여성가족정책실 -...
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여성가족정책실
여 성 가 족 정 책 실
개 요
□ 조 직 : 5담당관, 1사업소
(여성정책담당관, 보육담당관, 가족담당관, 아이돌봄담당관, 외국인다문화담당관, 아동복지센터)
□ 인 력 : 정원 167명(1급 1명, 4급 5명, 5급 30명, 6급 이하 131명)
□ 예 산(단위 : 백만원)
구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %
일반회계
계 2,659,804 100.0 2,437,654 100.0 222,150 9.1
행정운영경비 741 - 705 - 36 5.1
재무활동 2,533 0.1 8,743 0.4 △6,210 △71.0
사 업 비 2,656,530 99.9 2,428,206 99.6 228,324 9.4
기관임무
여성, 가족에게 희망을 주는 서울
여성가족정책실 2,437,654,124 2,659,804,357 222,150,233
(X784,817,615) (X952,961,591) (X168,143,976)
여성가족정책실 여성정책담당관부서 : 96,833,049 101,017,960 4,184,911
(X21,681,448) (X21,350,765) (X△330,683)
성평등 및 여성복지증진정책 : 94,588,791 100,120,813 5,532,022
(X21,681,448) (X21,350,765) (X△330,683)
여성경제력 강화 56,772,121 58,317,756 1,545,635
(X10,548,675) (X9,565,288) (X△983,387)
단위 :
(일반회계)
여성능력개발원 운영 5,534,485 4,837,638 △696,847
11,100(100-203-03) 시책추진업무추진비
11,100,000원 = 11,100ㅇ 여성일자리창출업무추진
4,826,538(100-307-05) 민간위탁금
545,663,000원 = 545,663ㅇ 인건비
553,102,000원 = 553,102ㅇ 운영비
= 3,727,773ㅇ 사업비
446,838,000원 = 446,838 · 기능강화
932,595,000원 = 932,595 · 통합전산망 유지관리
260,000,000원 = 260,000 · 여성인력개발기관 인센티브
1,858,340,000원 = 1,858,340 · 여성 더좋은 일자리활성화
190,000,000원 = 190,000 · 일자리 연계확산(박람회 등)
40,000,000원 = 40,000 · 경력단절 여성 재취업 만족도 조사 등
여성발전센터 운영 6,138,761 6,489,188 350,427
9,600(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
1 여성가족정책실
4,600,000원 = 4,600ㅇ 여성발전센터 재위탁 심사비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 종사자 교육 및 간담회
5,810,826(100-307-05) 민간위탁금
1,602,031,000원 = 1,602,031ㅇ 동부여성발전센터 운영
978,988,000원 = 978,988ㅇ 서부여성발전센터 운영
1,141,518,000원 = 1,141,518ㅇ 남부여성발전센터 운영
1,146,142,000원 = 1,146,142ㅇ 북부여성발전센터 운영
942,147,000원 = 942,147ㅇ 중부여성발전센터 운영
668,762(100-402-03) 민간위탁사업비
668,762,000원 = 668,762ㅇ 시설보수 및 환경개선 공사
여성인력개발센터 지정운영 4,604,046 5,163,676 559,630
9,000(100-201-01) 사무관리비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 맞춤형교육사업계획 심사수당 등
3,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 여성능력개발지원 업무추진
4,651,176(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
3,526,416,000원 = 3,526,416ㅇ 여성능력개발센터 운영비
360,000,000원 = 360,000ㅇ 여성취업활성 지원
464,760,000원 = 464,760ㅇ 여성인력개발센터 임차료 지원
100,000,000원 = 100,000ㅇ 여성인력개발센터 특화사업비 지원
200,000,000원 = 200,000ㅇ 여성능력개발 활성화 지원
500,000(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
500,000,000원 = 500,000ㅇ 임차보증금
여성 새로일하기센터 지정운영 13,713,251 12,865,490 △847,761
(X10,548,675) (X9,565,288) (X△983,387)
7,436,000(100-307-02) 민간경상사업보조
2,877,000,000원 = 2,877,000(X2,301,600)ㅇ 새일여성인턴
4,559,000,000원 = 4,559,000(X4,559,000)ㅇ 직업교육훈련
5,429,490(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
5,429,490,000원 = 5,429,490(X2,704,688)ㅇ 새일센터 운영비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
2 여성가족정책실
서울여성공예센터 운영 2,699,994 2,016,350 △683,644
2,016,350(100-307-05) 민간위탁금
2,016,350,000원 = 2,016,350ㅇ 서울여성공예센터 운영
직장맘 지원센터 운영 1,391,351 1,562,061 170,710
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 직장맘지원센터 심사 및 운영경비 등
1,427,061(100-307-05) 민간위탁금
697,627,000원 = 697,627ㅇ 서울시 직장맘지원센터 운영
377,304,000원 = 377,304ㅇ 서울시 금천직장맘지원센터 운영
352,130,000원 = 352,130ㅇ 서울시 은평직장맘지원센터 운영
130,000(100-402-03) 민간위탁사업비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 금천직장맘지원센터 상담실 등 설치
40,000,000원 = 40,000
ㅇ 은평직장맘지원센터 상담실 등 이전설치(이전장소 확보 후 집행)
서울여성가족재단 운영지원 7,113,000 8,901,320 1,788,320
8,901,320(100-306-01) 출연금
8,901,320,000원 = 8,901,320ㅇ 서울여성가족재단 출연금
스페이스 살림 건립 추진 11,098,200 11,462,200 364,000
70,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 설계 및 운영 컨설팅 등
40,000,000원 = 40,000ㅇ 운영원가분석 용역
10,609,000(100-401-01) 시설비
10,609,000,000원 = 10,609,000ㅇ 공사비
764,000(100-401-02) 감리비
764,000,000원 = 764,000ㅇ 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
3 여성가족정책실
19,200(100-401-03) 시설부대비
19,200,000원 = 19,200ㅇ 공사 현장조사 및 자문회의
성별임금격차 해소 성평등 노동정책 구현 0 100,000 100,000
100,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 성평등 고용 및 실천 컨설팅 등
안심귀가스카우트 4,479,033 4,866,688 387,655
4,766,688(100-101-04) 기간제근로자등보수
4,766,688,000원 = 4,766,688ㅇ 인건비
100,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 스카우트 활동비품 구매 및 홍보물 제작
치매예방전문지도사 양성 및 취업지원 프로그램(시민참여)
0 53,145 53,145
53,145(100-308-01) 자치단체경상보조금
53,145,000원 = 53,145ㅇ 치매예방지도사 양성 등
여성의 사회참여 확대 2,407,996 2,015,797 △392,199단위 :
(일반회계)
성평등주간 기념행사 60,000 40,000 △20,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 성평등상 시상 등
10,000(100-201-03) 행사운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 성평등주간 기념행사
직장내 폭력예방 통합교육 32,000 45,000 13,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
4 여성가족정책실
45,000(100-201-01) 사무관리비
= 28,000ㅇ 폭력예방 통합교육
300,000원*10회 = 3,000 · 폭력예방 통합교육 강의비
250,000원*30명 = 7,500 · 찾아가는 폭력예방 통합교육
5,000,000원 = 5,000 · 성희롱고충심사위원회 운영
500,000원*25명 = 12,500 · 피해자, 가해자 교정 프로그램 운영
7,000,000원 = 7,000ㅇ 성매매 예방교육
10,000,000원 = 10,000ㅇ 성,가정폭력 예방교육
성평등활동지원센터 운영 674,090 545,181 △128,909
545,181(100-307-05) 민간위탁금
545,181,000원 = 545,181ㅇ 성평등활동지원센터 운영
여성정책평가 및 여성공무원 역량강화 155,606 165,316 9,710
27,341(100-101-04) 기간제근로자등보수
27,341,000원 = 27,341ㅇ 초단시간근로자 보수
9,000(100-201-01) 사무관리비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 여성정책 평가, 여성가족정책실 워크숍
40,000(100-202-03) 국외업무여비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 국외업무추진여비
10,975(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,975,000원 = 10,975ㅇ 여성정책 업무추진
78,000(100-204-03) 특정업무경비
78,000,000원 = 78,000ㅇ 대민활동비
성주류화 정책수립 기반조성 118,000 158,000 40,000
158,000(100-201-01) 사무관리비
= 24,000ㅇ 공무원 성인지역량 교육
500,000원*30회 = 15,000 · 강사수당
9,000,000원 = 9,000 · 교재비 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
5 여성가족정책실
= 30,000ㅇ 성인지 통계작성
2,000,000원*2명*5월 = 20,000 · 인건비(용역)
4,000,000원 = 4,000 · 자료인쇄비
6,000,000원 = 6,000 · 자문회의 및 운영비
= 24,000ㅇ 성인지 관점 반영 우수사례 공유 및 확산
4,000,000원 = 4,000 · 성인지 관점 반영 우수사례 발표회
10,000,000원 = 10,000
· 시정 성주류화 온라인 콘텐츠 발간(젠더정책리포트 등)
10,000,000원 = 10,000 · 성평등 우수부서 선정 심의위원회 운영 및 홍보
40,000,000원 = 40,000ㅇ 특정성별영향분석평가 및 대면 컨설팅 추진
20,000,000원 = 20,000ㅇ 직장내 성평등,성희롱 실태조사 및 캠페인
20,000,000원 = 20,000ㅇ 홍보물 성별영향분석평가 추진
성평등 문화 확산 조성 130,000 500,000 370,000
170,000(100-201-01) 사무관리비
130,000,000원 = 130,000ㅇ 교육 교재, 교안 제작
40,000,000원 = 40,000ㅇ 민관협의체, 축제, 공모전
330,000(100-307-02) 민간경상사업보조
330,000,000원 = 330,000ㅇ 교육 및 활동 지원
여성가족정책 거버넌스 운영 192,300 192,300 0
192,300(100-201-01) 사무관리비
= 37,800ㅇ 성평등위원회 운영
150,000원*26명*2회 = 7,800 · 전체회의 참석수당
150,000원*20명*8회 = 24,000 · 분과회의 참석수당
500,000원*12회 = 6,000 · 위원회 운영 준비 등
20,000,000원 = 20,000ㅇ 청책워크숍 개최
= 100,000ㅇ 복지거버넌스
30,000,000원 = 30,000 · 시민체감 정책설계 및 대안모색
30,000,000원 = 30,000 · 분과회의 참석수당
40,000,000원 = 40,000 · 의제발굴 및 실천사업
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
6 여성가족정책실
34,500,000원 = 34,500ㅇ 서울시 성평등 정책 확산 추진
서울 #WithU 센터 설치, 운영 0 70,000 70,000
70,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ #withU 센터 준비위원회 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ #withU 프로젝트(소규모 사업장 예방교육)
발로 뛰는 현장활동으로 서울을 바꾸다 - 시민과 행정이 함께 만드는 성평등 서울(시민참여)
0 300,000 300,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 수행단체 선정 및 심사위원회 운영
280,000(100-307-02) 민간경상사업보조
280,000,000원 = 280,000ㅇ 성평등정책활동가 양성 및 역량강화
보호필요여성의 복지향상 35,408,674 39,787,260 4,378,586
(X11,132,773) (X11,785,477) (X652,704)
단위 :
(일반회계)
여성 노숙인시설 운영 5,202,399 6,039,681 837,282
(X2,111,484) (X2,250,519) (X139,035)
19,125(100-203-03) 시책추진업무추진비
19,125,000원 = 19,125ㅇ 사회복지시설위문 업무추진
5,610,556(100-307-05) 민간위탁금
3,062,634,000원 = 3,062,634(X1,531,317)ㅇ 노숙인시설 운영지원(영보자애원)
1,438,404,000원 = 1,438,404(X719,202)ㅇ 노숙인시설 운영지원(여성보호센터)
1,084,658,000원 = 1,084,658ㅇ 인건비, 종사자수당 등 추가지원
24,860,000원 = 24,860ㅇ 종사자 복지포인트
410,000(100-401-01) 시설비
410,000,000원 = 410,000ㅇ 국유지 매입비
여성 노숙인시설 기능보강 90,000 723,300 633,300
(X45,000) (X361,650) (X316,650)
723,300(100-402-03) 민간위탁사업비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
7 여성가족정책실
700,000,000원 = 700,000(X350,000)ㅇ 영보자애원(드라이비트 외벽마감재 교체 등)
23,300,000원 = 23,300(X11,650)ㅇ 서울여성보호센터(화재수신반 이설)
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원 5,277,143 6,220,558 943,415
(X1,669,362) (X1,705,029) (X35,667)
82,320(100-301-01) 사회보장적수혜금
31,200,000원 = 31,200ㅇ 성매매피해여성 자활수당
51,120,000원 = 51,120ㅇ 사회적응훈련비
324,150(100-307-05) 민간위탁금
324,150,000원 = 324,150(X162,075)ㅇ 시립지원시설 운영비
5,714,088(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
3,085,907,000원 = 3,085,907(X1,542,954)ㅇ 지원시설 운영비
2,601,341,000원 = 2,601,341ㅇ 종사자 처우수당
26,840,000원 = 26,840ㅇ 종사자 복지포인트
100,000(100-402-03) 민간위탁사업비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 시립여울희망센터 보증금
성매매피해자 지원시설 기능보강 40,646 281,102 240,456
(X21,831) (X140,551) (X118,720)
281,102(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
281,102,000원 = 281,102(X140,551)ㅇ 지원시설 기능보강
성매매피해자 구조지원 774,000 738,000 △36,000
(X387,000) (X369,000) (X△18,000)
738,000(100-307-11) 사회복지사업보조
738,000,000원 = 738,000(X369,000)ㅇ 의료·법률·직업 훈련비·치료회복
성매매집결지 현장기능 강화 343,408 338,800 △4,608
(X172,454) (X169,400) (X△3,054)
273,240(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
273,240,000원 = 273,240(X136,620)ㅇ 성매매 집결지 현장사업 운영비
64,060(100-307-11) 사회복지사업보조
64,060,000원 = 64,060(X32,030)ㅇ 현장기능강화사업 개별지원비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
8 여성가족정책실
1,500(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,500,000원 = 1,500(X750)ㅇ 지역협의체 운영
불법 성산업 감시 552,684 552,307 △377
3,750(100-201-01) 사무관리비
3,750,000원 = 3,750ㅇ 성매매방지 정책협의회 운영
1,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,500,000원 = 1,500ㅇ 성매매방지 사업추진
547,057(100-307-05) 민간위탁금
= 547,057ㅇ 다시함께상담센터 운영
339,465,000원 = 339,465 · 인건비
65,732,000원 = 65,732 · 운영비
141,860,000원 = 141,860 · 사업비
성매매위기 십대여성 보호 및 지원 320,659 326,689 6,030
326,689(100-307-05) 민간위탁금
= 326,689ㅇ 일시지원센터운영
230,852,000원 = 230,852 · 인건비
40,195,000원 = 40,195 · 운영비
55,642,000원 = 55,642 · 사업비
위기십대여성 사회적 안전망 구축 37,858 37,858 0
30,716(100-201-01) 사무관리비
17,000,000원 = 17,000ㅇ 아카데미 및 포럼 진행비
3,400,000원 = 3,400ㅇ 지역사회 자원연계
7,316,000원 = 7,316ㅇ 캠페인 및 시민활동지원
3,000,000원 = 3,000ㅇ 성매매사업 모니터링요원
5,342(100-201-02) 공공운영비
5,342,000원 = 5,342ㅇ 차량유지관리 등
1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
9 여성가족정책실
1,800,000원 = 1,800ㅇ 늘푸른 지원센터 운영 업무추진
위기 십대여성 성,건강 지원 886,046 775,050 △110,996
775,050(100-307-05) 민간위탁금
208,316,000원 = 208,316ㅇ 인건비
131,332,000원 = 131,332ㅇ 사업비
124,407,000원 = 124,407ㅇ 운영비
72,547,000원 = 72,547ㅇ 의료지원활동비
238,448,000원 = 238,448ㅇ 사춘기클리닉
성매매위기 십대여성 자립지원 745,867 753,111 7,244
(X72,040) (X73,520) (X1,480)
753,111(100-307-05) 민간위탁금
= 452,646ㅇ 관악 늘푸른교육센터
147,040,000원 = 147,040(X73,520) · 자립학교 운영
305,606,000원 = 305,606 · 인턴십 프로그램 운영
= 300,465ㅇ 강북 늘푸른교육센터
146,540,000원 = 146,540 · 자립학교 운영
153,925,000원 = 153,925 · 인턴십 프로그램 운영
아동여성안전지역연대 운영 7,000 3,500 △3,500
(X3,500) (X△3,500)
3,500(100-201-01) 사무관리비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 시 지역연대 운영
여성복지시설 생활여성 추가지원 80,000 70,000 △10,000
70,000(100-301-01) 사회보장적수혜금
27,000,000원 = 27,000ㅇ 명절위문비
16,000,000원 = 16,000ㅇ 하계수련회비
27,000,000원 = 27,000ㅇ 춘계부식비 및 김장비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
10 여성가족정책실
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 2,630,242 2,699,712 69,470
(X867,128) (X828,953) (X△38,175)
2,415,682(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
1,326,476,000원 = 1,326,476(X663,238)ㅇ 가정폭력피해자 보호시설 운영(11개소)
1,079,286,000원 = 1,079,286ㅇ 시설 종사자 처우개선비
9,920,000원 = 9,920ㅇ 시설 종사자 복지포인트
230,400(100-307-11) 사회복지사업보조
120,000,000원 = 120,000(X120,000)ㅇ 비수급자 생계비
72,600,000원 = 72,600ㅇ 동반자녀 양육비
37,800,000원 = 37,800(X18,900)ㅇ 가정폭력피해자 직업훈련비
53,630(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
53,630,000원 = 53,630(X26,815)ㅇ 기능보강비
가정폭력피해여성 주거지원 156,938 128,344 △28,594
(X18,353) (X16,961) (X△1,392)
67,844(100-307-11) 사회복지사업보조
67,844,000원 = 67,844(X16,961)ㅇ 자립상담원 인건비
60,500(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
60,500,000원 = 60,500ㅇ 신규 공동생활가정 임차보증금
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원 703,000 670,300 △32,700
(X351,500) (X335,150) (X△16,350)
670,300(100-307-11) 사회복지사업보조
475,000,000원 = 475,000(X237,500)ㅇ 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영
195,300,000원 = 195,300(X97,650)ㅇ 가정폭력피해자 의료비 지원
가정폭력, 성폭력 관련시설 종사자 교육 26,800 26,800 0
(X13,400) (X13,400)
26,800(100-307-11) 사회복지사업보조
26,800,000원 = 26,800(X13,400)ㅇ 여성폭력시설 종사자 교육
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
11 여성가족정책실
여성긴급전화1366 서울센터 운영지원 574,538 1,092,562 518,024
(X285,297) (X337,639) (X52,342)
1,054,562(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
667,278,000원 = 667,278(X333,639)ㅇ 운영비
345,884,000원 = 345,884ㅇ 종사자 처우개선비
4,300,000원 = 4,300ㅇ 종사자 복지포인트
37,100,000원 = 37,100ㅇ 임차료 및 관리비
30,000(100-307-11) 사회복지사업보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 원스톱지원센터 상담사 인건비(1명)
8,000(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
8,000,000원 = 8,000(X4,000)ㅇ 여성긴급전화 1366 기능보강
가정폭력상담소 운영지원 2,004,516 1,934,316 △70,200
(X465,093) (X571,450) (X106,357)
1,934,316(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
1,142,900,000원 = 1,142,900(X571,450)ㅇ 가정폭력 상담소 운영(9개소)
782,876,000원 = 782,876ㅇ 시설 종사자 처우개선비
8,540,000원 = 8,540ㅇ 시설 종사자 복지포인트
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 750,052 377,696 △372,356
(X372,526) (X186,348) (X△186,178)
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 수행시설 선정심사
372,696(100-307-11) 사회복지사업보조
372,696,000원 = 372,696(X186,348)ㅇ 가정폭력가해자 교정치료
성폭력피해상담소 운영지원 2,289,775 3,090,882 801,107
(X568,137) (X772,841) (X204,704)
3,090,882(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
1,545,681,000원 = 1,545,681(X772,841)ㅇ 성폭력 상담소운영(13개소)
1,533,561,000원 = 1,533,561ㅇ 시설 종사자 처우개선비
11,640,000원 = 11,640ㅇ 시설 종사자 복지포인트
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
12 여성가족정책실
성폭력피해자 보호시설 운영지원 267,900 335,414 67,514
(X139,642) (X170,379) (X30,737)
11,700(100-301-01) 사회보장적수혜금
4,500,000원 = 4,500ㅇ 동반자녀 교복비 지원(수급자)
7,200,000원 = 7,200ㅇ 사회적응훈련비
323,714(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
306,670,000원 = 306,670(X153,335)ㅇ 성폭력피해자 보호시설 운영(2개소)
17,044,000원 = 17,044(X17,044)ㅇ 비수급자 생계비 등
성폭력피해자 보호시설 기능보강 61,000 9,428 △51,572
(X30,500) (X4,714) (X△25,786)
6,714(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
2,714,000원 = 2,714(X1,357)ㅇ 해바라기센터 기능보강(서울대병원)
4,000,000원 = 4,000(X2,000)ㅇ 성폭력 피해자 보호시설 기능보강(열림터)
2,714(100-402-03) 민간위탁사업비
2,714,000원 = 2,714(X1,357)ㅇ 해바라기센터 기능보강(보라매병원)
해바라기센터 운영지원 3,496,232 3,871,758 375,526
(X1,748,116) (X1,806,279) (X58,163)
795,598(100-307-05) 민간위탁금
659,968,000원 = 659,968(X329,984)ㅇ 해바라기센터 운영(위기형 2개소)
76,500,000원 = 76,500(X38,250)ㅇ 간호사 인력충원(3명)
59,130,000원 = 59,130ㅇ 해바라기센터 직원 처우개선비
3,076,160(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
729,122,000원 = 729,122(X364,561)ㅇ 해바라기센터 운영지원(아동형)
2,121,468,000원 = 2,121,468(X1,060,734)ㅇ 해바라기센터 운영지원(통합형 3개소)
25,500,000원 = 25,500(X12,750)ㅇ 간호사 인력충원(1명)
200,070,000원 = 200,070ㅇ 해바라기센터 직원 처우개선비
성폭력피해자 치료,회복프로그램 운영 214,664 220,220 5,556
(X107,332) (X110,110) (X2,778)
220,220(100-307-11) 사회복지사업보조
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
13 여성가족정책실
220,220,000원 = 220,220(X110,110)ㅇ 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 801,076 801,076 0
(X400,538) (X400,538)
801,076(100-307-11) 사회복지사업보조
801,076,000원 = 801,076(X400,538)ㅇ 성폭력피해자 의료비 지원
성폭력피해자 방문상담, 돌봄, 부대비용 지원 309,400 309,400 0
(X154,700) (X154,700)
12,000(100-307-05) 민간위탁금
12,000,000원 = 12,000(X6,000)ㅇ 부대비용(위기형 2개소)
297,400(100-307-11) 사회복지사업보조
37,400,000원 = 37,400(X18,700)ㅇ 부대비용(아동형, 통합형3개소)
260,000,000원 = 260,000(X130,000)ㅇ 치료동행(아동형, 통합형 3개소)
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 2,244,089 2,379,862 135,773
(X803,770) (X824,936) (X21,166)
981,392(100-307-05) 민간위탁금
881,300,000원 = 881,300(X440,650)ㅇ 자활지원센터 운영(1개소)
68,382,000원 = 68,382(X34,191)ㅇ 그룹홈 운영(1개소)
31,710,000원 = 31,710ㅇ 임차료(마리공동체)
1,338,470(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
631,808,000원 = 631,808(X315,904)ㅇ 쉼터(4개소) 운영
68,382,000원 = 68,382(X34,191)ㅇ 그룹홈(1개소) 운영
631,940,000원 = 631,940ㅇ 시설 종사자 처우개선비
6,340,000원 = 6,340ㅇ 시설 종사자 복지포인트
60,000(100-307-11) 사회복지사업보조
60,000,000원 = 60,000ㅇ 이주여성 자립정착금
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 44,000 19,640 △24,360
(X22,000) (X9,820) (X△12,180)
15,640(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
15,640,000원 = 15,640(X7,820)ㅇ 쉼터 및 그룹홈 기능보강
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
14 여성가족정책실
4,000(100-402-03) 민간위탁사업비
4,000,000원 = 4,000(X2,000)ㅇ 그룹홈 기능보강비
폭력피해여성 자립지원모델 개발 0 52,000 52,000
52,000(100-207-01) 연구용역비
52,000,000원 = 52,000ㅇ 서울형 자립지원모델 개발
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영 46,000 50,800 4,800
(X46,000) (X50,800) (X4,800)
50,800(100-307-11) 사회복지사업보조
50,800,000원 = 50,800(X50,800)ㅇ 북한이탈여성 심리치유 프로그램 운영
찾아가는 폭력예방교육 운영 126,280 138,930 12,650
(X63,140) (X75,790) (X12,650)
138,930(100-307-02) 민간경상사업보조
126,280,000원 = 126,280(X63,140)ㅇ 찾아가는 성폭력 예방교육
12,650,000원 = 12,650(X12,650)ㅇ 찾아가는 가정폭력 예방교육
학교에서의 성 인권교육 운영 30,000 30,000 0
(X15,000) (X15,000)
30,000(100-307-02) 민간경상사업보조
30,000,000원 = 30,000(X15,000)ㅇ 학교에서의 성 인권교육
장애아동청소년 성 인권교육 운영 60,000 60,000 0
(X30,000) (X30,000)
60,000(100-307-02) 민간경상사업보조
60,000,000원 = 60,000(X30,000)ㅇ 장애아동청소년 성 인권교육
대일항쟁기 강제동원피해여성 근로자 지원 115,000 100,000 △15,000
100,000(100-301-01) 사회보장적수혜금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
15 여성가족정책실
100,000,000원 = 100,000ㅇ 생활안정지원금
일본군위안부 피해자 지원 및 기념사업 추진 731,000 731,000 0
60,000(100-201-01) 사무관리비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 일본군위안부 피해자 홍보기념사업비
131,000(100-301-01) 사회보장적수혜금
131,000,000원 = 131,000ㅇ 일본군위안부 피해자 생활안정지원금
540,000(100-307-02) 민간경상사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 일본군위안부 피해자 기록물 관리 등
50,000,000원 = 50,000ㅇ 문화해설 프로그램 운영
90,000,000원 = 90,000ㅇ 미래세대 위안부 교육
200,000,000원 = 200,000ㅇ 일본군위안부 관련 콘텐츠 제작, 전시
여성이 안전한 도시환경 조성 2,782,602 2,057,704 △724,898
563,200(100-201-01) 사무관리비
160,000원*210개소*12월 = 403,200ㅇ 여성안심택배함 유지보수
2,000,000원*20개소 = 40,000ㅇ 여성안심택배함 신규설치
50,000,000원 = 50,000ㅇ 여성안전 홍보(포스터 등 제작)
50,000,000원 = 50,000ㅇ 여성안심특별시 홍보
17,000,000원 = 17,000ㅇ 여성안심행복마을 지원단 운영
3,000,000원 = 3,000ㅇ 여성안심 지킴이집 사업관리
435,654(100-201-02) 공공운영비
435,654,000원 = 435,654ㅇ 안심이(앱) 유지관리
1,058,850(100-308-01) 자치단체경상보조금
225,000,000원 = 225,000ㅇ 여성안심 행복마을
50,000원*1,000개소 = 50,000ㅇ 여성안심 지킴이집 운영
31,354,000원*2명*25개 자치구*50% = 783,850ㅇ 안심이 관제인력 인건비
데이트폭력,디지털성범죄 예방 185,000 220,000 35,000
40,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
16 여성가족정책실
40,000,000원 = 40,000ㅇ 현장토크콘서트 및 홍보물 제작
180,000(100-307-02) 민간경상사업보조
80,000,000원 = 80,000ㅇ 피해자 지원
50,000,000원 = 50,000ㅇ 성평등캠퍼스 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 교육콘텐츠 개발보급
사이버젠더폭력 예방 및 피해자 지원 0 1,000,000 1,000,000
1,000,000(100-201-01) 사무관리비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 사이버폭력 예방 홍보
400,000,000원 = 400,000ㅇ 사이버젠더폭력 시민인식개선 캠페인 등
100,000,000원 = 100,000ㅇ 사이버폭력 피해실태 및 정책서비스 수요조사
100,000,000원 = 100,000ㅇ 교육콘텐츠 개발 및 종사자 교육
공공기관 비상용 생리대 지원 0 519,460 519,460
519,460(100-307-02) 민간경상사업보조
200개소*400,000원 = 80,000ㅇ 생리대 자판기 구매
200개소*30개*25일*10개월*200원 = 300,000ㅇ 생리대 구매
200개소*100개*1,000원 = 20,000ㅇ 코인제작비
= 94,460ㅇ 모니터링 및 사업관리비
20개소*400,000원 = 8,000 · 택배, a/s관리
2,382,000원*3명*10개월 = 71,460 · 모니터링 및 사업운영 등 인건비
15,000,000원 = 15,000 · 기관방문 간담회 및 사업보고서 제작 등
25,000,000원 = 25,000ㅇ 홍보비
행정운영경비(여성가족정책실 여성정책담당관)정책 : 326,258 297,147 △29,111
기본경비 326,258 297,147 △29,111단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
17 여성가족정책실
기본경비 326,258 297,147 △29,111
118,607(100-201-01) 사무관리비
756,000원 = 756ㅇ 기본사무용품 종이류
5,000원*40명 = 200ㅇ 소규모 수선비
280,000원*9대*90% = 2,268ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*8팀 = 400ㅇ 도서구입비
960,000원*40명*150% = 57,600ㅇ 급량비
= 57,383ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
44,900,000원 = 44,900 · 기본업무 및 회의자료 등 인쇄비
6,580원*1,000부*90% = 5,922 · 성별영향분석평가 우수사례
22,000원*100부*90% = 1,980 · 여성인력개발기관 취창업가이드
509,000원*10회*90% = 4,581 · 성평등기금 심사자료
158,200(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*113명 = 158,200ㅇ 국내여비
15,000(100-203-01) 기관운영업무추진비
15,000,000원*1명 = 15,000ㅇ 1급
5,340(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 5,340ㅇ 부서운영업무추진비
400,000원*1과*12월 = 4,800 · 정원 15인 초과 30인 이하
5,000원*9명*12월 = 540 · 정원 30인 이상
일반예산(재무활동)정책 : 1,918,000 600,000 △1,318,000
내부거래지출(여성가족정책실 여성정책담당관) 600,000 600,000 0단위 :
(일반회계)
기금 전출금 600,000 600,000 0
600,000(100-702-01) 기금전출금
600,000,000원 = 600,000ㅇ 성평등기금 전출금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
18 여성가족정책실
여성가족정책실 보육담당관부서 : 1,910,108,219 1,833,342,991 △76,765,228
(X615,528,726) (X594,858,450) (X△20,670,276)
안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선정책 : 1,910,046,077 1,831,346,211 △78,699,866
(X615,528,726) (X594,858,450) (X△20,670,276)
보육서비스 지원 확대 1,759,323,345 1,752,147,546 △7,175,799
(X595,179,670) (X585,703,463) (X△9,476,207)
단위 :
(일반회계)
어린이집 운영지원(자체) 155,017,146 158,405,469 3,388,323
126,500(100-201-01) 사무관리비
4,500,000원 = 4,500ㅇ 보육정책위원회 운영
6,600,000원 = 6,600ㅇ 국공립어린이집 확충 위원회 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 보육사업 설명자료 인쇄비
95,400,000원 = 95,400ㅇ 어린이집 실내공기질 측정기 설치
13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 보육정책업무관련
158,265,969(100-308-01) 자치단체경상보조금
39,137,010,000원 = 39,137,010ㅇ 보육교사 처우개선
1,670,240,000원 = 1,670,240ㅇ 시간연장근무수당
= 109,372ㅇ 365일 열린어린이집(4개소)
102,172,000원 = 102,172 · 인건비 및 수당
7,200,000원 = 7,200 · 운영비
106,524,000원 = 106,524ㅇ 종교시설운영비(2개소)
1,512,259,000원 = 1,512,259ㅇ 대체교사 인건비(어린이집 직접채용)
31,998,177,000원 = 31,998,177ㅇ 차액보육료 지원(일반)
1,243,152,000원 = 1,243,152ㅇ 보육료 차액지원(법정저소득층)
466,000,000원 = 466,000ㅇ 어린이집 현장 학습비 지원
12,413,400,000원 = 12,413,400ㅇ 영아반 운영비
58,660,353,000원 = 58,660,353ㅇ 서울형어린이집 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
19 여성가족정책실
180,000,000원 = 180,000ㅇ 재능기부 어린이집 지원
95,400,000원 = 95,400ㅇ 다문화 통합어린이집 지원
4,896,000,000원 = 4,896,000ㅇ 보육교사 중식비
101,250,000원 = 101,250ㅇ 보수교육 중식비
5,544,832,000원 = 5,544,832ㅇ 어린이집 공기청정기 지원
50,000,000원 = 50,000ㅇ 어린이집 미세먼지차단 방충망 설치
82,000,000원 = 82,000ㅇ 찾아가는 인성교육(19년 한시지원)
어린이집 운영지원(보조) 2,227,100 1,626,730 △600,370
(X845,734) (X617,745) (X△227,989)
1,626,730(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,619,469,000원 = 1,619,469(X614,988)ㅇ 교재교구비
7,261,000원 = 7,261(X2,757)ㅇ 차량운영비
어린이집 보육교직원 처우개선 지원 140,873,336 135,726,354 △5,146,982
(X21,247,200) (X19,441,000) (X△1,806,200)
135,726,354(100-308-01) 자치단체경상보조금
51,194,634,000원 = 51,194,634(X19,441,000)ㅇ 교사근무환경개선비
84,531,720,000원 = 84,531,720ㅇ 누리과정 담임수당
어린이집 보육교직원 인건비 지원 222,820,625 250,511,831 27,691,206
(X74,949,000) (X81,361,248) (X6,412,248)
250,511,831(100-308-01) 자치단체경상보조금
214,251,287,000원 = 214,251,287(X81,361,248)ㅇ 정부지원시설
36,260,544,000원 = 36,260,544ㅇ 정부미지원시설
어린이집 대체교사 및 보조교사 지원 45,094,507 63,346,715 18,252,208
(X7,088,000) (X16,710,000) (X9,622,000)
10,969,563(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
10,860,000,000원 = 10,860,000(X3,258,000)ㅇ 대체교사(파견지원)
109,563,000원 = 109,563ㅇ 대체조리원
52,377,152(100-308-01) 자치단체경상보조금
52,377,152,000원 = 52,377,152(X13,452,000)ㅇ 보조교사 및 보육도우미
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
20 여성가족정책실
가정양육수당 지원 270,096,523 211,768,989 △58,327,534
(X145,561,000) (X114,127,000) (X△31,434,000)
211,768,989(100-308-01) 자치단체경상보조금
211,768,989,000원 = 211,768,989(X114,127,000)ㅇ 가정양육수당
영유아 보육료 지원 631,440,647 651,509,052 20,068,405
(X342,934,000) (X350,730,000) (X7,796,000)
651,509,052(100-308-01) 자치단체경상보조금
650,799,000,000원 = 650,799,000(X350,730,000)ㅇ 영유아보육료
710,052,000원 = 710,052ㅇ 방과후아동 보육료
누리과정 보육료 지원 278,541,120 265,671,120 △12,870,000
265,671,120(100-308-01) 자치단체경상보조금
265,671,120,000원 = 265,671,120ㅇ 누리과정 보육료
시 육아종합지원센터 운영 1,623,741 1,767,403 143,662
(X75,034) (X75,203) (X169)
1,767,403(100-307-05) 민간위탁금
565,061,000원 = 565,061(X75,203)ㅇ 인건비
668,463,000원 = 668,463ㅇ 사업비
= 399,999ㅇ 관리운영비
299,999,000원 = 299,999 · 사무실 임대료 및 관리비
100,000,000원 = 100,000 · 녹색장난감도서관 임차료
6,600,000원 = 6,600ㅇ 기능보강비(노후컴퓨터 교체)
127,280,000원 = 127,280ㅇ 생태친화형 보육사업 운영
자치구 육아종합지원센터 운영지원 3,990,258 3,979,777 △10,481
(X140,000) (X125,000) (X△15,000)
3,979,777(100-308-01) 자치단체경상보조금
3,549,777,000원 = 3,549,777(X125,000)ㅇ 자치구 육아종합지원센터 운영비
430,000,000원 = 430,000ㅇ 어린이집 안전관리 전문요원 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
21 여성가족정책실
어린이집 방문간호사 서비스 지원 1,340,200 1,340,200 0
1,340,200(100-201-01) 사무관리비
1,340,200,000원 = 1,340,200ㅇ 방문간호사 서비스 운영
어린이집 배상보험 지원 1,268,850 1,220,000 △48,850
1,220,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,220,000,000원 = 1,220,000ㅇ 어린이집 영유아 상해 및 배상보험
보육포털사이트 유지관리 105,529 114,096 8,567
114,096(100-201-02) 공공운영비
114,096,000원 = 114,096ㅇ 보육포털시스템 유지보수 및 기능개선
시간제보육 운영지원 3,311,201 3,703,021 391,820
(X2,256,000) (X2,445,000) (X189,000)
142,084(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
142,084,000원 = 142,084(X71,042)ㅇ 시간제보육 관리기관 운영
3,515,937(100-308-01) 자치단체경상보조금
3,515,937,000원 = 3,515,937(X2,343,958)ㅇ 시간제보육 운영
45,000(100-403-01) 자치단체자본보조
45,000,000원 = 45,000(X30,000)ㅇ 신규 시간제보육실 리모델링
어린이집 종사자 보수교육 572,562 397,069 △175,493
(X83,702) (X71,267) (X△12,435)
57,479(100-201-02) 공공운영비
57,479,000원 = 57,479ㅇ 보수교육시스템 유지관리
339,590(100-308-01) 자치단체경상보조금
339,590,000원 = 339,590(X71,267)ㅇ 보육교직원 보수교육비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
22 여성가족정책실
보육인의 날 행사지원 20,000 20,000 0
20,000(100-307-02) 민간경상사업보조
20,000,000원 = 20,000
ㅇ 시상식 및 행사진행 등(지방보조금심의 통해 사업존속 여부결정)
어린이집 보육교사 연수지원 780,000 780,000 0
780,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
780,000,000원 = 780,000ㅇ 보육교사 연수지원
생태친화형 어린이집 운영 0 259,720 259,720
33,000(100-201-01) 사무관리비
23,000,000원 = 23,000ㅇ 프로그램 개발 및 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 현장활동 보조인력 교육 및 재료비
226,720(100-308-01) 자치단체경상보조금
226,720,000원 = 226,720ㅇ 현장활동 보조인력 인건비
보육시설 확충 142,060,050 70,368,425 △71,691,625
(X20,173,656) (X9,023,950) (X△11,149,706)
단위 :
(일반회계)
국공립어린이집 확충 139,802,178 68,320,000 △71,482,178
(X19,052,178) (X8,125,000) (X△10,927,178)
150,000(100-201-01) 사무관리비
140,000,000원 = 140,000ㅇ 국공립어린이집 확충 홍보
10,000,000원 = 10,000ㅇ 자치구 국공립확충 담당공무원 워크숍
1,170,000(100-401-01) 시설비
1,170,000,000원 = 1,170,000ㅇ 노후어린이집 안전진단
67,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조
67,000,000,000원 = 67,000,000(X8,125,000)ㅇ 국공립어린이집 설치비(100개소)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
23 여성가족정책실
어린이집 기능보강(보조) 1,557,872 1,348,425 △209,447
(X1,121,478) (X898,950) (X△222,528)
1,348,425(100-403-01) 자치단체자본보조
1,348,425,000원 = 1,348,425(X898,950)ㅇ 국공립어린이집 기능보강
어린이집 기능보강(자체) 700,000 700,000 0
700,000(100-403-01) 자치단체자본보조
5,000,000원*100개소 = 500,000ㅇ 민간어린이집 기능보강
5,000,000원*40개소 = 200,000ㅇ 서울형공인어린이집 환경개선
맞춤형 보육 확대 8,662,682 8,830,240 167,558
(X175,400) (X131,037) (X△44,363)
단위 :
(일반회계)
장애아 통합어린이집 운영지원 2,882,622 3,008,789 126,167
3,500(100-201-01) 사무관리비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 장애아 보육도우미 교육
2,930,289(100-308-01) 자치단체경상보조금
2,880,289,000원 = 2,880,289ㅇ 장애아 보육시설 운영비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 장애통합순회지원(19~21년 한시지원)
75,000(100-403-01) 자치단체자본보조
75,000,000원 = 75,000ㅇ 편의시설 설치 및 개보수
방과후 어린이집 운영지원 1,497,000 1,422,600 △74,400
1,422,600(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,313,400,000원 = 1,313,400ㅇ 방과후어린이집 운영비
109,200,000원 = 109,200ㅇ 방과후어린이집 교사 처우개선비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
24 여성가족정책실
서울상상나라 운영 3,622,021 3,857,905 235,884
2,257,997(100-307-05) 민간위탁금
2,257,997,000원 = 2,257,997ㅇ 서울상상나라 운영
1,499,908(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
1,499,908,000원 = 1,499,908ㅇ 서울상상나라 시설관리
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 어린이복합문화시설 건립 기술용역(기술용역타당성 심사이행)
어린이집 상시평가체제 운영 661,039 540,946 △120,093
(X175,400) (X131,037) (X△44,363)
344,390(100-201-01) 사무관리비
= 336,190ㅇ 서울형어린이집 평가
277,870,000원 = 277,870 · 재평가
58,320,000원 = 58,320 · 신규공인
8,200,000원 = 8,200ㅇ 부모모니터링단 운영 수탁분담금
196,556(100-308-01) 자치단체경상보조금
196,556,000원 = 196,556(X131,037)ㅇ 부모 모니터링단 운영
행정운영경비(여성가족정책실 보육담당관)정책 : 62,142 64,169 2,027
기본경비 62,142 64,169 2,027단위 :
(일반회계)
기본경비 62,142 64,169 2,027
59,309(100-201-01) 사무관리비
21,000원*31명*0.9 = 586ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*31명 = 155ㅇ 소규모수선비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
25 여성가족정책실
280,000원*9대*90% = 2,268ㅇ 행정장비수리비
300,000원 = 300ㅇ 도서구입비
960,000원*31명 = 29,760ㅇ 주요업무추진급량비
23,000,000원 = 23,000ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
3,240,000원 = 3,240ㅇ 전산소모물품 구입비
4,860(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월+5,000*12 = 4,860ㅇ 정원 30인 이하
일반예산(재무활동)정책 : 0 1,932,611 1,932,611
보전지출(여성가족정책실 보육담당관) 0 1,932,611 1,932,611단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환 0 1,932,611 1,932,611
1,932,611(100-802-01) 국고보조금반환금
1,932,611,000원 = 1,932,611ㅇ 국고보조 반환금
여성가족정책실 가족담당관부서 : 335,381,774 600,158,989 264,777,215
(X122,000,133) (X301,232,288) (X179,232,155)
행복한 가족만들기 및 아동복지 증진정책 : 328,697,870 600,105,055 271,407,185
(X122,000,133) (X301,232,288) (X179,232,155)
건강한 가정 조성지원 확대 6,827,638 7,072,814 245,176
(X1,538,345) (X1,585,910) (X47,565)
단위 :
(일반회계)
시 건강가정지원센터 운영 1,326,591 1,292,746 △33,845
3,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 회의진행비 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
26 여성가족정책실
1,289,746(100-307-05) 민간위탁금
586,760,000원 = 586,760ㅇ 인건비
92,114,000원 = 92,114ㅇ 운영비
610,872,000원 = 610,872ㅇ 사업비
자치구 건강가정지원센터 운영 지원 3,503,981 3,745,193 241,212
(X1,174,645) (X1,202,680) (X28,035)
3,745,193(100-308-01) 자치단체경상보조금
713,300,000원 = 713,300(X427,980)ㅇ 건강가정지원센터 운영지원
774,700,000원 = 774,700(X774,700)ㅇ 건가다가 통합서비스센터 추가 사업비
1,834,200,000원 = 1,834,200ㅇ 건강가정지원센터 운영지원(자체)
396,633,000원 = 396,633ㅇ 종사자 수당
26,360,000원 = 26,360ㅇ 종사자 복지포인트
가족학교 운영지원 1,099,200 1,111,350 12,150
2,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 회의비 및 수당비
2,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,200,000원 = 2,200ㅇ 가족학교운영 업무추진
1,107,150(100-308-01) 자치단체경상보조금
687,150,000원 = 687,150ㅇ 인건비
345,000,000원 = 345,000ㅇ 사업비
75,000,000원 = 75,000ㅇ 종사자 처우개선 수당
취약위기가족지원 531,366 603,525 72,159
(X341,200) (X383,230) (X42,030)
603,525(100-308-01) 자치단체경상보조금
574,845,000원 = 574,845(X383,230)ㅇ 취약, 위기가족 지원
28,680,000원 = 28,680ㅇ 종사자 처우개선 수당
세대별 1인가구 사회적 연결망 구축 320,000 320,000 0
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
27 여성가족정책실
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 사업 성과 발표회, 심사선정위원회 개최 등
300,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
300,000,000원 = 300,000ㅇ 1인가구 사회적관계망 프로그램 지원
저출생 대책 추진 147,773,344 395,321,920 247,548,576
(X97,356,907) (X264,962,844) (X167,605,937)
단위 :
(일반회계)
저출생 극복 지역네트워크 구축사업 지원 574,112 43,996 △530,116
(X23,823) (X27,647) (X3,824)
4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,500,000원 = 4,500ㅇ 저출생 대응 업무 추진
39,496(100-307-02) 민간경상사업보조
39,496,000원 = 39,496(X27,647)ㅇ 인식개선 프로그램 지원 등
아동수당 지원 143,010,632 388,584,924 245,574,292
(X97,333,084) (X264,935,197) (X167,602,113)
388,584,924(100-308-01) 자치단체경상보조금
388,488,018,000원 = 388,488,018(X264,878,194)ㅇ 아동수당
96,906,000원 = 96,906(X57,003)ㅇ 홍보 등 사업비
출생축하용품 지원 4,125,000 6,693,000 2,568,000
330,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 출생축하용품 사업홍보
230,000,000원 = 230,000ㅇ 책자제작
6,363,000(100-301-01) 사회보장적수혜금
6,363,000,000원 = 6,363,000ㅇ 출생축하용품 지원
아동복지 서비스 증진 137,861,033 140,674,992 2,813,959
(X12,976,482) (X14,710,737) (X1,734,255)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
28 여성가족정책실
아동친화도시 추진 1,225,000 790,000 △435,000
250,000(100-201-01) 사무관리비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 아동청소년 참여 박람회 개최
30,000,000원 = 30,000ㅇ 아동종합실태조사
10,000,000원 = 10,000ㅇ 아동청소년 정책 토론회(타운홀)
30,000,000원 = 30,000ㅇ 아동권리 모니터링 추진단 운영
40,000,000원 = 40,000ㅇ 아동영향평가 실시
30,000,000원 = 30,000ㅇ 아동친화도시 정책 홍보
50,000,000원 = 50,000ㅇ 아동참여 아카데미 운영
5,000(100-201-02) 공공운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 아동친화도시 지방정부협의회 운영비
535,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
535,000,000원 = 535,000ㅇ 아동친화도시 추진 지역특화사업 지원
아동안전보호 729,726 278,222 △451,504
10,000(100-307-02) 민간경상사업보조
10,000,000원 = 10,000ㅇ 실종아동예방 및 찾기사업
268,222(100-307-05) 민간위탁금
268,222,000원 = 268,222ㅇ 어린이안전체험교실 운영
지역아동보호전문기관 운영지원 4,476,118 4,910,162 434,044
(X2,143,309) (X2,290,801) (X147,492)
100,000(100-207-01) 연구용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공공형 아동학대예방센터 설치 연구
4,583,958(100-307-05) 민간위탁금
4,583,958,000원 = 4,583,958(X2,181,799)ㅇ 소규모 아동보호전문기관 운영
226,204(100-308-01) 자치단체경상보조금
226,204,000원 = 226,204(X109,002)ㅇ 노원아동보호전문기관 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
29 여성가족정책실
학대피해아동쉼터 운영지원 529,288 664,963 135,675
(X200,052) (X242,113) (X42,061)
379,990(100-307-05) 민간위탁금
345,890,000원 = 345,890(X138,356)ㅇ 학대피해아동 쉼터 운영(시립 2개소)
31,800,000원 = 31,800ㅇ 종사자 처우수당
2,300,000원 = 2,300ㅇ 종사자 복지포인트
190,325(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
172,945,000원 = 172,945(X69,178)ㅇ 학대피해아동 쉼터 운영(민간 1개소)
16,200,000원 = 16,200ㅇ 종사자 처우수당
1,180,000원 = 1,180ㅇ 종사자 복지포인트
94,648(100-308-01) 자치단체경상보조금
86,448,000원 = 86,448(X34,579)ㅇ 피해아동쉼터 운영(신규설치)
7,200,000원 = 7,200ㅇ 종사자 처우수당
1,000,000원 = 1,000ㅇ 종사자 복지포인트
학대피해아동쉼터 설치 0 268,140 268,140
(X130,800) (X130,800)
268,140(100-403-01) 자치단체자본보조
268,140,000원 = 268,140(X130,800)ㅇ 쉼터 신규설치(노원구)
학대피해아동 임시보호시설 운영지원 816,846 835,982 19,136
25,000(100-201-01) 사무관리비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 아동학대예방 상설교육장 운영
798,982(100-307-05) 민간위탁금
798,982,000원 = 798,982ㅇ 아동학대예방센터 임시보호시설 운영
12,000(100-307-11) 사회복지사업보조
12,000,000원 = 12,000ㅇ 아동학대그룹홈 심리치료비 지원
아동복지시설 운영지원 76,642,311 77,144,171 501,860
81,625(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
30 여성가족정책실
19,400,000원 = 19,400ㅇ 아동복지담당 공무원(구·동) 워크숍 등
11,600,000원 = 11,600ㅇ 아동복지시설 운영개선 자문단 및 종사자 교육
50,625,000원 = 50,625ㅇ 아동복지시설 평가(복지부주관 3년주기)
4,300(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,300,000원 = 4,300ㅇ 아동복지시설업무추진
15,501,690(100-307-05) 민간위탁금
12,212,230,000원 = 12,212,230ㅇ 꿈나무마을 위탁운영
2,913,243,000원 = 2,913,243ㅇ 아동상담치료센터 위탁운영
310,977,000원 = 310,977ㅇ 아동자립지원사업단 위탁운영
65,240,000원 = 65,240ㅇ 시설 종사자 복지포인트
61,556,556(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
3,849,576,000원 = 3,849,576ㅇ 지역아동복지센터 지원
56,899,308,000원 = 56,899,308ㅇ 아동복지시설 운영
81,600,000원 = 81,600ㅇ 공기청정기 지원
415,472,000원 = 415,472ㅇ 자광아동가정상담원 지원
310,600,000원 = 310,600ㅇ 시설 종사자 복지포인트
아동복지시설 생활아동지원 4,985,790 4,680,790 △305,000
4,680,790(100-307-11) 사회복지사업보조
4,116,700,000원 = 4,116,700ㅇ 시설 생활아동 건전육성 및 자립지원사업
30,000,000원 = 30,000ㅇ 상록·돈보스코 정보화교육센터 운영지원
386,640,000원 = 386,640ㅇ 아동복지시설 생활아동 용돈
147,450,000원 = 147,450ㅇ 아동복지시설 행사 지원
아동복지시설 기능보강 2,411,188 2,629,746 218,558
(X1,205,594) (X1,314,873) (X109,279)
943,732(100-401-01) 시설비
943,732,000원 = 943,732(X471,866)
ㅇ 시립아동복지시설 기능보강(꿈나무마을 자립지원센터 설립)
16,268(100-401-02) 감리비
16,268,000원 = 16,268(X8,134)ㅇ 감리비(공사비의 1.66%)
1,669,746(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
31 여성가족정책실
1,669,746,000원 = 1,669,746(X834,873)ㅇ 민간아동시설 기능보강
요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영지원 5,994,591 5,850,507 △144,084
(X2,042,892) (X1,976,040) (X△66,852)
265,527(100-307-05) 민간위탁금
265,527,000원 = 265,527ㅇ 그룹홈지원센터 운영
5,584,980(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
4,940,100,000원 = 4,940,100(X1,976,040)ㅇ 아동그룹홈 운영
584,160,000원 = 584,160ㅇ 종사자 처우수당
41,520,000원 = 41,520ㅇ 종사자 복지포인트
25,000원*64개소*12월 = 19,200ㅇ 공기청정기 렌탈료
경계선아동 자립지원 0 219,096 219,096
(X109,548) (X109,548)
219,096(100-308-01) 자치단체경상보조금
219,096,000원 = 219,096(X109,548)ㅇ 경계선아동 자립지원
보호종료아동 주거지원 통합서비스 0 115,236 115,236
(X57,618) (X57,618)
115,236(100-307-05) 민간위탁금
115,236,000원 = 115,236(X57,618)ㅇ 보호종료아동 주거지원 통합서비스
보호종료아동 자립수당 지급 0 2,275,957 2,275,957
(X1,365,574) (X1,365,574)
2,275,957(100-301-01) 사회보장적수혜금
2,275,957,000원 = 2,275,957(X1,365,574)ㅇ 보호종료아동 자립수당
가정위탁센터, 입양기관, 결연기관 운영지원 945,284 960,192 14,908
960,192(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
119,834,000원 = 119,834ㅇ 입양기관(4곳)
485,189,000원 = 485,189ㅇ 결연기관운영
355,169,000원 = 355,169ㅇ 가정위탁지원센터
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
32 여성가족정책실
입양아동가족지원 4,228,638 3,964,783 △263,855
(X1,623,455) (X1,528,713) (X△94,742)
3,964,783(100-301-01) 사회보장적수혜금
3,013,000,000원 = 3,013,000(X1,205,200)ㅇ 일반아동입양 양육수당
443,560,000원 = 443,560(X177,424)ㅇ 장애아동 양육보조금
237,123,000원 = 237,123(X94,849)ㅇ 입양비용(수수료) 지원
128,100,000원 = 128,100(X51,240)ㅇ 숙려기간 모자지원
103,000,000원 = 103,000ㅇ 입양축하금
40,000,000원 = 40,000ㅇ 교육비(고등학생)
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 3,269,500 3,008,900 △260,600
3,008,900(100-301-01) 사회보장적수혜금
2,914,000,000원 = 2,914,000ㅇ 가정위탁아동 지원
94,900,000원 = 94,900ㅇ 소년소녀가정 지원
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 101,200 118,800 17,600
(X40,480) (X47,520) (X7,040)
118,800(100-301-01) 사회보장적수혜금
118,800,000원 = 118,800(X47,520)ㅇ 심리치료비
소년소녀가정 및 가정위탁아동 상해보험료 지원 75,400 72,150 △3,250
(X37,700) (X36,075) (X△1,625)
72,150(100-307-06) 보험금
72,150,000원 = 72,150(X36,075)ㅇ 상해보험료 지원
아동발달지원계좌 지원 1,707,500 1,426,505 △280,995
(X683,000) (X570,602) (X△112,398)
1,426,505(100-301-01) 사회보장적수혜금
1,426,505,000원 = 1,426,505(X570,602)ㅇ 아동발달지원계좌 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
33 여성가족정책실
아동급식지원 21,802,653 20,800,000 △1,002,653
20,800,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
20,800,000,000원 = 20,800,000ㅇ 아동급식지원
취약계층 아동통합서비스 지원 7,500,000 7,560,690 60,690
(X5,000,000) (X5,040,460) (X40,460)
7,560,690(100-308-01) 자치단체경상보조금
7,560,690,000원 = 7,560,690(X5,040,460)ㅇ 취약계층 아동통합서비스 지원
미세먼지 NO! 공공형 실내놀이터 설치(시민참여) 0 2,100,000 2,100,000
2,100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
3개소*700,000,000원 = 2,100,000ㅇ 공공형 실내놀이터 시범 설치
한부모 가족 지원 36,235,855 57,035,329 20,799,474
(X10,128,399) (X19,972,797) (X9,844,398)
단위 :
(일반회계)
한부모가족복지시설 운영지원 7,860,325 8,287,000 426,675
52,000(100-301-01) 사회보장적수혜금
52,000,000원 = 52,000ㅇ 한부모가족 복지시설 생활인 추가지원
8,235,000(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
5,613,784,000원 = 5,613,784ㅇ 인건비
1,827,509,000원 = 1,827,509ㅇ 운영비
90,167,000원 = 90,167ㅇ 공동육아방 운영
662,000,000원 = 662,000ㅇ 시 보조사업
26,540,000원 = 26,540ㅇ 시설 종사자 복지포인트
15,000,000원 = 15,000ㅇ 공기청정기 임차료
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
34 여성가족정책실
시 한부모가족지원센터 운영 1,204,732 1,120,963 △83,769
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 한부모가족 인식개선 교육 및 홍보
1,100,963(100-307-05) 민간위탁금
426,648,000원 = 426,648ㅇ 인건비
72,405,000원 = 72,405ㅇ 운영비
511,250,000원 = 511,250ㅇ 사업비
90,660,000원 = 90,660ㅇ 임차료
한부모가족 매입임대주택 주거지원 36,000 39,530 3,530
(X36,000) (X39,530) (X3,530)
39,530(100-308-01) 자치단체경상보조금
39,530,000원 = 39,530(X39,530)ㅇ 한부모가족 매입임대주택 주거지원
한부모가족복지시설 기능보강 213,750 85,988 △127,762
(X106,875) (X42,994) (X△63,881)
85,988(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
37,578,000원 = 37,578(X18,789)ㅇ 개보수(4개소)
48,410,000원 = 48,410(X24,205)ㅇ 기자재 구입(6개소)
한부모가족자녀 양육비 등 지원 19,362,000 37,674,064 18,312,064
(X9,681,000) (X18,837,032) (X9,156,032)
37,674,064(100-301-01) 사회보장적수혜금
37,025,264,000원 = 37,025,264(X18,512,632)ㅇ 아동양육비
180,000,000원 = 180,000(X90,000)ㅇ 추가 아동양육비
432,800,000원 = 432,800(X216,400)ㅇ 학용품비
36,000,000원 = 36,000(X18,000)ㅇ 생활보조금
한부모가족자녀 교통비 등 지원 6,900,000 6,657,540 △242,460
6,657,540(100-301-01) 사회보장적수혜금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
35 여성가족정책실
1,819,140,000원 = 1,819,140ㅇ 교육비(입학금 및 수업료)
4,838,400,000원 = 4,838,400ㅇ 교통비
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 141,048 180,000 38,952
(X70,524) (X90,000) (X19,476)
180,000(100-307-11) 사회복지사업보조
180,000,000원 = 180,000(X90,000)ㅇ 시설 입소자 상담지원
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 0 1,980,000 1,980,000
(X594,000) (X594,000)
1,980,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,980,000,000원 = 1,980,000(X594,000)ㅇ 아이돌봄서비스 지원
청소년한부모 아동양육 및 자립지원 518,000 788,482 270,482
(X234,000) (X369,241) (X135,241)
637,532(100-301-01) 사회보장적수혜금
567,000,000원 = 567,000(X283,500)ㅇ 아동양육비
34,532,000원 = 34,532(X17,266)ㅇ 고교생 교육비 및 검정고시 학습비
36,000,000원 = 36,000(X18,000)ㅇ 자립지원 촉진수당
150,950(100-307-11) 사회복지사업보조
100,950,000원 = 100,950(X50,475)ㅇ 미혼모부자 지원기관 운영(2개소)
50,000,000원 = 50,000ㅇ 미혼모부자 지원기관 인력추가 지원(2명)
한부모가족 희망밥상 나눔프로그램(시민참여) 0 97,762 97,762
97,762(100-307-11) 사회복지사업보조
33,000,000원 = 33,000ㅇ 주, 보조운영요원 인건비
64,762,000원 = 64,762ㅇ 사업운영비
살리GO살리GO프로젝트_한부모 가정의 학업지원(시민참여)
0 98,000 98,000
98,000(100-307-02) 민간경상사업보조
1,926,000원*10개월*2개소 = 38,520ㅇ 인건비(대상자발굴, 홍보, 진행)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
36 여성가족정책실
80,000원*200시간 = 16,000ㅇ 강사료(일반3급 강사 수준)
110,000원*60명*2회 = 13,200ㅇ 교재비 지원
3,500원*60명*50일 = 10,500ㅇ 석식비 지원
12,000원*60명*2회*2개소 = 2,880ㅇ 개강식(다과비)
12,000원*60명*2회*2개소 = 2,880ㅇ 수료식(다과비)
230,000원*2회 = 460ㅇ 프로그램비 지원(미래설계 및 부모교육)
230,000원*2회 = 460ㅇ 프로그램비 지원(집단상담 및 미술치료 등)
200,000원*2회*2개소 = 800ㅇ 학급 물품 구입비
9,000원*7명*2개소 = 126ㅇ 강사 간담회
3,000원*60명*50일 = 9,000ㅇ 교통비
1,587,000원*2개소 = 3,174ㅇ 기타 운영비
희망과 사랑의 밑반찬 지원(시민참여) 0 26,000 26,000
26,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
50명*8,000원*4회*10개월 = 16,000ㅇ 사업비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 운영비
행정운영경비(여성가족정책실 가족담당관)정책 : 51,916 53,934 2,018
기본경비 51,916 53,934 2,018단위 :
(일반회계)
기본경비 51,916 53,934 2,018
49,734(100-201-01) 사무관리비
21,000원*23명*90% = 435ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모 수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
960,000원*23명 = 22,080ㅇ 주요업무추진급량비
= 21,800ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
37 여성가족정책실
3,000,000원*4분기*90% = 10,800 · 회의자료 등 인쇄
25,000원*200부 = 5,000 · 주요업무 계획서 발간 등
30,000원*200부 = 6,000 · 아동복지사업 안내책자 등 제작
= 3,240ㅇ 물품구입비
150,000원*4종*4분기*90% = 2,160 · 전산소모품 및 수리비
100,000원*12월*90% = 1,080 · 정수물품 책정관리 인쇄
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하
여성가족정책실 아이돌봄담당관부서 : 69,544,857 100,846,785 31,301,928
(X20,914,475) (X30,815,397) (X9,900,922)
행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성정책 : 69,544,857 100,800,852 31,255,995
(X20,914,475) (X30,815,397) (X9,900,922)
아이돌봄서비스 증진 25,750,341 36,670,233 10,919,892
(X9,361,937) (X14,233,748) (X4,871,811)
단위 :
(일반회계)
아이돌봄 지원 22,611,905 32,572,859 9,960,954
(X9,169,937) (X13,966,376) (X4,796,439)
285,360(100-307-05) 민간위탁금
116,600,000원 = 116,600(X34,980)ㅇ 광역거점기관 운영
132,760,000원 = 132,760(X39,828)ㅇ 서비스 모니터링단 운영
15,000,000원 = 15,000ㅇ 아이돌봄 종사자 워크숍
21,000,000원 = 21,000ㅇ 종사자 처우개선수당
32,287,499(100-308-01) 자치단체경상보조금
29,333,999,000원 = 29,333,999(X13,538,768)ㅇ 시간제 돌봄수당 등
1,920,000,000원 = 1,920,000ㅇ 종일제 돌봄수당 추가분
67,200,000원 = 67,200ㅇ 한부모가정 추가지원
201,900,000원 = 201,900ㅇ 종사자 처우개선수당
764,400,000원 = 764,400(X352,800)ㅇ 아이돌보미 양성 및 보수교육비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
38 여성가족정책실
공동육아나눔터 및 열린육아방 운영지원 935,740 2,092,646 1,156,906
(X192,000) (X267,372) (X75,372)
11,650(100-201-01) 사무관리비
11,650,000원 = 11,650ㅇ 심사비, 운영회 운영비 등
1,080,996(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 611,046ㅇ 공동육아나눔터 운영
579,306,000원 = 579,306(X267,372) · 운영비
31,740,000원 = 31,740 · 종사자 처우개선수당
= 469,950ㅇ 열린육아방 운영
375,960,000원 = 375,960 · 기존(20개소)
93,990,000원 = 93,990 · 신규(20개소)
1,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조
40,000,000원*25개소 = 1,000,000ㅇ 열린육아방 리모델링
우리동네 보육반장 운영지원 1,333,896 1,466,728 132,832
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 보육반장 홍보비 등
1,426,728(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,426,728,000원 = 1,426,728ㅇ 우리동네 보육반장 운영
동주민센터내 아동돌봄센터 설치 운영(시민참여) 0 300,000 300,000
240,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
240,000,000원 = 240,000ㅇ 인건비, 사업비, 운영비 등
60,000(100-403-01) 자치단체자본보조
60,000,000원 = 60,000ㅇ 센터 리모델링, 집기 구입
저출생 문제 극복을 위한 주민주도형 대안공간 '마더센터'(시민참여)
0 238,000 238,000
138,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
80,000,000원 = 80,000ㅇ 인건비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
39 여성가족정책실
18,000,000원 = 18,000ㅇ 운영비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 프로그램비
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 리모델링비
방과후 돌봄체계 확충 43,794,516 64,130,619 20,336,103
(X11,552,538) (X16,581,649) (X5,029,111)
단위 :
(일반회계)
다함께 돌봄(우리동네 키움센터 운영) 83,117 13,809,799 13,726,682
(X24,915) (X3,885,345) (X3,860,430)
500,000(100-201-01) 사무관리비
2,500,000원*4회 = 10,000ㅇ 온종일돌봄협의체 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 운영지침 제작
10,000,000원 = 10,000ㅇ 성과발표회
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공모심사비, 사업비 등
460,000,000원 = 460,000ㅇ 초등돌봄사업 홍보
6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 우리동네 키움센터 추진
140,576(100-207-02) 전산개발비
140,576,000원 = 140,576ㅇ 돌봄포털 홈페이지 구축
6,203,223(100-308-01) 자치단체경상보조금
612,150,000원 = 612,150ㅇ 운영비
5,472,621,000원 = 5,472,621(X1,101,345)ㅇ 인건비
118,452,000원 = 118,452ㅇ 처우개선수당
6,960,000(100-403-01) 자치단체자본보조
63,000,000원*87개소 = 5,481,000(X1,305,000)ㅇ 리모델링비
17,000,000원*87개소 = 1,479,000(X1,479,000)ㅇ 기자재비
지역아동센터 운영지원(자체) 5,703,309 8,455,660 2,752,351
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 지역아동센터 업무추진
5,460,020(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
40 여성가족정책실
368,000,000원 = 368,000ㅇ 지역아동센터 행사비 지원
4,158,000,000원 = 4,158,000ㅇ 종사자 처우개선비
224,400,000원 = 224,400ㅇ 지역아동센터 운영비 보조(미지원시설)
318,240,000원 = 318,240ㅇ 공립형센터 기본운영비 50% 추가지원
217,380,000원 = 217,380ㅇ 사회복지시설 종사자 복지포인트
174,000,000원 = 174,000ㅇ 냉난방비 지원
491,640(100-308-01) 자치단체경상보조금
71,400,000원 = 71,400ㅇ 융합형센터 운영비
420,240,000원 = 420,240ㅇ 융합형센터 인건비
2,500,000(100-403-01) 자치단체자본보조
500,000,000원*2개소 = 1,000,000ㅇ 융합형센터 신규설치
300,000,000원 = 300,000ㅇ 융합형센터 신규설치(송파구)
80,000,000원*15개소 = 1,200,000ㅇ 융합형센터 리모델링
지역아동센터 운영비 지원(보조) 27,317,580 28,304,770 987,190
(X8,195,274) (X8,491,431) (X296,157)
28,304,770(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
28,304,770,000원 = 28,304,770(X8,491,431)ㅇ 기본운영비 지원
지역아동센터 특수목적형 지원 445,788 445,788 0
(X133,736) (X133,737) (X1)
445,788(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
445,788,000원 = 445,788(X133,737)ㅇ 특수목적형 지원
지역아동센터 토요운영 지원 614,454 614,454 0
(X184,336) (X184,336)
614,454(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
614,454,000원 = 614,454(X184,336)ㅇ 토요운영 지원
지역아동센터 아동복지교사 파견지원 4,894,740 5,444,480 549,740
(X1,468,422) (X1,633,344) (X164,922)
5,444,480(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
5,444,480,000원 = 5,444,480(X1,633,344)ㅇ 아동복지교사 사회적일자리 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
41 여성가족정책실
지역아동센터 평가 및 평가단 운영 88,576 104,707 16,131
(X26,573) (X31,412) (X4,839)
104,707(100-307-05) 민간위탁금
104,707,000원 = 104,707(X31,412)ㅇ 평가비 지원
지역아동센터 시도지원단 운영 326,800 326,800 0
(X98,040) (X98,040)
326,800(100-307-05) 민간위탁금
326,800,000원 = 326,800(X98,040)ㅇ 서울시 지원단 지원
우수 지역아동센터 지원 967,680 954,134 △13,546
(X290,304) (X286,240) (X△4,064)
954,134(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
954,134,000원 = 954,134(X286,240)ㅇ 우수 지역아동센터 지원
지역아동센터 환경개선비 지원 0 2,310,000 2,310,000
(X693,000) (X693,000)
2,310,000(100-403-01) 자치단체자본보조
2,310,000,000원 = 2,310,000(X693,000)ㅇ 리모델링비 지원
청소년 방과후아카데미 운영지원 3,257,972 3,360,027 102,055
(X1,130,938) (X1,144,764) (X13,826)
3,164,646(100-307-05) 민간위탁금
3,164,646,000원 = 3,164,646(X949,383)ㅇ 시립 청소년수련관 방과후아카데미 운영
195,381(100-308-01) 자치단체경상보조금
195,381,000원 = 195,381(X195,381)ㅇ 구립 청소년수련관 방과후아카데미 운영
행정운영경비(여성가족정책실 아이돌봄담당관)정책 : 0 45,933 45,933
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
42 여성가족정책실
기본경비 0 45,933 45,933단위 :
(일반회계)
기본경비 0 45,933 45,933
42,933(100-201-01) 사무관리비
21,000원*14명*90% = 265ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*14명 = 70ㅇ 소규모 수선비
280,000원*9대*90% = 2,268ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
960,000원*14명 = 13,440ㅇ 주요업무추진급량비
= 23,500ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비 등
25,000원*500부 = 12,500 · 회의자료 등 인쇄
30,000원*200부 = 6,000 · 초등돌봄사업 안내 책자 등 제작
25,000원*200부 = 5,000 · 주요업무계획서 발간
= 3,240ㅇ 물품구입비
150,000원*4종*4분기*90% = 2,160 · 전산소모품 및 수리비
100,000원*12월*90% = 1,080 · 정수물품 책정관리 인쇄
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
여성가족정책실 외국인다문화담당관부서 : 25,026,698 23,681,606 △1,345,092
(X4,665,271) (X4,676,964) (X11,693)
글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회 조성정책 : 24,782,080 23,630,803 △1,151,277
(X4,665,271) (X4,676,964) (X11,693)
다문화 건강가정 조성 15,366,639 14,637,238 △729,401
(X4,665,271) (X4,676,964) (X11,693)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
43 여성가족정책실
다문화가족지원센터 운영지원 4,827,940 5,242,160 414,220
(X1,120,647) (X1,199,160) (X78,513)
5,080,160(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조
3,997,200,000원 = 3,997,200(X1,199,160)ㅇ 기본운영비(24개소)
1,036,160,000원 = 1,036,160ㅇ 종사자 처우개선수당
46,800,000원 = 46,800ㅇ 종사자 복지포인트
162,000(100-307-11) 사회복지사업보조
12,000,000원 = 12,000ㅇ 종사자 역량강화지원
150,000,000원 = 150,000ㅇ 다문화가족 네트워크 구축
다문화가족 특화사업 운영 7,089,248 6,995,608 △93,640
(X3,544,624) (X3,477,804) (X△66,820)
6,995,608(100-307-11) 사회복지사업보조
2,852,852,000원 = 2,852,852(X1,426,426)ㅇ 방문교육서비스
800,010,000원 = 800,010(X400,005)ㅇ 다문화가족 사례관리
885,870,000원 = 885,870(X442,935)ㅇ 결혼이민자통번역서비스
1,164,700,000원 = 1,164,700(X582,350)ㅇ 자녀 언어발달 지원사업
698,100,000원 = 698,100(X349,050)ㅇ 이중언어가족환경조성
554,076,000원 = 554,076(X277,038)ㅇ 한국어교육 운영(25개소)
40,000,000원 = 40,000ㅇ 소수언어통번역서비스
다문화가족 사회통합 지원 941,071 1,204,498 263,427
29,500(100-201-01) 사무관리비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 공모사업 심사수당 등
16,500,000원 = 16,500ㅇ 서울시 다문화가족 홈페이지 콘텐츠 현행화
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 다문화업무 추진
570,000(100-307-02) 민간경상사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 다문화가족 지원 지역특성화사업
300,000,000원 = 300,000ㅇ 결혼이민자 등 취창업지원 사업
70,000,000원 = 70,000ㅇ 다문화가족 출산전후 돌봄서비스 제공
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
44 여성가족정책실
599,998(100-307-05) 민간위탁금
599,998,000원 = 599,998ㅇ 위기 다문화가족 안전망 구축
다문화자녀 학습지원 397,000 709,000 312,000
347,000(100-201-01) 사무관리비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 다문화자녀 도서지원 등
312,000,000원 = 312,000ㅇ 서울온드림교육센터 임차료 및 관리비
320,000(100-307-02) 민간경상사업보조
220,000,000원 = 220,000ㅇ 다문화자녀 방문학습지 지원
100,000,000원 = 100,000ㅇ 다문화가족 자녀 진로사업
42,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
42,000,000원 = 42,000ㅇ 다행복 학부모 커뮤니티·자조모임 지원
다문화가정 자녀 모국어교육 지원 0 53,282 53,282
53,282(100-307-02) 민간경상사업보조
= 53,282ㅇ 다문화가정 자녀 모국어 교육 지원
30,240,000원 = 30,240 · 강의료
12,042,000원 = 12,042 · 봉사단운영 등
11,000,000원 = 11,000 · 교재개발 및 제작
문화 다양성 이해교육 140,000 140,000 0
140,000(100-201-01) 사무관리비
140,000,000원 = 140,000ㅇ 문화 다양성 이해교육
다문화가족 역량강화 지원 0 100,000 100,000
100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 다문화가족 역량강화 프로그램 지원(19년 한시지원)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
45 여성가족정책실
다문화가족 시간제 아이돌봄서비스 제공 432,000 150,000 △282,000
150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 다문화가족 시간제 아이돌봄서비스
결혼이주여성 법률, 인권 강의 및 직업체험(시민참여) 0 42,690 42,690
42,690(100-308-01) 자치단체경상보조금
42,690,000원 = 42,690ㅇ 결혼이주여성 법률, 인권 강의 및 직업체험
외국인 생활 지원강화 9,415,441 8,993,565 △421,876단위 :
(일반회계)
외국인주민 지원시설 설치·운영 8,205,563 8,198,355 △7,208
14,716(100-201-01) 사무관리비
4,716,000원 = 4,716ㅇ 외국인근로자센터 워크숍 등 운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 글로벌센터 사무실 운영비, 종사자 보수교육 등
8,791(100-201-02) 공공운영비
8,791,000원 = 8,791ㅇ 외국인근로자센터 상담관리시스템
6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비
30,000(100-207-01) 연구용역비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 제2글로벌센터 건립 타당성 연구
6,152,435(100-307-05) 민간위탁금
= 2,968,744ㅇ 서울글로벌센터 운영
1,379,378,000원 = 1,379,378 · 비즈니스 지원
1,589,366,000원 = 1,589,366 · 생활 지원
550,750,000원 = 550,750ㅇ 서남권글로벌센터 운영
416,508,000원 = 416,508ㅇ 동대문글로벌센터 운영
589,604,000원 = 589,604ㅇ 글로벌문화체험센터 운영
1,626,829,000원 = 1,626,829ㅇ 외국인근로자센터 운영(6개소)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
46 여성가족정책실
1,986,413(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,740,626,000원 = 1,740,626ㅇ 글로벌빌리지센터 운영(7개소)
245,787,000원 = 245,787ㅇ 서남권글로벌센터 운영
외국인주민 정책참여 103,300 93,300 △10,000
93,300(100-201-01) 사무관리비
52,000,000원 = 52,000ㅇ 외국인주민 대표자회의
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울타운미팅
4,800,000원 = 4,800ㅇ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회
16,500,000원 = 16,500ㅇ 외국인주민 실태조사
세계인의날 행사 16,500 16,500 0
16,500(100-201-03) 행사운영비
16,500,000원 = 16,500ㅇ 세계인의날 기념행사
서울시 외국인유학생 지원 110,078 120,410 10,332
106,210(100-101-04) 기간제근로자등보수
106,210,000원 = 106,210ㅇ 글로벌인턴 인건비
14,200(100-201-01) 사무관리비
14,200,000원 = 14,200ㅇ 글로벌인턴, 자원봉사단 운영 등
외국인주민 서울생활 살피미 운영 20,000 20,000 0
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 외국인주민 서울생활 살피미 운영
이주민 인권보호 및 생활지원 200,000 200,000 0
200,000(100-307-02) 민간경상사업보조
80,000,000원 = 80,000ㅇ 이주민 인권보호 공모사업
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
47 여성가족정책실
120,000,000원 = 120,000ㅇ 이주민 쉼터지원 공모사업
중국동포 사회통합 지원 255,000 255,000 0
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울서남권 민관협의체 운영
235,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 중국동포 사회통합 지원사업
35,000,000원 = 35,000ㅇ 외국인주민 자율방범대 운영
중도입국청소년 또래친구 만들기지원 90,000 90,000 0
90,000(100-307-02) 민간경상사업보조
90,000,000원 = 90,000ㅇ 중도입국청소년 또래친구 만들기 사업
행정운영경비(여성가족정책실 외국인다문화담당관)
정책 : 51,403 50,803 △600
기본경비 51,403 50,803 △600단위 :
(일반회계)
기본경비 51,403 50,803 △600
47,203(100-201-01) 사무관리비
21,000원*19명*0.9 = 360ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*19명 = 95ㅇ 소규모수선비
280,000원*9대*0.9 = 2,268ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
960,000원*19명 = 18,240ㅇ 주요업무추진급량비
5,700,000원*4분기 = 22,800ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
= 3,240ㅇ 물품구입비
150,000원*4종*4분기*0.9 = 2,160 · 전산소모품 및 수리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
48 여성가족정책실
100,000원*12월*0.9 = 1,080 · 기타소모품비
3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비
300,000원*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인이하
아동복지센터부서 : 759,527 756,026 △3,501
(X27,562) (X27,727) (X165)
아동복지 서비스 증진정책 : 546,370 526,622 △19,748
(X27,562) (X27,727) (X165)
아동복지센터운영 546,370 526,622 △19,748
(X27,562) (X27,727) (X165)
단위 :
(일반회계)
아동보호전문기관 운영(보조) 55,124 55,454 330
(X27,562) (X27,727) (X165)
45,254(100-201-01) 사무관리비
45,254,000원 = 45,254(X22,627)ㅇ 아동학대예방센터 운영
10,200(100-307-01) 의료및구료비
10,200,000원 = 10,200(X5,100)ㅇ 의료 및 구료비
아동보호전문기관 운영(자체) 491,246 471,168 △20,078
201,840(100-201-01) 사무관리비
90,100,000원 = 90,100ㅇ 보호아동교육 및 생활관리
16,000,000원 = 16,000ㅇ 상담 및 심리검사 운영
2,160,000원 = 2,160ㅇ 전산장비 유지관리
15,000,000원 = 15,000ㅇ 아동학대예방센터 홍보비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 상담심리치료 용품 구입
55,000,000원 = 55,000ㅇ 입원아동 간병비지원
5,000,000원 = 5,000ㅇ 입양활성화 사업비
15,180,000원 = 15,180ㅇ 청소 등 시설물 관리
400,000원 = 400ㅇ 국가사이버위협 정보공유시스템 연동설치
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
49 여성가족정책실
43,396(100-201-02) 공공운영비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 상담전화료
3,000,000원 = 3,000ㅇ 보호아동 안전보장보험 가입
24,000,000원 = 24,000ㅇ 시설장비유지비
7,396,000원 = 7,396ㅇ 국가사이버위협 정보공유시스템 연동회선비
56,100(100-201-03) 행사운영비
15,700,000원 = 15,700ㅇ 입양활성화 행사비
24,000,000원 = 24,000ㅇ 보호아동체험학습
10,400,000원 = 10,400ㅇ 생일잔치, 요리실습, 명절행사 등
6,000,000원 = 6,000ㅇ 아동학대예방 캠페인
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비
22,800(100-204-03) 특정업무경비
22,800,000원 = 22,800ㅇ 특정업무경비
1,000(100-206-01) 재료비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 체험학습장 종묘 재료비
9,000(100-301-01) 사회보장적수혜금
9,000,000원 = 9,000ㅇ 보호아동 의류, 침구류, 신발 등
19,300(100-301-09) 행사실비보상금
4,850,000원 = 4,850ㅇ 자원봉사자 관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 입양행사 식비 및 다과비
4,450,000원 = 4,450ㅇ 아동학대예방 행사비
36,200(100-307-01) 의료및구료비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 의료비
16,200,000원 = 16,200ㅇ 영양급식비
60,512(100-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 체험학습장 보도포장
20,512,000원 = 20,512ㅇ 기타 소규모 시설물 보수
17,020(100-405-01) 자산및물품취득비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 노후장비 교체 및 물품구매
520,000원 = 520ㅇ 유아 및 아동침대
5,500,000원 = 5,500ㅇ 국가사이버위협 정보공유시스템 장비구매
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
50 여성가족정책실
행정운영경비(아동복지센터)정책 : 213,157 229,404 16,247
기본경비 213,157 229,404 16,247단위 :
(일반회계)
기본경비 213,157 229,404 16,247
115,480(100-201-01) 사무관리비
21,000원*40명*0.9 = 756ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*40명 = 200ㅇ 소규모수선비
175,000원*9대*0.9 = 1,418ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
960,000원*40명 = 38,400ㅇ 주요업무추진급량비
60,000원*2명*117일 = 14,040ㅇ 일직비
60,000원*2명*365일 = 43,800ㅇ 숙직비
700,000원 = 700ㅇ 당직실침구구입 및 세탁
15,000원*4부*12월 = 720ㅇ 신문구독료
4,000원*400부*0.9 = 1,440ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
120,000원*12회*0.9 = 1,296ㅇ 식당 운영(주방용품 구입)
80,000원*13명*2회*0.9 = 1,872ㅇ 현업근로자 피복비
= 2,610ㅇ 각종 수수료 및 사용료
28,000원*5명*10회*0.9 = 1,260 · 위탁교육비
250,000원*4회*0.85 = 850 · 나라장터수수료
500,000원*1회 = 500 · 어린이놀이시설 안전검사비
8,028,000원 = 8,028ㅇ 물품구입비
49,124(100-201-02) 공공운영비
= 31,790ㅇ 공공운영비
27,030,000원 = 27,030 · 전기요금
3,230,000원 = 3,230 · 상하수도요금
1,530,000원 = 1,530 · 우편요금
= 4,260ㅇ 시설유지비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
51 여성가족정책실
1,200,000원*2회 = 2,400 · 환경개선부담금
155,000원*12회 = 1,860 · 전기안전검사료
10,494,000원 = 10,494ㅇ 차량유지비
1,080,000원 = 1,080ㅇ 우편요금
1,500,000원 = 1,500ㅇ 보험료(어린이놀이터 등)
56,000(100-202-01) 국내여비
56,000,000원 = 56,000ㅇ 국내여비
1,600(100-203-02) 정원가산업무추진비
40,000원*40명 = 1,600ㅇ 정원가산업무추진비
5,400(100-203-04) 부서운영업무추진비
5,400,000원 = 5,400ㅇ 부서운영업무추진비
1,800(100-204-01) 직책급업무수행경비
150,000원*12월 = 1,800ㅇ 직책급업무수행경비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
52 여성가족정책실