86%

MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ.

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 17: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOAJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO. 0% 60% 0% 50%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO.

0% 100% 0 20,000,000

Page 18: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION

DE 8 MAQUINAS50% 25% 6 14

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION

DE 8 MAQUINAS73% 27% 529,270,000 200,000,000

50%

25%

AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE 8 MAQUINAS

META 2012

META 2013

73%

27%

AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE 8 MAQUINAS

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 19: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES 33% 33% 7 16

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

44% 56% 115,556,504 150,000,000

33%33%

ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

META 2012

META 2013

44%56%

ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 20: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOGESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES

DEL MUNICIPIO.0% 77% 0 26

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

GESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES

DEL MUNICIPIO.0% 0% 0 0

Page 21: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIODISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE

ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO.

23% 31% 8.2 14.6

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL

MUNICIPIO.100% 0% 2,200,000,000 0

23%

31%

DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO.

META 2012

META 2013

Page 22: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOCONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS

VERDES EN EL MUNICIPIO 29% 43% 14 21

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO

70% 30% 387,556,504 180,000,000

29%

43%

CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO

META 2012

META 2013

70%

30%

CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO

% PRESUPUESTO 2012

% PRESUPUESTO 2013

Page 23: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE

INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS DE

CONSTRUCCIÓN.

100% 0% 0 1

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.

100% 0% 164,233,106 0

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREVISAR DEL PLAN BÁSICO DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL MUNICIPIO.

100% 0% 1 1

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

REVISAR DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL

MUNICIPIO. 100% 0% 330,000,000 0

Page 24: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO

REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES EXISTENTES. 75% 25% 4 4

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES EXISTENTES.

0% 0% 0 0

75%

25%

REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES EXISTENTES.

META 2012

META 2013

Page 25: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOACTUALIZAR Y REGLAMENTAR EL COBRO DE

LA PLUSVALÍA. 0% 100% 1 1

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

ACTUALIZAR Y REGLAMENTAR EL COBRO DE LA PLUSVALÍA.

0% 0% 0 0

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

DEL MUNICIPIO. 13% 63% 0 80%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO.

100% 0% 535,838,170 0

Page 26: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA

NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA 0% 50% 0 80%

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA

0% 100% 0 40,000,000

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOCONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN

CAJICÁ. 0% 100% 1 1

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

CONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN CAJICÁ.

0% 0% 0 0

Page 27: Informe Planeación

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIODOTAR AL MUNICIPIO DE 2 CENTROS DE

ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) MOVILES 100% 0% 0 2

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

DOTAR AL MUNICIPIO DE 2 CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) MOVILES

100% 0% 107,338,000 0

PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIOREALIZAR UN CONVENIO ANUAL PARA EL

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO

100% 100% 1 1

PROYECTO% PRESUPUESTO

2012% PRESUPUESTO

2013PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

REALIZAR UN CONVENIO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO

PUBLICO100% 100% 500,000,000 500,000,000

Page 28: Informe Planeación

REGLAMENTACION, RADICACION Y TIEMPO

DE TRAMITES

Page 29: Informe Planeación

LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTRA RESUELVE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO Y EL DECRETO 1469 DE 2010.LA REGLAMENTACION SEGUIDA POR ESTA GERENCIA ESTA DADA PRINCIPALMENTE EN EL ACUERDO 21 DE 2008, DECRETO 1469 DE 2010 Y LAS DEMAS APLICABLES EN CADA CASO PUNTUAL. (AISLAMIENTOS FERREOS, VIALES, CUENCAS HIDRICAS Y DEMAS TEMAS RELACIONADOS)

URBANISMO

Page 30: Informe Planeación

DECRETO 052 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE

2012 «AMNISTIA»

Page 31: Informe Planeación

LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ESTA PRESTA A RESOLVER LAS SOLICTUDES QUE SE

RADIQUEN ACOGIENDOSE A ESTA RESOLUCION.

A LA FECHA NO SE HA RADICADO NINGUN EXPEDIENTE CON ESTAS CARACTERISTICAS.

URBANISMO

Page 32: Informe Planeación

CONFORMACION DE VIAS - MAQUINARIA

Page 33: Informe Planeación
Page 34: Informe Planeación
Page 35: Informe Planeación
Page 36: Informe Planeación
Page 37: Informe Planeación
Page 38: Informe Planeación
Page 39: Informe Planeación

El cronograma establecido para el mantenimiento de la vías secundarias y terciarias del municipio, se ha llevado a cabo periódicamente y con algunos aplazamientos debido a que se han presentado emergencias tales como: ola invernal, deterioro extremo de una vía como molino-manas por el transito y peso ejercido por el trafico pesado (tracto-mulas), etc.

Page 40: Informe Planeación

Metros conformados

Enero 0

Febrero 12230

Marzo 7548

Abril 2135

Mayo 2917

Junio 8547

Julio 934

Agosto 4982

Septiembre 7686

Oct-15 3770

TOTAL 34749

CONSOLIDADO MANTENIMIENTO DE VIAS

Page 41: Informe Planeación

CONFORMACIÓN DE VÍAS- MAQUINARIA

Molino-manas Las vueltas Puerta sol- Variante Granjitas

Buena Suerte Ramaseca Canta rana La Camila

Page 42: Informe Planeación

REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALESCONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.

VALOR DEL CONTRATO : $499.958.186.oo

RINCON SANTO “EL BANCO”

Page 43: Informe Planeación

REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALESCONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.

VALOR DEL CONTRATO : $499.958.186.oo

Calle séptima

Page 44: Informe Planeación

REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALESCONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.

BARRIO LA CAPELLANIA

Page 45: Informe Planeación

ACTUALIZACION CATASTRAL

Page 46: Informe Planeación

Costo Total Actualización Catastral ($1.053.824.000.00)

Cofinanciación Municipio ($320.455.770.00)

Cofinanciación Corporación Autónoma ($417.221.030.00)

Cofinanciación Instituto Geográfico ($316.147.200.00)

El avance de la Actualización Catastral esta en convenio con la CAR y AGUSTIN CODAZZI; la CAR en certificación del 10 de octubre de 2012, da la viabilidad para el proyecto.

Page 47: Informe Planeación

En oficio con radicado 20121117959 de octubre 2 de 2012, se remitieron los últimos ajustes para el convenio.

El convenio se comienza a ejecutar el 2013.

Los resultados de la actualización se comienzan a aplicar en el 2014.

Page 48: Informe Planeación

GRACIAS