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• ÁREA: GERENCIA DE GARANTÍA DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
IN IN N°: P.SGC.DG-24 REV. : 15 FECHA DE EMISIÓN: 2012-03 HOJA: 1 DE: 17
ÍNDICE PÁGINA
1. OBJETIVO y ALCANCE .................................. .................... .............. 2
2. NOTACIONES y DEFINICIONES . ................................................... 2
3. DESARROLLO ............... .. ....... ........... ....... ............... ......................... 2
3.1. SECUENCIA PARA ESTRUCTURAR LA CIFRA DE
IDENTIFICACIÓN .. ................... ...... ............. ... ... ....... ............ ........ 2
3.2. CASOS ESPECIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS ...... ........ ........ .................... .......... ... ............... ..... 4
3.3. CASOS DE IDENTIFICACIÓN NO PREVISTOS EN LOS
ANEXOS 11 Y 111 ... ..... ................ ...... ... ... .................. ....... .. . 5
4. RESPONSABILIDADES . ... ............ ........... ....................... ........... ....... 6
4.1. RESPONSABLE DEL PSI. ........................................................... 6
4 .2. RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN .......... 6
4 .3. PERSONAL QUE PREPARA DOCUMENTOS . ...... ... .. .. ...... .......... .. 6
4.4. JEFE DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE GC .................. .. . 6
5. REFERENCIAS ........ .................... .............. .......... ... ..... ...................... 6
6. ANEXOS ................................................................................ ........ .... 6
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GARANTIA DE CALIDAD DOCUMENTO VERIFICADO Y LIBERADO POR: v GC·GCJ.lf'f
llAVE 33,XO F~CHA: FIRMA ~ ~~,.,of.;to.t~
PREPARADO POR: ING. DAVID MARIANO MAGAÑA { ~\ ~-~: 2012-03
REVISADO POR: QUIM. LUIS ARTURO OLIVARES OROZ O ~ttlfr-~~ FECHA: 2012-03
APROBADO POR: ING. MARCELINO ABRIZ JAIMES '-.. -~ ' \. ":..,"J " FECHA: 2012-03
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ÁREA: GERENCIA DE GARANTÍA DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
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1. OBJETIVO Y ALCANCE.
1.1. OBJETIVO.
Establecer el proceso de asignación de las cifras de identificación para los diversos documentos que se generen en las Unidades Administrativas, Proyectos, Servicios o Instalaciones del ININ.
1.2. ALCANCE.
Aplica en general a las Unidades Administrativas, Proyectos, Servicios o Instalaciones, sujetos a cualquiera de los sistemas institucionales.
2. NOTACIONES Y DEFINICIONES.
2.1. NOTACIONES.
2.1.1. PSI: Unidad Administrativa, Proyecto, Servicio o Instalación
2.1.2. JAP: Jefe del Área de Programación de GC. Nota: Otras notaciones son las utilizadas en los Anexos II y III.
2.2. DEFINICIONES.
2.2.1. Sigla: Palabra formada por el conjunto de letras iníciales de una expresión compleja; p. ej., O(rganización de) N(aciones) U(nidas).
2.2.2. Cifra: Escritura en que se usan signos, guarismos o letras convencionales, y que solo puede comprenderse conociendo la clave.
3. DESARROLLO.
En el Anexo I, se muestra el diagrama de flujo, en el cual se describe la secuencia grafica de actividades para la identificación de los diversos documentos generados en los PSI del ININ. 3.1. SECUENCIA PARA ESTRUCTURAR LA CIFRA DE IDENTIFICACIÓN.
El personal que elabora documentos en los PSI, asigna la cifra de identificación respectiva en coordinación con el RCD, quién comprobara que ésta se realice siguiendo las instrucciones del presente procedimiento. La identificación de los documentos se debe hacer a través de una cifra alfa numérica única, la cual considera tres secciones consecutivas, estructurándola de la manera siguiente: 3.1.1. PRIMERA SECCIÓN.
Se conforma con las siglas que correspondan al tipo de documento y / o actividad o tema, descritas en el anexo II, y un punto al final de las mismas, por ejemplo:
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PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
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P. Procedimiento. PR. Programa. MO. Manual de Organización. PR. PD. Programa para la Preparación de Documentos.
3.1.2. SEGUNDA SECCIÓN.
a) Se agregan las siglas del PSI al que pertenece el documento, de acuerdo con el anexo III, seguidas de un guión, por ejemplo:
PR. PD.GC- Programa para la Preparación de Documentos, de la Gerencia de Garantía de Calidad.
P.LME- Procedimiento del Laboratorio de Metrología Eléctrica.
b) Para esta sección se puede agregar entre paréntesis las siglas del Área a la que pertenece el documento, ejemplo:
P.RL(SIPC)- Procedimiento del Área de Seguridad Industrial y Protección Civil del Departamento de Relaciones Laborales.
PR.PD.SR(VRA)- Programa para la Preparación de Documentos, del Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental, de la Gerencia de Seguridad Radiológica.
Nota: Los documentos de las áreas de Control de Calidad, Dosimetría, Producción, Protección Radiológica y Seguridad Radiológica, entre otras, deben indicar a que Departamento o Gerencia pertenecen, ejemplo:
P.ME(CC)- Procedimiento del Área de Control de Calidad del Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes.
P.MR(SR)- Procedimiento del Área de Seguridad Radiológica del Departamento de Materiales Radiactivos.
c) Cuando por motivos de servicio o trabajo específico, un documento se genere para una Organización Externa o para otro PSI del ININ, las siglas se deben escribir separadas por una línea diagonal (que indica quién genera el documento y para qué organización), terminando con un guión, por ejemplo .
I.AU/UR- Instrucción del Departamento de Automatización e Instrumentación para el Departamento de Reactor.
PR. CB. ME / CLV- Programa de Calibración del Departamento de
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Metrología de Radiaciones Ionizantes, para la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Nota: Para las organizaciones Externas, se utilizarán las siglas con las que se identifiquen oficialmente.
3.1.3. TERCERA SECCIÓN.
a) Al final de la cifra alfabética se escribe la numeración (con números arábigos) que corresponda, la cual se determina considerando el antecedente del documento en cuestión, por ejemplo: MO.CV(LCA)-01 PR.PD.IG-01 PR.IS.UVAA/PEMEX-02
b) De acuerdo con el tipo de documento, estos números se pueden complementar con una línea diagonal y los números que correspondan al año en que se emita este, por ejemplo: PR.PD.DR(CADER)-01/2012 PR.CB.UR-01/2012 PR.ACT.SIPC/TC-1/2012 Nota: Esto aplica para documentos que se elaboran con una frecuencia anual o menor, v. gr.: Programas varios y Planes de Trabajo.
3.2. CASOS ESPECIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
3.2.1. OFICIOS.
Los oficios de los PSI se podrán identificar de la siguiente manera: XX / No. / Año
Donde: XX: Siglas asignadas al PSI, de acuerdo con el
anexo III. Ejemplo: GC/030/2012 No.: Consecutivo anual.
Año: Año en que se emita el oficio. 3.2.2. FORMAS.
a) Las formas se identificarán considerando su pertenencia a un procedimiento o instrucción y al PSI al que correspondan, anotando además números separados por diagonales, que corresponderán al consecutivo del documento (primer número), al número de revisión de
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la forma, (segundo número) y al procedimiento o instrucción al que pertenece, por ejemplo:
FP.MR-2/0/05 Forma de procedimiento del Departamento de Materiales Radiactivos: segunda forma, revisión cero, del procedimiento P.MR-05.
FI.IG–3/2/10 Forma de Instrucción del Departamento del Irradiador Gamma: Tercera forma, revisión dos, de la Instrucción I.IG-10.
b) En caso de existir dos o más hojas de una misma forma, a continuación del primer número se coloca un punto y enseguida una letra minúscula consecutiva, por ejemplo:
FP.LSCD-2.a/1/04 Forma de Procedimiento del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, Primera hoja de la segunda forma, revisión uno, del Procedimiento P.LSCD-04.
FI.AA–1.c/3/03 Forma de Instrucción del Departamento de Adquisiciones y Almacenes: Tercera hoja de la primera forma, revisión tres, de la Instrucción tres I.AA-03.
3.2.3. NOTIFICACIONES DE CAMBIO.
Las notificaciones de cambio a documentos como Manuales, Procedimientos e Instrucciones, etc, se identificarán simplemente como: NC–01 En donde el número identifica el consecutivo de la Notificación de
Cambio. 3.2.4. DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.
Cuando se trate de documentos emitidos por la Dirección General o con fines de carácter institucional, se utilizarán las siglas “ININ” o “DG”
3.3. CASOS DE IDENTIFICACIÓN NO PREVISTOS EN LOS ANEXOS II Y III.
3.3.1. Para aquellos casos en los que se requiera identificar documentos y no se tengan siglas consideradas en las relaciones descritas en los Anexos II y III, el RCD informa al responsable del PSI para que en común acuerdo con el JAP se definan
3.3.2. El JAP definirá las siglas no consideradas en los anexos II y III y las registra para su inclusión de próximas revisiones al presente procedimiento.
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4. RESPONSABILIDADES.
4.1. RESPONSABLE DEL PSI. 4.1.1. Acordar la asignación de siglas, no consideradas en los anexos II y III con
el JAP. 4.2. RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1. Verificar que a cada documento del PSI se le asigne la cifra de identificación correcta, según este procedimiento.
4.2.2. Tener el control sobre la cifra de identificación asignada a cada documento generado.
4.3. PERSONAL QUE PREPARA DOCUMENTOS. 4.3.1. Asignar la cifra de identificación a los documentos generados, de acuerdo
con lo señalado en el presente procedimiento. 4.4. JEFE DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE GC.
4.4.1. Verificar que la asignación de las cifras de identificación se realice de acuerdo con el presente procedimiento.
4.4.2. Asignar las siglas no consideradas en los anexos II y III, requeridas para la identificación de documentos.
5. REFERENCIAS.
5.1. M.CAL–1, Rev. 6, “Manual de Calidad”, Gerencia de Garantía de Calidad, ININ, México, 2009.
5.2. PR.GC-13, Rev. 10, “Programa de Garantía de Calidad aplicable a la prestación de servicios científicos y tecnológicos para la Central Laguna Verde”, ININ, 2009.
5.3. PL.GC-2, Rev. 4, Plan de Garantía de Calidad de Software, ININ, 2010.
6. ANEXOS.
Anexo I: Diagrama de flujo. Anexo II: Siglas que se deben asignar a documentos o actividades. Anexo III: Siglas que se deben asignar a los PSI.
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Anexo I:
“DIAGRAMA DE FLUJO”.
PERSONAL QUE ELABORA
DOCUMENTOS RCD
RESPONSABLE DEL PSI
JAP
INICIO
ASIGNA LA SIGLA DE IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO, DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS DESCRITOS EN LOS
PÁRRAFOS 3..1 Y 3.2..
COMPRUEBA LA ASIGNACIÓN DE LA
CIFRA DE
IDENTIFICACIÓN
¿LAS SIGLAS ASIGNADAS ESTAN
CONSIDERADAS EN LOS ANEXOS II
Y III?
CONFIRMA O RECIBE LA CIFRA DE
IDENTIFICACIÓN Y LA TURNA AL
PERSONAL QUE ELABORA
DOCUMENTOS.
GESTIONA LA ASIGNACIÓN DE LA
SIGLA DE IDENTIFICACIÓN,
CON EL JAP
DEFINE LA SIGLA PARA ESTABLECER
LA CIFRA DE IDENTIFICACIÓN, Y
LA TURNA AL RCD.
FIN
NO
SI
RECIBE LA CIFRA DE IDENTIFICACIÓN Y LA
ESCRIBE EN EL DOCUMENTO
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Anexo II:
“SIGLAS QUE SE DEBEN ASIGNAR A DOCUMENTOS O ACTIVIDADES”.
A
A AUDITORÍA. AC ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S). ACC ACCIÓN. ACR ACREDITACIÓN. ACT ACTIVIDAD. AD ANÁLISIS DE DATOS. AP ACCIÓN PREVENTIVA. APE APÉNDICE. APS ANÁLISIS DE PROCESO. AR ANÁLISIS DE RIESGOS. ATC ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE CALIDAD ATS ÁREA TÉCNICA O DE SERVICIO
B
BDD BASES DE DISEÑO Y DESARROLLO
C
C CALIFICACIÓN. CA CAPACITACIÓN. CADC CADENA DE CUSTODIA. CAL CALIDAD. CAT CATÁLOGO. CB CALIBRACIÓN. CBS CALIBRACIÓN DE SISTEMAS. CE CERTIFICADO. CEQ CALIFICACIÓN DE EQUIPO. CI CLIENTES INTERNOS. CINT COMUNICACIÓN INTERNA. CME CALIFICACIÓN DE MÉTODO. CO CÓDIGO. COE CÓDIGO DE ÉTICA. CON CÓDIGO DE CONDUCTA. CP CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES. CPE CALIFICACIÓN DE PERSONAL CRFC CONTRATACIÓN, REMISIONADO, FACTURACIÓN Y
COBRANZA.
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CT CONTROL CTZ CARTA DE TRAZABILIDAD
D
D DOCUMENTO. DE DEFICIENCIA. DIA DIAGRAMA. DM DESARROLLO Y MANTENIMIENTO. DÑ DISEÑO. DP DESVIACIÓN DE PRODUCTO. DPS DIAGRAMA DE PROCESO DE: DS DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA DEP DECLARACIÓN DE ÉTICA PROFESIONAL
E
E ESTANDAR. EC ESTANDAR DE CALIDAD. EN ENTRENAMIENTO. EP EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. ES ESPECIFICACIÓN. ESV ESTANDAR DE SERVICIO. EX EXPEDIENTE. EXA EXAMEN. EXAM EXAMEN MÉDICO. EXAP EXAMENES DEL PERSONAL. EXC EXCLUSIÓN. EXE EXPEDIENTE DE EQUIPO. EXP EXPEDIENTE DE PERSONAL. EM EMERGENCIAS
F
F FORMA. FI FORMA DE INSTRUCCIÓN. FP FORMA DE PROCEDIMIENTO.
G
GDR GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS. GPE GRUPO DE CONTROL DE EMERGENCIAS
H
HA HALLAZGO. HC HOJA DE CÁLCULO.
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HI HISTORIAL.
I
I INSTRUCCIÓN. IF INFORME. IFS INFORME DE SEGURIDAD. IN INSTRUCTIVO. INS INSTRUMENTO. INV INVENTARIO. IS INSPECCIÓN. IT INFORME TÉCNICO
L
LM LISTA MAESTRA. LS LIMPIEZA SANITARIA. LV LISTA DE VERIFICACIÓN LPC LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS LS LIMPIEZA SANITARIA
M
M MANUAL. MC MEJORA CONTÍNUA. ME MEJORA ESCALONADA. MEC MEMORIA DE CÁLCULO. MET MÉTODO. MI MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. MIC MISIÓN DE CALIDAD. MM MANUAL DE MANTENIMIENTO. MO MANUAL DE ORGANIZACIÓN. MP MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MPR MAPEO DEL PROCESO. MPS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS. MS MEJORA SIGNIFICATIVA. MT MANTENIMIENTO. MV MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. MOP MANUAL DE OPERACIÓN
N
N NOTIFICACIÓN. NC NOTIFICACIÓN DE CAMBIO. NCA NO CONFORMIDAD DE AUDITORÍA. NCP NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
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NCPS NO CONFORMIDAD DE PROCESO NC’ NO CONFORMIDAD POTENCIAL
O
OC OBJETIVOS DE CALIDAD. OM OPORTUNIDAD DE MEJORA. OP OPERACIÓN. OS ORDEN DE SERVICIO. OT ORDEN DE TRABAJO
P
P PROCEDIMIENTO. PA PARO DE ACTIVIDADES. PAT PATRÓN. PB PRUEBA. PCAL POLÍTICAS DE CALIDAD. PD PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS. PE PLAN ESTRATÉGICO. PL PLAN. PR PROGRAMA. PRD PRODUCCIÓN. PRT PROTOCOLO. PS PROCESO POL POLITICAS PLA PLANO PC PROTECCIÓN CIVIL
Q
Q QUEJA
R
R REGISTRO. RCD RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN RD REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. RDG REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL. RED RELACIÓN DE DOCUMENTOS. REG REGLAMENTO. REV. TEC
REVISIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS
RP RESUMEN DE PENDIENTES. RS RESPONSABLE SANITARIO. RVS REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE SOFTWARE
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RSA ROTACIÓN DE SANITIZANTES REN REENTRENAMIENTO
S
S SOLICITUD. SAC SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS. SEG SEGUIMIENTO A DEFICIENCIAS. SF SEGURIDAD FÍSICA. SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. SCDR SISTEMA CARACTERIZADOR DE DESECHOS
RADIACTIVOS. SIIA SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. SIM SIMULACROS. SUG SUGERENCIA.
T
T TARJETA. TE TÉCNICA. TR TRABAJO. TMR TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO
V
V VERIFICACIÓN. VA VALIDACIÓN. VC VISIÓN DE CALIDAD. VP VALIDACIÓN DE PROCESO. VM VALIDACIÓN DE MÉTODO. VI VIGILANCIA. VR VIGILANCIA RADIOLÓGICA. VRA VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL. VRO VIGILANCIA RADIOLÓGICA OCUPACIONAL
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Anexo III:
“SIGLAS QUE SE DEBEN ASIGNAR A LOS PSI”
DG DIRECCIÓN GENERAL.
ST SECRETARÍA TÉCNICA.
AI COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.
DC COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.
ID CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
ATD ÁREA DEL ARCHIVO TÉCNICO DUPLICADO.
GC GERENCIA DE GARANTÍA DE CALIDAD.
AP AREA DE PROGRAMACIÓN.
AV AREA DE VERIFICACIONES.
AJ GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
DI DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
CB GERENCIA DE CIENCIAS BÁSICAS.
FI DEPARTAMENTO DE FÍSICA.
QU DEPARTAMENTO DE QUÍMICA.
BI DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA.
CA GERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS.
AU DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN.
LCC LABORATORIO DE CELDAS CALIENTES.
SN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS NUCLEARES.
TM DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES.
LEM LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS
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LM LABORATORIO DE METALOGRAFÍA.
END LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.
LS LABORATORIO DE SOLDADURA.
LC LABORATORIO DE CORROSIÓN.
CAT LABORATORIO DE CORROSIÓN A ALTA TEMPERATURA.
CM LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA.
MED LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA Y DIFRACCIÓN DE RAYOS-X.
AM GERENCIA DE CIENCIAS AMBIENTALES.
EA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DEL AMBIENTE.
LFX LABORATORIO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X.
UVAA UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN AUDITORÍA AMBIENTAL.
FR DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE RADIACIONES
AC DEPARTAMENTO DE ACELERADORES.
TA ACELERADOR TANDEM.
AT ACELERADOR TANDETRÓN.
PEL ACELERADOR PELLETRÓN
DT DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA.
SR GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
PR DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.
RXD AREA DE RAYOS X DIAGNÓSTICO.
RT AREA DE RADIOTRAZADO.
LDI LABORATORIO DE DOSIMETRÍA INTERNA.
VRA LABORATORIO DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL.
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HOJA: 15
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DR DEPARTAMENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS.
CADER CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS.
PATRADER PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS.
LIDR LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS.
PB INSTALACIÓN DE PEÑA BLANCA.
LP INSTALACIÓN DE LA PIEDRERA.
TN GERENCIA DE TECNOLOGÍA NUCLEAR.
AQ ANÁLISIS QUÍMICOS.
UR DEPARTAMENTO DEL REACTOR.
AXA LABORATORIO DE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN.
AS GERENCIA DE APLICACIONES NUCLEARES EN LA SALUD.
BTR BANCO DE TEJIDOS RADIOESTERILIZADOS
ME DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES.
LSCD LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN DOSIMÉTRICA.
LPR LABORATORIO DE PATRONES RADIACTIVOS.
LDP LABORATORIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL.
MR DEPARTAMENTO DE MATERIALES RADIACTIVOS.
PPR PLANTA DE PRODUCCIÓN DE RADIOFARMACOS.
PRD UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
NE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
DS DIRECCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
GI GERENCIA DE INGENIERÍA.
FP DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS.
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REV.: 15
HOJA: 16
DE: 16
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CV DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE EQUIPOS.
LCA LABORATORIO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL.
IG DEPARTAMENTO DEL IRRADIADOR GAMMA.
DISR ÁREA DE DOSIMETRÍA INDUSTRIAL y SEGURIDAD RADIOLÓGICA.
L ÁREA DE LOGISTICA
P ÁREA DE PRODUCCIÓN.
GS GERENCIA DE SISTEMAS.
IE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.
SI DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
SE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS.
LME LABORATORIO DE METROLOGÍA ELÉCTRICA.
LDR LABORATORIO DE DETECTORES DE RADIACIÓN
CO GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.
PM DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y MERCADO.
LV DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LAGUNA VERDE.
EC DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA.
DA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
RH GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
PE DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
RL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.
SIPC AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN CIVIL
SMU SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA.
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HOJA: 17
DE: 17
FP
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C.D
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/21
AD DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.
RF GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS
CG DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL.
TC DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CONTROL PRESUPUESTAL.
RM GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.
MO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS.
AA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ALMACENES.
SG DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SF ÁREA DE SEGURIDAD FÍSICA
SIGLAS DE APLICACIÓN GENERAL
CAAS COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS y SERVICIOS.
CBE COMISIÓN DE BECAS.
CCAE COMISIÓN DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN.
CEBM COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.
CINF COMITÉ DE INFORMÁTICA.
CMC COMITÉ DE MEJORA CONTÍNUA.
COP COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.
CSH COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
CSNC COMITÉ DE SOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES
DIR DIRECCIONES
DRT DIRECCIONES TÉCNICAS
ESR ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA.
G GERENTE DE...
J JEFE DE... Nota: Los nombres de las áreas, corresponden a los descritos en la Estructura
Orgánica detallada en el Manual de Organización General del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, MO.ININ-1, Rev. 6, 2010.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAOONES NUCLEARES
CONTROL DE REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS
TITULO DEL DOCUMENTO : No. DEL DOCUMENTO
Identificació n de Documentos. P .G C-1 3
ORIGINAL
PREPARADO POR : __ I-i_u_m_b_e_r_t_o_r_r_a_g_a_M_a_r_t_í_n_e_z_ • ...,...:;;=::.:::......r----- FECHA 22/IX/7 8
REVISADO POR : _...;;C-=:a=r...;;l;;...;o;....;s;;;._;A..;_;_. ---=-N-=-o -=-c..::.e-=.t-=.t-=i....::.·-------.....=----- FECHA 2 2/I X /7 8
APROBADO POR : H é e t o r L • Guerrero M • .. : __ ::_ _ F E CHA 2 2 /IX j 7 8
REVISION NO. PREPARADO POR : '·í "' t: e e 1 • o o Axcb,_,.;.,. J FECHA 8fXH ,t88 REVISADO POR : n.. /) /) FECHA
APROBADO POR : José Luis Pérez L . ~¿":¡.¿ /J<!r/,v.¡_., FECHA BLX IILBO OESCRIPCION DE LA REVISidN, - ---
C.a.na.n::>3_
REVIS ION NO. 2 -PREPARADO ~OR : Octavio Ovilla E, ~y_ FECHA 2/III/81
~-REVISADO POR : FECHA José Luis Pérez López. .A?~ h~~ 2/III/81 APROBADO POR: FECHA
I -c.- ·(;/
DESCRIPCION OE L A REVISION:- Genera 1.
REVISiON NO.} PREPARADO POR : F. Pablo Pérez G6mez '.A- FECHA AGOSTOL86 .
Octavio Ovilla Estrada //,i!l/~ AGOST0/86 . REVISADO POR: FECH A
APROBADO POR· José Luis Pérez López ,----.-/ ~\ / FECHA AGOST0/86 .
---)'
DESCRIPCION DE LA REVISION.- / GENE RAL
REVISION NO. 4
PREPARADO POR : LUIS ARTURO OLIVARES OROZCO " ~! {J--JI¡;o FECHA SEPTIEMBREL88
F . PABLO PEREZ GOt-lEZ ~~ 7 ( () REVISADO POR : FECHA OC!U6BEL88 ~~RCELINO AMBRIZ JAIMES - ~ J ... L ....
X., FECHA QCTIIBBE i88 APROBADO POR: 'f
/ J DESCRIPCION DE LA REVISION.- GENERAL
____....
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• CONTROL DE REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS
IN IN
TITULO DEL DOCUMENTO: IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS 1 No.
REVISION No.
PREPARADO POR: _ l_N§ . _FELI}L~ABLO_P_EREZ_G0}1EZ __ FECHA: FECHA: FECHA:
REVISADO POR: QUIM. LUIS ARTURO OLIVARES ORO C APROBADO POR: ING . MARCELINO AMBRIZ JAH1E ... ~i'-'~~~"""
DESCRIPCION DE LA REVISION: _ GENERAL
---- ------ ---
REVISION No. 6
PREPARADO POR: ING. AI.E.JANDRO ARENA._.¿S_lO~C¿LJHLl,lO.o..A ----~~-r~ REVISADO POR: QUIM. LUIS ARTURO OLIY~REs_QRO APROBADO POR: - ING-'- M.ARCEJ_,,N_Q_.AMB.R.IZ__J.AIME_S~f.-!~::!o2=:::.ltl~
DESCRIPCION DE LA REVISION: GENERAL ----,----/---------
REVISION No. 7
P . GC-13
OCTUBRE}..90 __ _
NOVIEMBRE/90 NOVIEMBRE/90
_A_G_O_S_TüL92 2-'----
-.SEPTIEt-1BRE/92_ SEPTIEMBRE/92._
OCTUBRE/94 OCTUBRE/94
_Q_CTUBREL94
DESCRIPCION DE LA REVISION: NFORMAC I ON_. ______ _
REVISION No. 8
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:-
ING . ALEJANDRO ARENAS OCHOA . ECHA: FEBRER0/95 ING . C.ESAR ... JQSE_ CRUZ EERIA FECHA: ..E.EBRER0/ 95 ING . MARCELINO AMBRI._~Z_,J,JJA:UI,iJHJ;,.E~S~~~~~~ FECHA: UllRE.R0/95 __
DESCRIPCION DE LA REVISION:
REVISION No 9 . flfl- ~ PREPARADO POR: QUIM . LUIS ARTURO OLIVARES OROZCO 'i/i!;:J]\""ft'í/ F"ECHA: ENEROL98 REVISADO POR: ING . FELIX PAJtLU_E_EREZ G..QM.EZ_ j f-.-. c:..<.7 ·v L )/( _FECHA: E~EROL98 APROBADO POR: ING . MARCELINO AMBRIZ JAIME"- ~ - l::':t A FECHA: FEBRER0/9R
_)
DESCRIPCION DE LA REVISION: ADECUACION AL ~1ANUAL Í. E ORGANIZACION , ~~NUAL DE CALIDAD
J PLAN DE G~RANTIA DE_CALIDAD DEL _ININ . y __
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• CONTROL DE REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS
IN IN 1
TITULO DEL DOCUMENTO: IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS No.: P.GC-13
REVISION No. 10 K" Gllllfll .... PREPARADO POR: QUIM. LUIS ARTURO OLIVARES OROZCO ~ f-'4·· ,~~ -~ IARZ0/2000 REVISADO POR: ING. FELIZ PABLO PEREZ ..GQMEZ
(_lt:;.FT J ~ e o;~I UV ~ tARZ0/2000
APROBADO POR: ING. MARCELINO AMBRIZ JAIMESl~ ~~"' ~~M -~ lt\RZ0/2000
DESCRIPCION DE LA REVISION: GENERAL Y PARA ACÍ'UALIZAR SÚ VrCEtfCIA. 7 ~
REVISION No. ,!1 K' . 11 GliAITII PREPARADO POR: QUIM. LUIS ARTURO OLIVARES OROZCO ~ ~ .ll\, ( CTUBRE/2001 REVISADO POR: ING. FELIX PABLO P:E:REZ GOMEZ. ~ '~ 1\. l~~~~·ID< CTUBRE/2001 APROBADO POR: ING. MARCELINO AMBRlZ JAIMES. '1-- ..l. / 1 ·'-' llf- · .... ( CTUBRE/2001 , . DESCRIPCION DE LA REVISION: _REVISION GENE~_l:-.• A&t(CUAC!Or/ DE LAS SIGLAS l)l USO GENERAL!-
-ZADQ EN EL ININ Y ESTRllCTllRA COMO_INSTRI!CCION. SIENDO IDENTIEICADA CQMQ I.GC- 3
REVISION No. 12 1 81111TII .. .,
PREPARADO POR: ING . EéLrx EABLO ~Ez GóMEz /,j K ·n '-~~~ · -JJ ¡¡.,IO / 2004 REVISADO POR: QUIM. LUIS ARTURO OLIVARES ORO,.ZCC.O /f r~ ~ : llA<30STO / 2004 APROBADO POR: ING. MARCELINO AMBRÍZ JAIME~ ' ~ f (J!f('.:l,.) Ff~~ sapT. 7 2004
DESCRIPCION DE LA REVISION: Actualización del P~ocedimiento e integración de notacio-nes utilizadas en varias áreas de servicio. _/
REVISION No. 13 ~ GAIAHTIA .... PREPARADO POR: QUIM. LUIS ARTURO OLIVRES OROZCO ~v.-; -~~ -~ bVIEMBRE/2006
c~MA -iit; REVISADO POR: ING. FELIX PABLO PEREZ GOMEZ s:._j.!:/or-¡ /0. ~' ... PVIEMBRE/2006 APROBADO POR: ING. MARCELINOAMBRIZ JAIMES \.. !"- _1:{_ f" ~ttl\'4 [ JI.CIEMBK~/ZUUb
DESCRIPCION DE LA REVISION: ADECUACION CON EL MAJUAL DE O~GA! IZACION DEL ININ "MO. I NIN-1, REV. 4"JI. ACTUALIZACION DE SIGLAS QUE SE
ASIGNAN A Lbs! DOCUMENTOS;. LAS ACTIVIDADES Y LOS REGISTROS INSTITUCIONAlES
REVISI¡ N No. 14~ ¡ GAIAHTIA "· PREPARADO POR: QUIM . LUIS ARTURO OLIVARES OROl 0/~~ .,.
!27 AGOST0/2007 REVISADO POR: ING. FELIX PABLO PEREZ GOMEZ ~~V'/ · ~{'\ r-- CIB D- 27 AGOST0/2007 APROBADO POR: ING. MARCELI NO AMBRIZ JAIMES7C ' \. - '\ IFI<lt-1: 27 AGOST0/2007
DESCRIPCION DE LA REVISION: ASTGNACION DE SIGIJM A NUEVAS ACTIVIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO POR REORDENAMIENrO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GC, QUEDANDO ESTE PROCEDIMIENTO COMO P . SGC.DG 24 A PARTIR DE ESTA REQISION.
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• CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
IN IN
TITULO DEL DOCUMENTO: IDENTIFICACIÓN:
IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS P.SGC.DG-24
PREPARADO POR: ING. DAVID MARIANO MAGAÑA FECHA: 2012-03
FECHA: 2012-03
APROBADO POR: ING. MARCELINO ABRIZ JAIME FECHA: 2012-03
DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN: Lo indicado con a barra vertica colocada a la derecha del texto.
REVISIÓN No. 16
PREPARADO POR: FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
APROBADO POR: FECHA:
DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN:
REVISIÓN No. 17
PREPARADO POR: FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
APROBADO POR: FECHA:
DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN:
REVISIÓN No. 18
PREPARADO POR: FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
APROBADO POR: FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN:
REVISIÓN No. 19
PREPARADO POR: FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
APROBADO POR: FECHA:
DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN:
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