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Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
Secretaria Municipal da Casa Civil
Av. Antônio Ferreira de Oliveira nº 51, Vila Brasília - Serra do Mel RN CEP 59.663-000 CNPJ 12.755.971/0001-20 Telefone: (84) 3334-0036 Email: [email protected] – Site: www.serradomel.rn.gov.br
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LEI Nº 694, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Serra
do Mel/RN para o exercício financeiro de 2018, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, No uso das atribuições que
lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Serra do Mel/RN para o exercício
de 2018, no montante de R$ 42.470.410,00 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil,
quatrocentos e dez reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165,
§ 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº 4.320/64, Lei
Complementar nº 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias:
I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo e Fundos
Especiais;
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo a Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de
Assistência Social;
III – Reserva de Contingência.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
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Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e
Reserva de Contingência é de R$ 42.470.410,00 (quarenta e dois milhões quatrocentos e setenta
mil e quatrocentos e dez reais), assim distribuídas:
I – Orçamento Fiscal R$ 28.871.810,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e setenta e
um mil, oitocentos e dez reais);
II – Orçamento da Seguridade Social R$ 13.398.600,00 (treze milhões, trezentos e
noventa e oito mil e seiscentos reais);
III – Reserva de Contingência R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, e
outras rendas provenientes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes do quadro “RECEITAS”, obedecendo ao seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA
1 - RECEITAS CORRENTES 44.272.510,00
1. Receita Tributária 5.107.710,00
2. Receita de Contribuição 335.000,00
3. Receita Patrimonial 208.790,00
4. Transferências Correntes 38.621.010,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL 1.369.900,00
1. Transferências de Capital 1.369.900,00
3 - ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
1. Dedução p/FUNDEB -3.172.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 42.470.410,00
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$
42.470.410,00 (quarenta e dois milhões quatrocentos e setenta mil quatrocentos e dez reais), assim
distribuída:
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I – Orçamento Fiscal R$ 28.871.810,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e setenta e
um mil, oitocentos e dez reais);
II – O Orçamento da Seguridade Social R$ 13.398.600,00 (treze milhões, trezentos e
noventa e oito mil e seiscentos reais);
III – Reserva de Contingência R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 5º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de
Trabalho” e “Natureza da Despesa”, que apresentam os seguintes desdobramentos:
I – POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$
Legislativo 1.400.000,00
Administração 6.497.200,00
Assistência Social 1.797.000,00
Saúde 11.601.600,00
Educação 13.302.960,00
Cultura 25.000,00
Urbanismo 5.343.150,00
Gestão Ambiental 31.000,00
Agricultura 1.621.500,00
Transporte 370.000,00
Desporto e Lazer 281.000,00
Reserva de Contingência 200.000,00
Total 42.470.410,00
ESPECIFICAÇÃO DA
DESPESA
GRUPO DE NAT. DE
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
1 - RECEITAS CORRENTES 37.292.510,00
1. Pessoal e Encargos sociais 20.622.060,00
2. Juros e Encargos da Dívida 6.000,00
3. Outras Despesas Correntes 16.664.450,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL 4.977.900,00
1. Investimentos 4.457.900,00
2. Amortização da Dívida 520.000,00
3 – RESERVA 200.000,00
1. Reserva de Contingência 200.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 42.470.410,00
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Seção III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
Art. 6º - A despesa fixada, apresenta, por unidade orçamentária, o seguinte
desdobramento de que trata no quadro a seguir.
ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$ 1,00) %
01. Poder Legislativo 1.400.000,00 3,30%
Câmara Municipal de Serra do Mel 1.400.000,00 3,30%
02. Poder Executivo 27.671.810,00 65,16%
Secretaria Municipal da Casa Civil 961.500,00 2,26%
Gabinete do Vice-Prefeito 368.000,00 0,87%
Sec. Mun. de Administração e Planejamento 2.451.700,00 5,77%
Secretaria Municipal de Tributação 528.000,000 1,24%
Sec. Mun. de Educ. Cultura, Desporto e Lazer 5.314.960,00 12,51%
Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente 368.000,00 0,87%
Sec. Mun. de Infraestrutura, abastecimento e Saneamento 5.713.150,00 13,49%
Secretaria Municipal de Transporte 189.500,00 0,45%
Sec. Mun. Agricultura, Pecuária e Desenv. Econômico 1.621.500,00 3,81%
Fundo Man. Des. E. B. Val. P. Educação - FUNDEB 7.520.000,00 17,70%
Procuradoria Geral do Município 293.500,00 0,69%
Secretaria Municipal de Finanças 1.803.000,00 4,24%
Controladoria Geral do Município 339.000,00 0,79%
Reserva de Contingência 200.000,00 0,47%
2702. Fundo Municipal de Saúde 11.601.600,00 27,31%
Secretaria Municipal de Saúde 649.500,00 1,53%
Fundo Mun. de Saúde de Serra do Mel 10.952.100,00 25,78%
03. Secretaria Municipal de Assistência Social 1.797.000,00 4,23%
Secretaria Municipal de Assistência Social 290.000,00 0,68%
Fundo Municipal de Assistência Social 1.507.000,00 3,55%
TOTAL GERAL 42.470.410,00 100%
CAPÍTULO III
Seção I
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 7º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares, restritos aos
valores constantes desta Lei, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei
Federal 4.320/64, autorizado a:
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I – abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 35% (trinta e cinco
por cento) do total do orçamento da despesa;
Parágrafo Único - a abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este
artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do art.
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, mediante utilização de recursos provenientes
de:
I – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2016, nos
termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II – Os provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II,
3º e 4º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
III – Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964;
IV – Reserva de Contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
Parágrafo Único – As transferências de recursos realizadas entre fontes de
financiamentos de despesas não caracterizam abertura de crédito suplementar.
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e modificar fonte de recursos
através de Decreto com o objetivo de atender as normas legais que dispõem sobre as fontes de
recurso.
Art. 9º - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente até o dia vinte para a
Câmara Municipal 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências
efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse, conforme dispõe o art. 29-
A, inciso I, da Constituição Federal.
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CAPÍTULO IV
Seção I
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 - O Poder, o órgão ou entidade pública que use sistema financeiro distinto do
utilizado pelo Poder Executivo deverá enviar a este, no prazo máximo de até quinze dias após o
término de cada bimestre, todos os dados de sua contabilidade que se façam necessários à
elaboração e à publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO (art. 7º, da
Resolução nº 020/2016-TCE), para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.
Art. 11º - A presente Lei vigorará na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Serra do Mel/RN, 28 de Dezembro de 2017.
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
PREFEITO
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Rio Grande do Norte ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Governo Municipal de Serra do Mel PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Pag.: 0001
Consolidado
Em R$ 1,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________
DESPESA COM PESSOAL | DESPESA ORÇADA 2018
____________________________________________________________________________________________________________________________________
|
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I) |
|
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 2.033.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 13.970.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 3.496.760,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | 12.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 4.000,00
|
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)...................... | 19.517.060,00
|
|
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II) |
|
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 900.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 200.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00
|
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)................... | 1.105.000,00
|
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL............................. | 41.100.510,00
________________________________________________________________________________________________________________________________
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL |
DO EXECUTIVO sobre a RCL | 19.517.060,00 ( 47,49 % )
________________________________________________________________________________________________________________________________
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO | 22.194.275,40 ( 54,00 % )
________________________________________________________________________________________________________________________________
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL |
DO LEGISLATIVO sobre a RCL | 1.105.000,00 ( 2,69 % )
________________________________________________________________________________________________________________________________
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO | 2.466.030,60 ( 6,00 % )
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rio Grande do Norte ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Governo Municipal de Serra do Mel PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0001
Consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S | RECEITA
| PREVISTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)
Receitas de impostos
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 520.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 25.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.250,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da. | 500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal | 8.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur. | 400,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa | 1.600,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a. | 160,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.700.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin | 190.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa | 370.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa | 18.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.) | 3.172.000,00
Demais transferências constitucionais e legais
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 11.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 520.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 520.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 2.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | 4.500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | 350.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.500,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -2.400.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | -900,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal | -700.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | -70.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -700,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I) | 21.239.910,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)
Transferências multigovernamentais
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 7.500.000,00
Complementação da União ao FUNDEB
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | 100.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal | 300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | 199.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 124.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. | 462.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) | 8.705.000,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II ) | 26.772.910,00
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Rio Grande do Norte ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Governo Municipal de Serra do Mel PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0002
Consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D E S P E S A C O M E N S I N O P O R V I N C U L A Ç Ã O | DESPESA
| FIXADA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
Despesas com ensino fundamental (VI) | 178.800,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII) | 1.025.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX) | 8.546.960,00
Outras despesas no ensino fundamental | 2.348.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação | 1.204.200,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X) | 13.302.960,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
[Se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI) | 0,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
[Se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 4.328.000,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D E D U Ç Õ E S D A D E S P E S A | VALOR FIXADO
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII) | 4.328.000,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV) | 4.328.000,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV | 7.770.760,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S | %
_____________________________________________________________________________________________________________________________
MíNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I ) | 36,59
MíNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 ) | 127,04
MíNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII ) | 78,45
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Rio Grande do Norte ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Governo Municipal de Serra do Mel PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE Pag.: 0001
Consolidado
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S | RECEITA
| PREVISTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)
Receitas de impostos
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 520.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 25.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.250,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da. | 500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal | 8.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur. | 400,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa | 1.600,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a. | 160,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.700.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin | 190.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa | 370.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa | 18.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 11.500.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 2.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | 4.500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | 350.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.500,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) | 20.199.910,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal | 1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal | 293.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 311.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal | 173.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | 155.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | 113.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | 173.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 156.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 Assistência Farmacêutica - Principal | 57.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 1.752.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin | 250,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa | 100,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 2.000,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin | 100,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa | 400,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.dív.ativa | 40,00
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Rio Grande do Norte ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Governo Municipal de Serra do Mel PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE Pag.: 0002
Consolidado
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 200.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal | 8.910,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | 40.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa | 10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 335.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 2.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal | 100,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa | 400,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa | 40,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | 20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal | 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | 52.500,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 10.500,00
1.3.2.1.00.2.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 101.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 520.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 520.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 10.799.500,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | 250.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 140.510,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal | 72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal | 18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 108.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 135.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal | 61.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal | 300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | 199.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 124.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal | 100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. | 40.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 61.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. | 462.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 7.500.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | 100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal | 919.900,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 450.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 23.690.500,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -3.172.000,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS | 42.470.410,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D E S P E S A S C O M S A Ú D E | DESPESA FIXADA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 600.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 3.912.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 987.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil | 22.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo | 1.610.750,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 958.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | 14.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.029.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | 47.000,00
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Rio Grande do Norte ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Governo Municipal de Serra do Mel PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE Pag.: 0003
Consolidado
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4.90.30.00 Material de consumo | 125.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 203.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações | 650.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | 427.900,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | 11.601.600,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E | DESPESA FIXADA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV) | 11.601.600,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1.752.000,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 9.849.600,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I ) | 48,76%
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%
_____________________________________________________________________________________________________________________________
![Page 13: Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL ... · Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL Secretaria Municipal da Casa Civil Av. Antônio Ferreira de](https://reader035.vdocuments.us/reader035/viewer/2022070721/5ee21889ad6a402d666cb96e/html5/thumbnails/13.jpg)
Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES ======================================================================================================================================================= F O N T E S | F U N Ç Õ E S ======================================================================================================================================================= | | Receitas Correntes 44.272.510,00 | | Legislativa 1.400.000,00 Impostos, taxas e contribuções de melhor 5.107.710,00 | Administração 6.497.200,00 Contribuições 335.000,00 | Assistência Social 1.797.000,00 Receita Patrimonial 208.790,00 | Saúde 11.601.600,00 Transferências Correntes 38.621.010,00 | Educação 13.302.960,00 | Cultura 25.000,00 Receitas de Capital 1.369.900,00 | Urbanismo 5.343.150,00 | Gestão Ambiental 31.000,00 Transferências de Capital 1.369.900,00 | Agricultura 1.621.500,00 | Transporte 370.000,00 Deduções de Receita -3.172.000,00 | Desporto e Lazer 281.000,00 | Reserva de Contingência 200.000,00 Deduções do FUNDEB -3.172.000,00 | | Receitas Correntes - retif. - Fundeb -3.172.000,00 | | Transferências Correntes - retif. - -3.172.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL 42.470.410,00 | TOTAL GERAL 42.470.410,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![Page 14: Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL ... · Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL Secretaria Municipal da Casa Civil Av. Antônio Ferreira de](https://reader035.vdocuments.us/reader035/viewer/2022070721/5ee21889ad6a402d666cb96e/html5/thumbnails/14.jpg)
Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS ======================================================================================================================================================= F O N T E S | U S O S ======================================================================================================================================================= | | Receitas Correntes 44.272.510,00 | | Poder Legislativo 1.400.000,00 Impostos, taxas e contribuções de melhor 5.107.710,00 | Poder Executivo 27.671.810,00 Contribuições 335.000,00 | Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel 11.601.600,00 Receita Patrimonial 208.790,00 | Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel 1.797.000,00 Transferências Correntes 38.621.010,00 | | Receitas de Capital 1.369.900,00 | | Transferências de Capital 1.369.900,00 | | Deduções de Receita -3.172.000,00 | | Deduções do FUNDEB -3.172.000,00 | | Receitas Correntes - retif. - Fundeb -3.172.000,00 | | Transferências Correntes - retif. - -3.172.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL 42.470.410,00 | TOTAL GERAL 42.470.410,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo II Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS =========================================================================================================================================================================================================================================================== R E C E I T A D E S P E S A =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | Receitas Correntes Despesas correntes | Impostos, taxas e contribuções de m 5.107.710,00 Pessoal e encargos sociais 20.622.060,00 | Contribuições 335.000,00 Juros e encargos da dívida 6.000,00 | Receita Patrimonial 208.790,00 Outras despesas correntes 16.664.450,00 | Transferências Correntes 38.621.010,00 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.808.000,00 | Deduções de Receita | Deduções do FUNDEB T O T A L 41.100.510,00 | Receitas Correntes - retif. - Fundeb --------------------------------------------------------- | Transferências Correntes -3.172.000,00 | Despesas de capital | T O T A L 41.100.510,00 Investimentos 4.457.900,00 | --------------------------------------------------------- Amortização da dívida 520.000,00 | SUPERÁVIT 200.000,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.808.000,00 | Receitas de Capital T O T A L 5.177.900,00 | Transferências de Capital 1.369.900,00 --------------------------------------------------------- | | T O T A L 5.177.900,00 | --------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E S U M O RECEITAS CORRENTES...... 41.100.510,00 DESPESAS CORRENTES...... 37.292.510,00 RECEITAS DE CAPITAL..... 1.369.900,00 DESPESAS DE CAPITAL..... 4.977.900,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 200.000,00 TOTAL................... 42.470.410,00 TOTAL................... 42.470.410,00
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ================================================================================================================================================================================================================================================================= CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas Correntes 42.084.510,00 | | | | | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Impostos, taxas e contribuções de | | | | | melhoria 5.107.710,00 | | | | | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Impostos 4.839.910,00 | | | | | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00| | | | | Imposto Renda Prov. de Qualquer | | | | | Natureza 520.000,00 | | | | | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | | | Fonte 520.000,00 | | | | | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | | | Fonte - Trabalho 520.000,00 | | | | | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | | | Fonte - Trabalho - Principal 01000 312.000,00 | | | | | 01001 130.000,00 | | | | | 01002 78.000,00 | | | | | 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Impostos Específicos de | | | | | Estados/DF Municípios 4.319.910,00 | | | | | 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Impostos sobre o Patrimônio para | | | | | Estados/DF/Municípios 41.910,00 | | | | | 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana 31.750,00 | | | | | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana - 01000 15.000,00 | | | | | 01001 6.250,00 | | | | | 01002 3.750,00 | | | | | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana - 01000 750,00 | | | | | 01001 312,50 | | | | | 01002 187,50 | | | | | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana - 01000 3.000,00 | | | | | 01001 1.250,00 | | | | | 01002 750,00 | | | | | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana - 01000 300,00 | | | | | 01001 125,00 | | | | | 01002 75,00 | | | | | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI 10.160,00 | | | | | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI - Principal 01000 4.800,00 | | | | | 01001 2.000,00 | | | | | 01002 1.200,00 | | | | | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI - Multa e jur. 01000 240,00 | | | | | 01001 100,00 | | | | | 01002 60,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI - Dívida ativa 01000 960,00 | | | | | 01001 400,00 | | | | | 01002 240,00 | | | | | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a. 01000 96,00 | | | | | 01001 40,00 | | | | | 01002 24,00 | | | | | 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00| | | | | Impostos s/ Produção, circulação | | | | | de Mercadorias e Serviços 4.278.000,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza 4.278.000,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza - Principal 01000 2.220.000,00 | | | | | 01001 925.000,00 | | | | | 01002 555.000,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza - Multa e jur. 01000 114.000,00 | | | | | 01001 47.500,00 | | | | | 01002 28.500,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza - Dívida ativa 01000 222.000,00 | | | | | 01001 92.500,00 | | | | | 01002 55.500,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza - 01000 10.800,00 | | | | | 01001 4.500,00 | | | | | 01002 2.700,00 | | | | | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Taxas 267.800,00 | | | | | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00| | | | | Taxas pelo Exercício Poder de | | | | | Polícia 8.890,00 | | | | | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização 6.350,00 | | | | | 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização 6.350,00 | | | | | 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização - Principal 01000 3.000,00 | | | | | 01001 1.250,00 | | | | | 01002 750,00 | | | | | 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização - Multa e jur. prin 01000 150,00 | | | | | 01001 62,50 | | | | | 01002 37,50 | | | | | 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização - Dívida ativa 01000 600,00 | | | | | 01001 250,00 | | | | | 01002 150,00 | | | | | 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa 01000 60,00 | | | | | 01001 25,00 | | | | | 01002 15,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental 2.540,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental 2.540,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental - Principal 01000 1.200,00 | | | | | 01001 500,00 | | | | | 01002 300,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.2.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental - Multa e jur. prin 01000 60,00 | | | | | 01001 25,00 | | | | | 01002 15,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.3.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental - Dívida ativa 01000 240,00 | | | | | 01001 100,00 | | | | | 01002 60,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.4.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental - Mul.jur.dív.ativa 01000 24,00 | | | | | 01001 10,00 | | | | | 01002 6,00 | | | | | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços 258.910,00 | | | | | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços 258.910,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços 258.910,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | - Principal 01000 200.000,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | - Multa e juros do principal 01000 8.910,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | - Dívida ativa 01000 40.000,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | - Multa e juros da dívida ativa 01000 10.000,00 | | | | | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Contribuições 335.000,00 | | | | | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Contribuição para o Custeio do | | | | | Serviço de Iluminação Pública 335.000,00 | | | | | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00| | | | | Contribuição Custeio do Serviço | | | | | de Iluminação Pública 335.000,00 | | | | | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00| | | | | Contribuição Custeio do Serviço | | | | | de Iluminação Pública - Princ. 01017 335.000,00 | | | | | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receita Patrimonial 165.790,00 | | | | | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Exploração do Patrimônio | | | | | Imobiliário do Estado 2.540,00 | | | | | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00| | | | | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, | | | | | Laudêmios, Tarifas de Ocupação 2.540,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos 2.540,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos - | | | | | Principal 01000 2.000,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos - Multa | | | | | e juros do principal 01000 100,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida | | | | | ativa 01000 400,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos - Multa | | | | | e juros da dívida ativa 01000 40,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Valores Mobiliários 163.250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00| | | | | Juros e Correções Monetárias 163.250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Bancários 103.250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Bancários - Principal 103.250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos de | | | | | Recursos Vinculados - Principal 92.750,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | | | | Royalties - Principal 01121 20.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB | | | | | - Principal 01018 12.000,00 | | | | | 01019 8.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE | | | | | - Principal 01016 250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - | | | | | Outros dest. - Principal 01000 37.000,00 | | | | | 01058 5.000,00 | | | | | 01060 5.000,00 | | | | | 01061 5.000,00 | | | | | 01094 500,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00| | | | | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não | | | | | Vinculados - Principal 01000 10.500,00 | | | | | 1.3.2.1.00.2.0.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Especiais 60.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.2.1.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Especiais - Principal 01094 10.000,00 | | | | | 51024 45.000,00 | | | | | 61024 5.000,00 | | | | | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Correntes 36.476.010,00 | | | | | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades 24.459.510,00 | | | | | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M 24.459.510,00 | | | | | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Participação na Receita da União 12.542.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 11.500.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - | | | | | Principal 01000 6.900.000,00 | | | | | 01001 575.000,00 | | | | | 01002 1.725.000,00 | | | | | 01018 1.380.000,00 | | | | | 01019 920.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM 1% Cota | | | | | dezembro 520.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM 1% Cota | | | | | dezembro - Principal 01000 390.000,00 | | | | | 01001 130.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00| | | | | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho 520.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00| | | | | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | | | | | - Principal 01000 390.000,00 | | | | | 01001 130.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | | | | Territorial Rural 2.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | | | | Territorial Rural - Princ. 01000 1.200,00 | | | | | 01001 100,00 | | | | | 01002 300,00 | | | | | 01018 240,00 | | | | | 01019 160,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00| | | | | Transf. da Compensação Financ. | | | | | Exploração de Rec. Naturais 11.190.010,00 | | | | | 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte | | | | | Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 10.799.500,00 | | | | | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte | | | | | Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 01121 10.799.500,00 | | | | | 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte Royalties Exc. | | | | | Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 250.000,00 | | | | | 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte Royalties Exc. | | | | | Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - 01121 250.000,00 | | | | | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Fundo Especial do | | | | | Petróleo - FEP 140.510,00 | | | | | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Fundo Especial do | | | | | Petróleo - FEP - Principal 01121 140.510,00 | | | | | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00| | | | | Transferência de Rec.Fundo Nac. | | | | | de Desenv. Educação.-FNDE 623.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00| | | | | Transferências do | | | | | Salário-Educação 300.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00| | | | | Transferências do | | | | | Salário-Educação - Principal 01058 300.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00| | | | | Transfer. Direta do FNDE-PNAE 199.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00| | | | | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - | | | | | Principal 01060 199.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00| | | | | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE 124.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00| | | | | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - | | | | | Principal 01061 124.000,00 | | | | | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00| | | | | Transferência Fin ICMS - | | | | | Desoneração - Lc. Nº 87/96 4.500,00 | | | | | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00| | | | | Transferência Financeira | | | | | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 4.500,00 | | | | | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00| | | | | Transferência Financeira | | | | | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - 01000 2.700,00 | | | | | 01001 225,00 | | | | | 01002 675,00 | | | | | 01018 540,00 | | | | | 01019 360,00 | | | | | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00| | | | | Demais Transferências da União 100.000,00 | | | | | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00| | | | | Outras Transferências da União 100.000,00 | | | | | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00| | | | | Outras Transferências da União 100.000,00 | | | | | 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00| | | | | Outras Transferências da União - | | | | | Principal 51024 100.000,00 | | | | | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências dos Estados 4.416.500,00 | | | | | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M 4.416.500,00 | | | | | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Participação na Receita dos | | | | | Estados 3.893.500,00 | | | | | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do ICMS 3.500.000,00 | | | | | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do ICMS - Principal 01000 2.100.000,00 | | | | | 01001 175.000,00 | | | | | 01002 525.000,00 | | | | | 01018 420.000,00 | | | | | 01019 280.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPVA 350.000,00 | | | | | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPVA - Principal 01000 210.000,00 | | | | | 01001 17.500,00 | | | | | 01002 52.500,00 | | | | | 01018 42.000,00 | | | | | 01019 28.000,00 | | | | | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios 3.500,00 | | | | | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios - | | | | | Principal 01000 2.100,00 | | | | | 01001 175,00 | | | | | 01002 525,00 | | | | | 01018 420,00 | | | | | 01019 280,00 | | | | | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte Contribuição | | | | | Intervenção Domínio Econômico 40.000,00 | | | | | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte Contribuição | | | | | Intervenção Domínio Econômico - 01016 40.000,00 | | | | | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00| | | | | Transferência da Cota-Parte da | | | | | Compensação Financeira (25%) 61.000,00 | | | | | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. | | | | | Produ.Petro-Lei 7.990/89 61.000,00 | | | | | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. | | | | | Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 01121 61.000,00 | | | | | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de | | | | | Convênios-Estados/Dist.Federal e 462.000,00 | | | | | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00| | | | | Transf. Convênio dos Estados | | | | | Dest. a Programas Educação 462.000,00 | | | | | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00| | | | | Transf. Convênio dos Estados | | | | | Dest. a Programas Educação - 61022 462.000,00 | | | | | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de Outras | | | | | Instituições Públicas 7.600.000,00 | | | | | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de Outras | | | | | Instituições Públicas - 7.600.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Transf.Recur.do Fundo de | | | | | Man.Desenv. da Educação Básica - 7.600.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00| | | | | Transferências de Recursos do | | | | | FUNDEB 7.500.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00| | | | | Transferências de Recursos do | | | | | FUNDEB - Principal 01018 6.375.000,00 | | | | | 01019 1.125.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Transferência de Rec | | | | | Complementação da União ao FUNDEB 100.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Transferência de Rec | | | | | Complementação da União ao FUNDEB 01018 74.000,00 | | | | | 01019 26.000,00 | | | | | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas de Capital 870.000,00 | | | | | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de Capital 870.000,00 | | | | | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades 420.000,00 | | | | | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União 420.000,00 | | | | | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00| | | | | Transferência de Convênios da | | | | | União e de suas Entidades 420.000,00 | | | | | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | da União 420.000,00 | | | | | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | da União - Principal 51024 420.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Estados e do | | | | | Distrito Federal e de suas 450.000,00 | | | | | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Estados, Distrito | | | | | Federal, e de suas Entidades 450.000,00 | | | | | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Convênio | | | | | Estados,Distr.Feder.Suas 450.000,00 | | | | | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | dos Estados 450.000,00 | | | | | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | dos Estados - Principal 61024 450.000,00 | | | | | 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Deduções de Receita -3.172.000,00 | | | | | 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Deduções do FUNDEB -3.172.000,00 | | | | | 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas Correntes -3.172.000,00 | | | | | 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Correntes -3.172.000,00 | | | | | 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades -2.401.300,00 | | | | | 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M -2.401.300,00 | | | | | 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Participação na Receita da União -2.400.400,00 | | | | | 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -2.400.000,00 | | | | | 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - | | | | | Principal 01018 -2.040.000,00 | | | | | 01019 -360.000,00 | | | | | 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | | | | Territorial Rural -400,00 | | | | | 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | | | | Territorial Rural - Princ. 01018 -340,00 | | | | | 01019 -60,00 | | | | | 951.7.1.8.06.0.0.00.00.00| | | | | Transferência Fin ICMS - | | | | | Desoneração - Lc. Nº 87/96 -900,00 | | | | | 951.7.1.8.06.1.0.00.00.00| | | | | Transferência Financeira | | | | | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -900,00 | | | | | 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00| | | | | Transferência Financeira | | | | | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - 01018 -765,00 | | | | | 01019 -135,00 | | | | | 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências dos Estados -770.700,00 | | | | | 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M -770.700,00 | | | | | 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Participação na Receita dos | | | | | Estados -770.700,00 | | | | | 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do ICMS -700.000,00 | | | | | 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do ICMS - Principal 01018 -595.000,00 | | | | | 01019 -105.000,00 | | | | | 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPVA -70.000,00 | | | | | 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPVA - Principal 01018 -59.500,00 | | | | | 01019 -10.500,00 | | | | | 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios -700,00 | | | | | 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios - | | | | | Principal 01018 -595,00 | | | | | 01019 -105,00 | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA RECEITA | 39.782.510,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Câmara Municipal de Serra do Mel Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ================================================================================================================================================================================================================================================================= CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | | | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.400.000,00 | | | | | Prefeitura Municipal de Serra do 01000 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA RECEITA | 1.400.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ================================================================================================================================================================================================================================================================= CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas Correntes 1.787.000,00 | | | | | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receita Patrimonial 36.000,00 | | | | | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Valores Mobiliários 36.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00| | | | | Juros e Correções Monetárias 36.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Bancários 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Bancários - Principal 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos de | | | | | Recursos Vinculados - Principal 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS | | | | | - Principal 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.20.90| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | | | | outros SUS - Principal 01014 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.2.0.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Especiais 35.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.2.1.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Especiais - Principal 01064 20.000,00 | | | | | 01065 10.000,00 | | | | | 01066 2.000,00 | | | | | 01067 2.000,00 | | | | | 01094 1.000,00 | | | | | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Correntes 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00| | | | | Transf. Recursos do SUS - Repasse | | | | | Fundo a Fundo 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00| | | | | Transf. Recursos do SUS - Repasse | | | | | Fundo a Fundo 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00| | | | | Transf. Recursos do SUS - Repasse | | | | | Fundo a Fundo - Principal 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00| | | | | Atenção Básica - Principal 1.365.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.10.00| | | | | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB | | | | | Fixo) - Principal 01064 320.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.00| | | | | Piso de Atenção Básica Variável | | | | | (PAB Variável) - Principal 932.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.05| | | | | Saúde da Família - Principal 01064 293.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.10| | | | | Agentes Comunitários de Saúde - | | | | | Principal 01064 311.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.15| | | | | Saúde Bucal - Principal 01064 173.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.40| | | | | Núcleo de Apoio à Saúde da | | | | | Família - NASF - Principal 01064 155.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.90.00| | | | | Outros Programas Fin. por Transf | | | | | Fundo a Fundo - Principal 01064 113.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00| | | | | Atenção de Média e Alta | | | | | Complexidade - Principal 173.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.20.10.00| | | | | Limite Financeiro da MAC | | | | | Ambulatorial e Hospitalar - 173.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.20.10.07| | | | | Atenção de Média e Alta | | | | | Complexidade - Teto Financeiro - 01065 173.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.40.00.00| | | | | Vigilância em Saúde - Principal 156.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.40.10.00| | | | | Vigilância Epidemiológica e | | | | | Ambiental em Saúde - Principal 01066 156.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.50.00.00| | | | | Assistência Farmacêutica - | | | | | Principal 01067 57.000,00 | | | | | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas de Capital 499.900,00 | | | | | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de Capital 499.900,00 | | | | | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades 499.900,00 | | | | | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União 499.900,00 | | | | | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00| | | | | Transferência de Convênios da | | | | | União e de suas Entidades 499.900,00 | | | | | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | da União 499.900,00 | | | | | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | da União - Principal 51024 499.900,00 | | | | | | | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 9.314.700,00 | | | | | Prefeitura Municipal de Serra do 01000 3.263.430,00 | | | | | Prefeitura Municipal de Serra do 01002 3.031.320,00 | | | | | Prefeitura Municipal de Serra do 01121 3.019.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA RECEITA | 11.601.600,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ================================================================================================================================================================================================================================================================= CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas Correntes 401.000,00 | | | | | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receita Patrimonial 7.000,00 | | | | | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Valores Mobiliários 7.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00| | | | | Juros e Correções Monetárias 7.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Bancários 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Bancários - Principal 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos de | | | | | Recursos Vinculados - Principal 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS | | | | | - Principal 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.30.90| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | | | | Outras Transf. FNAS - Principal 01029 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.2.0.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Especiais 6.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.2.1.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Especiais - Principal 01029 5.000,00 | | | | | 01094 1.000,00 | | | | | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Correntes 394.000,00 | | | | | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades 394.000,00 | | | | | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M 394.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00| | | | | Tranferências de Recursos Fundo | | | | | Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS 394.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00| | | | | Tranferências de Rec. FNAS 394.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00| | | | | Tranferências de Rec. FNAS - | | | | | Principal 394.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00| | | | | Proteção Social Básica - | | | | | Principal 01029 72.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.20.00.00| | | | | Gestão do SUAS - Principal 01029 18.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.30.00.00| | | | | Proteção Social Especial de Média | | | | | Complexidade - Principal 01029 108.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.50.00.00| | | | | Gestão do Prog. Bolsa Família e | | | | | do Cadastro Único - Principal 01029 135.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.90.00.00| | | | | Outras Transferências do FNAS - | | | | | Principal 01029 61.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - | | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.396.000,00 | | | | | Prefeitura Municipal de Serra do 01000 725.000,00 | | | | | Prefeitura Municipal de Serra do 01121 671.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA RECEITA | 1.797.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ================================================================================================================================================================================================================================================================= CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas Correntes 44.272.510,00 | | | | | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Impostos, taxas e contribuções de | | | | | melhoria 5.107.710,00 | | | | | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Impostos 4.839.910,00 | | | | | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00| | | | | Imposto Renda Prov. de Qualquer | | | | | Natureza 520.000,00 | | | | | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | | | Fonte 520.000,00 | | | | | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | | | Fonte - Trabalho 520.000,00 | | | | | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | | | Fonte - Trabalho - Principal 01000 312.000,00 | | | | | 01001 130.000,00 | | | | | 01002 78.000,00 | | | | | 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Impostos Específicos de | | | | | Estados/DF Municípios 4.319.910,00 | | | | | 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Impostos sobre o Patrimônio para | | | | | Estados/DF/Municípios 41.910,00 | | | | | 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana 31.750,00 | | | | | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana - 01000 15.000,00 | | | | | 01001 6.250,00 | | | | | 01002 3.750,00 | | | | | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana - 01000 750,00 | | | | | 01001 312,50 | | | | | 01002 187,50 | | | | | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana - 01000 3.000,00 | | | | | 01001 1.250,00 | | | | | 01002 750,00 | | | | | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00| | | | | Imposto sobre a Propriedade | | | | | Predial e Territorial Urbana - 01000 300,00 | | | | | 01001 125,00 | | | | | 01002 75,00 | | | | | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI 10.160,00 | | | | | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI - Principal 01000 4.800,00 | | | | | 01001 2.000,00 | | | | | 01002 1.200,00 | | | | | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI - Multa e jur. 01000 240,00 | | | | | 01001 100,00 | | | | | 01002 60,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI - Dívida ativa 01000 960,00 | | | | | 01001 400,00 | | | | | 01002 240,00 | | | | | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00| | | | | Imposto sobre Transmissão de Bens | | | | | Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a. 01000 96,00 | | | | | 01001 40,00 | | | | | 01002 24,00 | | | | | 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00| | | | | Impostos s/ Produção, circulação | | | | | de Mercadorias e Serviços 4.278.000,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza 4.278.000,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza - Principal 01000 2.220.000,00 | | | | | 01001 925.000,00 | | | | | 01002 555.000,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza - Multa e jur. 01000 114.000,00 | | | | | 01001 47.500,00 | | | | | 01002 28.500,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza - Dívida ativa 01000 222.000,00 | | | | | 01001 92.500,00 | | | | | 01002 55.500,00 | | | | | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00| | | | | Imposto sobre Serviços de | | | | | Qualquer Natureza - 01000 10.800,00 | | | | | 01001 4.500,00 | | | | | 01002 2.700,00 | | | | | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Taxas 267.800,00 | | | | | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00| | | | | Taxas pelo Exercício Poder de | | | | | Polícia 8.890,00 | | | | | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização 6.350,00 | | | | | 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização 6.350,00 | | | | | 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização - Principal 01000 3.000,00 | | | | | 01001 1.250,00 | | | | | 01002 750,00 | | | | | 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização - Multa e jur. prin 01000 150,00 | | | | | 01001 62,50 | | | | | 01002 37,50 | | | | | 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização - Dívida ativa 01000 600,00 | | | | | 01001 250,00 | | | | | 01002 150,00 | | | | | 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00| | | | | Taxas de Inspeção, Controle e | | | | | Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa 01000 60,00 | | | | | 01001 25,00 | | | | | 01002 15,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental 2.540,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental 2.540,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental - Principal 01000 1.200,00 | | | | | 01001 500,00 | | | | | 01002 300,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.2.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental - Multa e jur. prin 01000 60,00 | | | | | 01001 25,00 | | | | | 01002 15,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.3.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental - Dívida ativa 01000 240,00 | | | | | 01001 100,00 | | | | | 01002 60,00 | | | | | 1.1.2.1.04.1.4.00.00.00| | | | | Taxa de Controle e Fiscalização | | | | | Ambiental - Mul.jur.dív.ativa 01000 24,00 | | | | | 01001 10,00 | | | | | 01002 6,00 | | | | | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços 258.910,00 | | | | | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços 258.910,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços 258.910,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | - Principal 01000 200.000,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | - Multa e juros do principal 01000 8.910,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | - Dívida ativa 01000 40.000,00 | | | | | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00| | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | - Multa e juros da dívida ativa 01000 10.000,00 | | | | | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Contribuições 335.000,00 | | | | | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Contribuição para o Custeio do | | | | | Serviço de Iluminação Pública 335.000,00 | | | | | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00| | | | | Contribuição Custeio do Serviço | | | | | de Iluminação Pública 335.000,00 | | | | | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00| | | | | Contribuição Custeio do Serviço | | | | | de Iluminação Pública - Princ. 01017 335.000,00 | | | | | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receita Patrimonial 208.790,00 | | | | | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Exploração do Patrimônio | | | | | Imobiliário do Estado 2.540,00 | | | | | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00| | | | | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, | | | | | Laudêmios, Tarifas de Ocupação 2.540,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos 2.540,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos - | | | | | Principal 01000 2.000,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos - Multa | | | | | e juros do principal 01000 100,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida | | | | | ativa 01000 400,00 | | | | | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00| | | | | Aluguéis e Arrendamentos - Multa | | | | | e juros da dívida ativa 01000 40,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Valores Mobiliários 206.250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00| | | | | Juros e Correções Monetárias 206.250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Bancários 105.250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Bancários - Principal 105.250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos de | | | | | Recursos Vinculados - Principal 94.750,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | | | | Royalties - Principal 01121 20.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB | | | | | - Principal 01018 12.000,00 | | | | | 01019 8.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS | | | | | - Principal 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.20.90| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | | | | outros SUS - Principal 01014 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS | | | | | - Principal 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.30.90| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - | | | | | Outras Transf. FNAS - Principal 01029 1.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE | | | | | - Principal 01016 250,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00| | | | | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - | | | | | Outros dest. - Principal 01000 37.000,00 | | | | | 01058 5.000,00 | | | | | 01060 5.000,00 | | | | | 01061 5.000,00 | | | | | 01094 500,00 | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00| | | | | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não | | | | | Vinculados - Principal 01000 10.500,00 | | | | | 1.3.2.1.00.2.0.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Especiais 101.000,00 | | | | | 1.3.2.1.00.2.1.00.00.00| | | | | Remuneração de Depósitos | | | | | Especiais - Principal 01029 5.000,00 | | | | | 01064 20.000,00 | | | | | 01065 10.000,00 | | | | | 01066 2.000,00 | | | | | 01067 2.000,00 | | | | | 01094 12.000,00 | | | | | 51024 45.000,00 | | | | | 61024 5.000,00 | | | | | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Correntes 38.621.010,00 | | | | | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades 26.604.510,00 | | | | | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M 26.604.510,00 | | | | | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Participação na Receita da União 12.542.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 11.500.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - | | | | | Principal 01000 6.900.000,00 | | | | | 01001 575.000,00 | | | | | 01002 1.725.000,00 | | | | | 01018 1.380.000,00 | | | | | 01019 920.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM 1% Cota | | | | | dezembro 520.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM 1% Cota | | | | | dezembro - Principal 01000 390.000,00 | | | | | 01001 130.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00| | | | | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho 520.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00| | | | | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | | | | | - Principal 01000 390.000,00 | | | | | 01001 130.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | | | | Territorial Rural 2.000,00 | | | | | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | | | | Territorial Rural - Princ. 01000 1.200,00 | | | | | 01001 100,00 | | | | | 01002 300,00 | | | | | 01018 240,00 | | | | | 01019 160,00 | | | | | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00| | | | | Transf. da Compensação Financ. | | | | | Exploração de Rec. Naturais 11.190.010,00 | | | | | 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte | | | | | Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 10.799.500,00 | | | | | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte | | | | | Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 01121 10.799.500,00 | | | | | 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte Royalties Exc. | | | | | Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 250.000,00 | | | | | 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte Royalties Exc. | | | | | Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - 01121 250.000,00 | | | | | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Fundo Especial do | | | | | Petróleo - FEP 140.510,00 | | | | | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Fundo Especial do | | | | | Petróleo - FEP - Principal 01121 140.510,00 | | | | | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00| | | | | Transf. Recursos do SUS - Repasse | | | | | Fundo a Fundo 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00| | | | | Transf. Recursos do SUS - Repasse | | | | | Fundo a Fundo 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00| | | | | Transf. Recursos do SUS - Repasse | | | | | Fundo a Fundo - Principal 1.751.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00| | | | | Atenção Básica - Principal 1.365.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.10.00| | | | | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB | | | | | Fixo) - Principal 01064 320.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.00| | | | | Piso de Atenção Básica Variável | | | | | (PAB Variável) - Principal 932.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.05| | | | | Saúde da Família - Principal 01064 293.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.10| | | | | Agentes Comunitários de Saúde - | | | | | Principal 01064 311.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.15| | | | | Saúde Bucal - Principal 01064 173.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.40| | | | | Núcleo de Apoio à Saúde da | | | | | Família - NASF - Principal 01064 155.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.90.00| | | | | Outros Programas Fin. por Transf | | | | | Fundo a Fundo - Principal 01064 113.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00| | | | | Atenção de Média e Alta | | | | | Complexidade - Principal 173.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.20.10.00| | | | | Limite Financeiro da MAC | | | | | Ambulatorial e Hospitalar - 173.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.20.10.07| | | | | Atenção de Média e Alta | | | | | Complexidade - Teto Financeiro - 01065 173.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.7.1.8.03.1.1.40.00.00| | | | | Vigilância em Saúde - Principal 156.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.40.10.00| | | | | Vigilância Epidemiológica e | | | | | Ambiental em Saúde - Principal 01066 156.000,00 | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.50.00.00| | | | | Assistência Farmacêutica - | | | | | Principal 01067 57.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00| | | | | Tranferências de Recursos Fundo | | | | | Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS 394.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00| | | | | Tranferências de Rec. FNAS 394.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00| | | | | Tranferências de Rec. FNAS - | | | | | Principal 394.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00| | | | | Proteção Social Básica - | | | | | Principal 01029 72.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.20.00.00| | | | | Gestão do SUAS - Principal 01029 18.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.30.00.00| | | | | Proteção Social Especial de Média | | | | | Complexidade - Principal 01029 108.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.50.00.00| | | | | Gestão do Prog. Bolsa Família e | | | | | do Cadastro Único - Principal 01029 135.000,00 | | | | | 1.7.1.8.04.1.1.90.00.00| | | | | Outras Transferências do FNAS - | | | | | Principal 01029 61.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00| | | | | Transferência de Rec.Fundo Nac. | | | | | de Desenv. Educação.-FNDE 623.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00| | | | | Transferências do | | | | | Salário-Educação 300.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00| | | | | Transferências do | | | | | Salário-Educação - Principal 01058 300.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00| | | | | Transfer. Direta do FNDE-PNAE 199.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00| | | | | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - | | | | | Principal 01060 199.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00| | | | | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE 124.000,00 | | | | | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00| | | | | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - | | | | | Principal 01061 124.000,00 | | | | | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00| | | | | Transferência Fin ICMS - | | | | | Desoneração - Lc. Nº 87/96 4.500,00 | | | | | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00| | | | | Transferência Financeira | | | | | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 4.500,00 | | | | | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00| | | | | Transferência Financeira | | | | | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - 01000 2.700,00 | | | | | 01001 225,00 | | | | | 01002 675,00 | | | | | 01018 540,00 | | | | | 01019 360,00 | | | | | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00| | | | | Demais Transferências da União 100.000,00 | | | | | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00| | | | | Outras Transferências da União 100.000,00 | | | | | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00| | | | | Outras Transferências da União 100.000,00 | | | | | 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00| | | | | Outras Transferências da União - | | | | | Principal 51024 100.000,00 | | | | | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências dos Estados 4.416.500,00 | | | | | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M 4.416.500,00 | | | | | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Participação na Receita dos | | | | | Estados 3.893.500,00 | | | | | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do ICMS 3.500.000,00 | | | | | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do ICMS - Principal 01000 2.100.000,00 | | | | | 01001 175.000,00 | | | | | 01002 525.000,00 | | | | | 01018 420.000,00 | | | | | 01019 280.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPVA 350.000,00 | | | | | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPVA - Principal 01000 210.000,00 | | | | | 01001 17.500,00 | | | | | 01002 52.500,00 | | | | | 01018 42.000,00 | | | | | 01019 28.000,00 | | | | | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios 3.500,00 | | | | | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios - | | | | | Principal 01000 2.100,00 | | | | | 01001 175,00 | | | | | 01002 525,00 | | | | | 01018 420,00 | | | | | 01019 280,00 | | | | | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte Contribuição | | | | | Intervenção Domínio Econômico 40.000,00 | | | | | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte Contribuição | | | | | Intervenção Domínio Econômico - 01016 40.000,00 | | | | | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00| | | | | Transferência da Cota-Parte da | | | | | Compensação Financeira (25%) 61.000,00 | | | | | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. | | | | | Produ.Petro-Lei 7.990/89 61.000,00 | | | | | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. | | | | | Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 01121 61.000,00 | | | | | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de | | | | | Convênios-Estados/Dist.Federal e 462.000,00 | | | | | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00| | | | | Transf. Convênio dos Estados | | | | | Dest. a Programas Educação 462.000,00 | | | | | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00| | | | | Transf. Convênio dos Estados | | | | | Dest. a Programas Educação - 61022 462.000,00 | | | | | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de Outras | | | | | Instituições Públicas 7.600.000,00 | | | | | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de Outras | | | | | Instituições Públicas - 7.600.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Transf.Recur.do Fundo de | | | | | Man.Desenv. da Educação Básica - 7.600.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00| | | | | Transferências de Recursos do | | | | | FUNDEB 7.500.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00| | | | | Transferências de Recursos do | | | | | FUNDEB - Principal 01018 6.375.000,00 | | | | | 01019 1.125.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Transferência de Rec | | | | | Complementação da União ao FUNDEB 100.000,00 | | | | | 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Transferência de Rec | | | | | Complementação da União ao FUNDEB 01018 74.000,00 | | | | | 01019 26.000,00 | | | | | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas de Capital 1.369.900,00 | | | | | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências de Capital 1.369.900,00 | | | | | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades 919.900,00 | | | | | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União 919.900,00 | | | | | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00| | | | | Transferência de Convênios da | | | | | União e de suas Entidades 919.900,00 | | | | | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | da União 919.900,00 | | | | | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | da União - Principal 51024 919.900,00 | | | | | - continua -
![Page 35: Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL ... · Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL Secretaria Municipal da Casa Civil Av. Antônio Ferreira de](https://reader035.vdocuments.us/reader035/viewer/2022070721/5ee21889ad6a402d666cb96e/html5/thumbnails/35.jpg)
- continuação - 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Estados e do | | | | | Distrito Federal e de suas 450.000,00 | | | | | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Estados, Distrito | | | | | Federal, e de suas Entidades 450.000,00 | | | | | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Convênio | | | | | Estados,Distr.Feder.Suas 450.000,00 | | | | | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | dos Estados 450.000,00 | | | | | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00| | | | | Outras Transferências de Convênio | | | | | dos Estados - Principal 61024 450.000,00 | | | | | 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Deduções de Receita -3.172.000,00 | | | | | 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Deduções do FUNDEB -3.172.000,00 | | | | | 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Receitas Correntes -3.172.000,00 | | | | | 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências Correntes -3.172.000,00 | | | | | 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União e de suas | | | | | Entidades -2.401.300,00 | | | | | 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M -2.401.300,00 | | | | | 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Participação na Receita da União -2.400.400,00 | | | | | 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -2.400.000,00 | | | | | 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - | | | | | Principal 01018 -2.040.000,00 | | | | | 01019 -360.000,00 | | | | | 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | | | | Territorial Rural -400,00 | | | | | 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | | | | Territorial Rural - Princ. 01018 -340,00 | | | | | 01019 -60,00 | | | | | 951.7.1.8.06.0.0.00.00.00| | | | | Transferência Fin ICMS - | | | | | Desoneração - Lc. Nº 87/96 -900,00 | | | | | 951.7.1.8.06.1.0.00.00.00| | | | | Transferência Financeira | | | | | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -900,00 | | | | | 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00| | | | | Transferência Financeira | | | | | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - 01018 -765,00 | | | | | 01019 -135,00 | | | | | 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências dos Estados -770.700,00 | | | | | 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00| | | | | Transferências da União - | | | | | Específica E/M -770.700,00 | | | | | 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00| | | | | Participação na Receita dos | | | | | Estados -770.700,00 | | | | | 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do ICMS -700.000,00 | | | | | 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do ICMS - Principal 01018 -595.000,00 | | | | | 01019 -105.000,00 | | | | | 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPVA -70.000,00 | | | | | 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPVA - Principal 01018 -59.500,00 | | | | | 01019 -10.500,00 | | | | | 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios -700,00 | | | | | 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00| | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios - | | | | | Principal 01018 -595,00 | | | | | 01019 -105,00 | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA RECEITA | 42.470.410,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 961.500,00 961.500,00 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 961.500,00 961.500,00 | | | | 04 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 961.500,00 961.500,00 | | | | 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 593.500,00 593.500,00 | | | | . Conjunto de operações que se realizam de | | | | modo continuo e permanente tendo | | | | como objetivo a manutenção das atividades do | | | | Gabinete do Prefeito | | | | 04 122 0002 2.003 Manutenção da Frota de Veículos da | | | | Secretaria da Casa Civil 73.000,00 73.000,00 | | | | 04 122 0002 2.004 Contribuições a Associações, Federações | | | | e Confederações de Municípios 20.000,00 20.000,00 | | | | 04 122 0002 2.005 Publicação dos Atos e Açoes da | | | | Administração Pública Municipal 275.000,00 275.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 961.500,00| 961.500,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 368.000,00 368.000,00 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 368.000,00 368.000,00 | | | | 04 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 368.000,00 368.000,00 | | | | 04 122 0002 2.006 Manutenção das Atividades do Gabinete do | | | | Vice-Prefeito 368.000,00 368.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 368.000,00| 368.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 1.470.700,00 2.451.700,00 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 1.470.700,00 2.451.700,00 | | | | 04 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 1.470.700,00 2.451.700,00 | | | | 04 122 0002 0.001 Programa de Formação do Patrimonio do | | | | Servidor Público 255.000,00 | | | | 04 122 0002 0.002 Consignações a Justiça do Trabalho 100.000,00 | | | | 04 122 0002 0.003 Consignações ao Poder Judiciário 100.000,00 | | | | 04 122 0002 0.004 Amortização da Dívida Interna | | | | Contratada e Encargos 526.000,00 | | | | 04 122 0002 2.007 Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal | | | | de Administração e Planejamento 1.122.500,00 1.122.500,00 | | | | 04 122 0002 2.008 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 148.200,00 148.200,00 | | | | 04 122 0002 2.009 Realização de Concurso Público 200.000,00 200.000,00 | | | | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 1.470.700,00| 2.451.700,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Tributação DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 12 Educação 0,00 528.000,00 528.000,00 | | | | 12 123 Administração Financeira 0,00 528.000,00 528.000,00 | | | | 12 123 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 528.000,00 528.000,00 | | | | 12 123 0002 2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Tributação 528.000,00 528.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 528.000,00| 528.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 12 Educação 311.000,00 4.943.960,00 5.254.960,00 | | | | 12 122 Administração Geral 0,00 45.000,00 45.000,00 | | | | 12 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 45.000,00 45.000,00 | | | | 12 122 0002 2.011 Manutenção das Atividades dos Conselhos | | | | Municipais da Educação 21.000,00 21.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxxxxx | | | | 12 122 0002 2.012 Programa de Formação e Qualificação de Professores 24.000,00 24.000,00 | | | | xx | | | | 12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 449.000,00 449.000,00 | | | | 12 306 0009 Merenda Escolar 0,00 449.000,00 449.000,00 | | | | 12 306 0009 2.013 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 245.000,00 245.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxxxx | | | | 12 306 0009 2.014 Alimentação Escolar - Educação Infantil/ CRECHE 100.000,00 100.000,00 | | | | XXXXXXXXXXXX | | | | 12 306 0009 2.015 Alimentação Escolar - Educação Infantil/ | | | | PRÉ-ESCOLA 88.000,00 88.000,00 | | | | XXXXXXXXXXXXX | | | | 12 306 0009 2.016 Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos 16.000,00 16.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxx | | | | 12 361 Ensino Fundamental 205.000,00 2.816.960,00 3.021.960,00 | | | | 12 361 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 714.960,00 714.960,00 | | | | 12 361 0002 2.017 Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. | | | | de Educação,Cultura,Esporte e Lazer 714.960,00 714.960,00 | | | | Atualização constante dos equipamentos e | | | | ambiente, a fim de proporcionar | | | | melhores condições de trabalho. Promover a | | | | qualificação continuada dos | | | | recursos humanos, a modernização dos | | | | sistemas de informação, reforma e | | | | manutenção de unidades operativas, para | | | | melhoria do desempenho funcional e | | | | operacional do setor público. Investir | | | | em ações de divulgação de | | | | informações governamentais, de natureza | | | | legal e institucional, por | | | | intermédio de veiculação em meios de | | | | comunicação, de anúncios, | | | | 12 361 0004 Ensino Fundamental 205.000,00 1.478.000,00 1.683.000,00 | | | | 12 361 0004 1.001 Construção,Ampliação,Reforma e Manut. | | | | de Atividades de Ensino Fundamental 205.000,00 205.000,00 | | | | xxxxxxxxx | | | | 12 361 0004 2.018 Manutenção das Atividades do Ensino | | | | Fundamental da Rede Municipal de Ensino 1.423.000,00 1.423.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - Proporcionar um atendimento de melhor | | | | qualidade aos alunos, visando sua | | | | formação básica, de forma que estes | | | | possam ter um processo de ensino e | | | | aprendizagem cada vez melhor,com o auxílio | | | | de professores capacitados que | | | | poderão organizar ações adequadas para as | | | | necessidades dos alunos, bem como | | | | aumentar o número de vagas no ensino | | | | fundamental, as disciplinas damatriz | | | | curricular e a implementação de salas de | | | | atividades múltiplas. | | | | 12 361 0004 2.019 Fardamento Escolar - Ensino Fundamental 55.000,00 55.000,00 | | | | xxxxxxx | | | | 12 361 0008 Transporte Escolar 0,00 624.000,00 624.000,00 | | | | 12 361 0008 2.020 Trasnporte Escolar - Ensino Fundamental 624.000,00 624.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | 12 362 Ensino Médio 0,00 266.000,00 266.000,00 | | | | 12 362 0008 Transporte Escolar 0,00 266.000,00 266.000,00 | | | | 12 362 0008 2.021 Trasnporte Escolar - Ensino Médio 266.000,00 266.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxxxx | | | | 12 364 Ensino Superior 0,00 200.000,00 200.000,00 | | | | 12 364 0008 Transporte Escolar 0,00 200.000,00 200.000,00 | | | | 12 364 0008 2.022 Trasnporte Escolar - Ensino Superior 200.000,00 200.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | 12 365 Educação Infantil 106.000,00 760.000,00 866.000,00 | | | | 12 365 0005 Educação Infantil 106.000,00 760.000,00 866.000,00 | | | | 12 365 0005 1.002 Construção,Ampliação, Reforma e Manut. | | | | de Unid.de Ensino da Educação Infantil 106.000,00 106.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxx | | | | 12 365 0005 2.023 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - CRECHE 230.000,00 230.000,00 | | | | XXXXXXXXXX | | | | 12 365 0005 2.024 Fardamento Escolar - Educação Infantil/ CRECHE 35.000,00 35.000,00 | | | | XXXXXXXXX | | | | 12 365 0005 2.025 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - PRÉ-ESCOLA 485.000,00 485.000,00 | | | | XXXXXX | | | | 12 365 0005 2.026 Fardamento Escolar - Educação Infantil/ PRÉ-ESCOLA 10.000,00 10.000,00 | | | | XXXXXXXXXXX | | | | 12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 203.800,00 203.800,00 | | | | 12 366 0007 Educação de Jovens e Adultos 0,00 178.800,00 178.800,00 | | | | 12 366 0007 2.027 Manutenção das Atividades da Educação de | | | | Jovens e Adultos 178.800,00 178.800,00 | | | | xxxxxxxxxxx | | | | 12 366 0008 Transporte Escolar 0,00 25.000,00 25.000,00 | | | | 12 366 0008 2.028 Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultgos 25.000,00 25.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxx | | | | 12 367 Educação Especial 0,00 54.200,00 54.200,00 | | | | 12 367 0006 Educação Especial 0,00 54.200,00 54.200,00 | | | | 12 367 0006 2.029 Manutenção das Atividades da Educação Especial 54.200,00 54.200,00 | | | | xxxxxxxxxxx | | | | 12 812 Desporto Comunitário 0,00 89.000,00 89.000,00 | | | | 12 812 0013 Eventos Desportivos 0,00 89.000,00 89.000,00 | | | | 12 812 0013 2.030 Construção, Ampliação, Reforma e | | | | Manutenção de Quadras de Esporte 52.000,00 52.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 12 812 0013 2.031 Construção, Ampliação, Reforma e | | | | Manutenção de Campos de Futebol 37.000,00 37.000,00 | | | | 12 813 Lazer 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | | 12 813 0012 Eventos Culturais 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | | 12 813 0012 2.032 Manutenção das Atividades da Biblioteca | | | | Pública Municipal 60.000,00 60.000,00 | | | | 13 Cultura 0,00 25.000,00 25.000,00 | | | | 13 392 Difusão Cultural 0,00 25.000,00 25.000,00 | | | | 13 392 0012 Eventos Culturais 0,00 25.000,00 25.000,00 | | | | 13 392 0012 2.033 Programa de Realização de Eventos Culturais 25.000,00 25.000,00 | | | | xxxxxxxxx | | | | 27 Desporto e Lazer 0,00 35.000,00 35.000,00 | | | | 27 812 Desporto Comunitário 0,00 35.000,00 35.000,00 | | | | 27 812 0012 Eventos Culturais 0,00 35.000,00 35.000,00 | | | | 27 812 0012 2.034 Programa de Realização de Eventos Desportivos 35.000,00 35.000,00 | | | | xxxxxxxxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 311.000,00 | 5.003.960,00| 5.314.960,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 91.000,00 91.000,00 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 91.000,00 91.000,00 | | | | 04 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 91.000,00 91.000,00 | | | | 04 122 0002 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Turismo e Meio Ambiente 91.000,00 91.000,00 | | | | x | | | | 18 Gestão Ambiental 0,00 31.000,00 31.000,00 | | | | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 31.000,00 31.000,00 | | | | 18 541 0017 Turismo em Serra do Mel 0,00 31.000,00 31.000,00 | | | | 18 541 0017 2.036 Manutenção das Atividades de Preservação | | | | do Meio Ambiente 31.000,00 31.000,00 | | | | 27 Desporto e Lazer 25.000,00 221.000,00 246.000,00 | | | | 27 695 Turismo 25.000,00 221.000,00 246.000,00 | | | | 27 695 0017 Turismo em Serra do Mel 25.000,00 221.000,00 246.000,00 | | | | 27 695 0017 1.003 Projeto de Elaboração do Plano de Açoes Turisticas 25.000,00 25.000,00 | | | | x | | | | 27 695 0017 2.037 Manutenção do Programa de Realização de Eventos 221.000,00 221.000,00 | | | | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 25.000,00 | 343.000,00| 368.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 15 Urbanismo 0,00 5.343.150,00 5.343.150,00 | | | | 15 122 Administração Geral 0,00 1.007.400,00 1.007.400,00 | | | | 15 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 1.007.400,00 1.007.400,00 | | | | 15 122 0002 2.038 Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Infra- | | | | Estrutura, Abastecimento e Saneamento 1.007.400,00 1.007.400,00 | | | | xxx | | | | 15 451 Infra Estrutura Urbana 0,00 1.215.000,00 1.215.000,00 | | | | 15 451 0016 Infra Estrutura 0,00 1.215.000,00 1.215.000,00 | | | | 15 451 0016 2.039 Pavimentação, Drenagem, Recapeamento e | | | | Conservação de Logradouros Públicos 1.098.000,00 1.098.000,00 | | | | xxx | | | | 15 451 0016 2.040 Construção, Ampliação, Reforma e | | | | Conservação de Prédios Públicos 117.000,00 117.000,00 | | | | xxx | | | | 15 452 Serviços Urbanos 0,00 3.120.750,00 3.120.750,00 | | | | 15 452 0016 Infra Estrutura 0,00 3.120.750,00 3.120.750,00 | | | | 15 452 0016 2.041 Manutenção das Ações de Limpeza Pública | | | | do Município de Serra do Mel 1.885.000,00 1.885.000,00 | | | | xx | | | | 15 452 0016 2.042 Manutenção da Frota de Veículos e | | | | Máquinas da Secretaria de Infraestrutura 340.250,00 340.250,00 | | | | xx | | | | 15 452 0016 2.043 Manutenção e Monitoramento da Rede de | | | | Iluminação Pública de Serra do Mel 465.500,00 465.500,00 | | | | xx | | | | 15 452 0016 2.044 Construção, Ampliação e Conservação de | | | | Praças Públicas 285.000,00 285.000,00 | | | | xxx | | | | 15 452 0016 2.045 Construção, Conservação e Manutenção de | | | | Esgostos e Galerias 145.000,00 145.000,00 | | | | xxx | | | | 26 Transporte 0,00 370.000,00 370.000,00 | | | | 26 782 Transporte Rodoviário 0,00 370.000,00 370.000,00 | | | | 26 782 0016 Infra Estrutura 0,00 370.000,00 370.000,00 | | | | 26 782 0016 2.046 Construção, Ampliação e Conservação de | | | | Estradas Vicinais 370.000,00 370.000,00 | | | | xxx | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 5.713.150,00| 5.713.150,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transportes DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 189.500,00 189.500,00 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 189.500,00 189.500,00 | | | | 04 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 189.500,00 189.500,00 | | | | 04 122 0002 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Transporte 189.500,00 189.500,00 | | | | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 189.500,00| 189.500,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 20 Agricultura 0,00 1.621.500,00 1.621.500,00 | | | | 20 122 Administração Geral 0,00 434.500,00 434.500,00 | | | | 20 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 434.500,00 434.500,00 | | | | 20 122 0002 2.048 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de | | | | Agricultura, Pecuária e Des. Economico 434.500,00 434.500,00 | | | | xxx | | | | 20 244 Assistência Comunitária 0,00 150.000,00 150.000,00 | | | | 20 244 0015 Agricultura e Pecuária Forte 0,00 150.000,00 150.000,00 | | | | 20 244 0015 2.049 Manutenção das Atividades da Defesa Civil 150.000,00 150.000,00 | | | | xxxxxxxxxx | | | | 20 605 Abastecimento 0,00 790.000,00 790.000,00 | | | | 20 605 0015 Agricultura e Pecuária Forte 0,00 790.000,00 790.000,00 | | | | 20 605 0015 2.050 Perfuração, Instalação e Manutenção de | | | | Poços, Adutoras e Caixas D`Àgua 675.000,00 675.000,00 | | | | xxxxxxxxx | | | | 20 605 0015 2.051 Abastecimento Móvel de Àgua Potável - | | | | População e Prédios Públicos 115.000,00 115.000,00 | | | | xxxxxxx | | | | 20 606 Extensão Rural 0,00 247.000,00 247.000,00 | | | | 20 606 0015 Agricultura e Pecuária Forte 0,00 247.000,00 247.000,00 | | | | 20 606 0015 2.052 Assistência ao Produtor Rural - | | | | Agricultura Familia 247.000,00 247.000,00 | | | | xxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 1.621.500,00| 1.621.500,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 12 Educação 0,00 7.520.000,00 7.520.000,00 | | | | 12 361 Ensino Fundamental 0,00 6.093.000,00 6.093.000,00 | | | | 12 361 0004 Ensino Fundamental 0,00 6.093.000,00 6.093.000,00 | | | | 12 361 0004 2.053 Manutenção das Atividades do Ensino | | | | Fundamental - FUNDEB 60% 4.594.000,00 4.594.000,00 | | | | XXX | | | | 12 361 0004 2.054 Manutenção das Atividades do Ensino | | | | Fundamental - FUNDEB 40% 1.499.000,00 1.499.000,00 | | | | XXXXXXXXX | | | | 12 365 Educação Infantil 0,00 1.427.000,00 1.427.000,00 | | | | 12 365 0005 Educação Infantil 0,00 1.427.000,00 1.427.000,00 | | | | 12 365 0005 2.055 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - CRECHE - FUNDEB 60% 590.000,00 590.000,00 | | | | XXXXXXXXXX | | | | 12 365 0005 2.056 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% 413.000,00 413.000,00 | | | | xxxxxxxxxxxx | | | | 12 365 0005 2.057 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% 424.000,00 424.000,00 | | | | XXXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 7.520.000,00| 7.520.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 293.500,00 293.500,00 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 293.500,00 293.500,00 | | | | 04 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 293.500,00 293.500,00 | | | | 04 122 0002 2.058 Manutenção das Atividades da | | | | Procuradoria Geral do Município 293.500,00 293.500,00 | | | | xx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 293.500,00| 293.500,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 1.803.000,00 1.803.000,00 | | | | 04 123 Administração Financeira 0,00 1.803.000,00 1.803.000,00 | | | | 04 123 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 1.803.000,00 1.803.000,00 | | | | 04 123 0002 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Finanças 1.803.000,00 1.803.000,00 | | | | xxxxxxxxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 1.803.000,00| 1.803.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Controladoria Geral do Município DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 339.000,00 339.000,00 | | | | 04 124 Controle Interno 0,00 339.000,00 339.000,00 | | | | 04 124 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 339.000,00 339.000,00 | | | | 04 124 0002 2.060 Manutenção das Atividades da | | | | Controladoria Geral do Município 339.000,00 339.000,00 | | | | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 339.000,00| 339.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 200.000,00 | | | | 99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 200.000,00 | | | | 99 999 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 200.000,00 | | | | 99 999 0002 9.001 Reserva de Contingênica 200.000,00 | | | | Reserva de Contingênica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 0,00| 200.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Câmara Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 01 Poder Legislativo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 01 Legislativa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 01 031 Ação Legislativa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 01 031 0001 Programa de Apoio Legislativo 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni | | | | cipal de Serra do Mel 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | .Conjunto de operações que se realizam de | | | | modo contínuo e permanente tendo | | | | como objetivo a manutenção das atividades da | | | | Câmara Municipal de Vereadores | | | | de Serra do Mel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 1.400.000,00| 1.400.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel Orçamento Seguridade social - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 10 Saúde 0,00 649.500,00 649.500,00 | | | | 10 122 Administração Geral 0,00 649.500,00 649.500,00 | | | | 10 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 649.500,00 649.500,00 | | | | 10 122 0002 2.061 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Saúde 604.000,00 604.000,00 | | | | Possibilitar a manutenção da Gestão da | | | | secretaria de saúde, fortalecer as | | | | ações de planejamento, avaliação, | | | | monitoramento e ampliar. Fortalecer os | | | | processos de trabalho dos técnicos | | | | administrativos, realizar contratação de | | | | empresas especializada e gestão de serviços | | | | de saúde, na busca de apoiar a | | | | secretaria em relação as ferramentas de | | | | gestão, proporcionar os matérias de | | | | consumo suficientes para o bom | | | | funcionamento da secretaria e realizar a | | | | compra de materiais permanentes. | | | | 10 122 0002 2.062 Manutenção das Atividades do Conselho | | | | Municipal de Saúde 45.500,00 45.500,00 | | | | Um dos pontos primordiais do SUS é o | | | | controle social, garantido na lei | | | | 80142/90 a participação da população nas | | | | tomadas de decisões torna-se | | | | elementar para o planejamento participativo. | | | | Portanto é necessário o aporte | | | | financeiro para a realização de | | | | conferências, reuniões, treinamentos e | | | | capacitações. Fortalecer os vínculos do | | | | cidadão, conselheiros de saúde, | | | | lideranças informais e de grupos | | | | integrados às atividades coletivas dos | | | | serviços de saúde e de movimentos sociais, | | | | agentes comunitários de saúde, | | | | agentes de combate às endemias, educadores | | | | populares com o SUS. | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 649.500,00| 649.500,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel Orçamento Seguridade social - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 10 Saúde 661.000,00 10.291.100,00 10.952.100,00 | | | | 10 301 Atenção Básica 661.000,00 4.864.000,00 5.525.000,00 | | | | 10 301 0011 Serra do Mel com Saúde 661.000,00 4.864.000,00 5.525.000,00 | | | | 10 301 0011 1.004 Construção, Ampliação, Reforma e | | | | Manutenção de Unidades de Saúde 661.000,00 661.000,00 | | | | Melhorar as instalações das Unidades Básicas | | | | de Saúde, Ampliar as unidades | | | | de Atenção Especializadas, hospitalar e | | | | melhorar a ambiência da unidade de | | | | saúde de acordo com a Política Nacional de | | | | Humanização-PNH. | | | | 10 301 0011 2.063 Manutenção das Equipes da Estratégia de | | | | Saúde da Família - ESF 870.000,00 870.000,00 | | | | Efetivar a Estratégia de Saúde da Família | | | | como ordenadora de toda rede de | | | | atenção a saúde, ampliar o acesso aos | | | | usuários a serviços essenciais | | | | básicos, fortalecer os processos de | | | | trabalho dos servidores da atenção | | | | básica e adquirir materiais de consumo | | | | para efetivar todas as ações | | | | propostas pelo Plano Municipal de Saúde | | | | 2018 á 2021. Investir em | | | | qualificação e fixação de profissionais para | | | | o SUS. | | | | 10 301 0011 2.064 Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da | | | | Família - NASF 184.000,00 184.000,00 | | | | Fortalecer o NASF tipo 2 no Município de | | | | Serra do Mel/RN, ampliando a | | | | Estratégia de Saúde da Família por meio | | | | da atuação do NASF junto as | | | | unidades básicas de saúde da família do | | | | município possibilitando a aumentar | | | | o acesso e a resolubilidade de ações e | | | | serviços oferecidos a população na | | | | rede de serviços do SUS. Fomentando a | | | | melhoria no nível de qualidade de | | | | vida e saúde dos cidadãos, por meio de | | | | ações estratégicas de promoção, | | | | prevenção, recuperação e reabilitação de | | | | doenças e agravos à saúde. | | | | Investir em qualificação e fixação de | | | | profissionais para o SUS | | | | - continua -
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- continuação - 10 301 0011 2.065 Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB 710.000,00 710.000,00 | | | | Possibilitar a manutenção da Estratégia de | | | | Saúde Bucal do Munícipio, | | | | fortalecer as ações de combate as cáries e | | | | dentes perdidos, ampliar ações | | | | de prevenção e promoção a saúde dentária, | | | | fortalecer os processos de | | | | trabalho dos profissionais de saúde bucal | | | | do município e fazer aquisições | | | | de material odontológico e material de | | | | consumo para funcionamento das | | | | unidades básicas que disponham de | | | | consultório odontológicos. Investir em | | | | qualificação e fixação de profissionais para | | | | o SUS. | | | | 10 301 0011 2.066 Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS 1.018.000,00 1.018.000,00 | | | | Investir na ampliação do Programa Agente | | | | Comunitário de Saúde, fazer | | | | aquisição de material de consumo para | | | | realizações das atividades diárias, | | | | adquirir equipamentos portáteis/eletrônicos | | | | e Fortalecer os processos de | | | | educação continuada junto as agentes. | | | | Investir em qualificação e fixação de | | | | profissionais para o SUS | | | | 10 301 0011 2.067 Manutenção da Frota de Veículos das | | | | Ações de Saúde da Atenção Básica 288.000,00 288.000,00 | | | | Fortalecer e ampliar o transporte | | | | sanitário na atenção básica, fornecer | | | | combustível veicular para as viaturas e | | | | reposição de peças e serviços caso | | | | seja necessário. | | | | 10 301 0011 2.068 Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde 548.000,00 548.000,00 | | | | Suprir as necessidades essenciais dos | | | | postos e unidades básicas de saúde | | | | tais como; material de expediente, higiene | | | | e limpeza, e consumo no geral. | | | | Portanto, é de suma importância a | | | | alocação de recursos financeiros para | | | | garantir a manutenção destas unidades. | | | | 10 301 0011 2.069 Assistência Integral a População com | | | | Serviços de Saúde Pública 830.000,00 830.000,00 | | | | Como uns dos princípios norteadores do | | | | SUS, a integralidade que tem como | | | | objetivo o atendimento longitudinal em | | | | todos os níveis de atenção. Diante | | | | disso a necessidade de acesso a serviços | | | | especializados de consultas e | | | | exames torna-se uma das prioridades a | | | | assistência integral da população no | | | | município. Esses procedimentos ambulatoriais | | | | irão nos ajudar no diagnostico | | | | de doenças, como também nas condutas de | | | | planos terapêuticos. | | | | 10 301 0011 2.070 Manutenção dos Agentes de Combate as | | | | Endemias - ACE 283.000,00 283.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - : Investir na ampliação do Programa Agente | | | | de Combate as Endemias, fazer | | | | aquisição de material de consumo para | | | | realizações das atividades diárias, | | | | adquirir equipamentos portáteis/eletrônicos | | | | e Fortalecer os processos de | | | | educação continuada junto as agentes. | | | | 10 301 0011 2.071 Manutenção das Açõesds de Vigilância em Saúde 33.000,00 33.000,00 | | | | Objetivo: Fortalecer e executar as ações | | | | de Vigilância Epidemiológica, | | | | incluindo o controle e monitoramento das | | | | doenças transmissíveis, não | | | | transmissíveis, da imunização e oferta de | | | | resposta rápida às ocorrências e | | | | surtos. Fortalecer as ações de vigilância, | | | | com vistas a prevenir os riscos | | | | decorrentes do convívio, nem sempre | | | | harmônico entre humanos e animais, | | | | contribuindo para redução da incidência de | | | | Zoonoses e outras doenças | | | | transmitidas por vetores. Fortalecer e | | | | Executar as Ações de Vigilância | | | | Sanitária, Incluindo o Controle e | | | | Monitoramento dos Riscos a Qualidade dos | | | | Alimentos, Produtos e Serviços de Interesse à | | | | Saúde, Bem Como Atividades de | | | | Educação em Saúde para População e Setor | | | | Regulado. Fortalecer e Executar as | | | | Ações de Vigilância Ambiental, Incluindo o | | | | Controle e Monitoramento dos | | | | Riscos às Populações Expostas a Solos | | | | Contaminados, Desastres, Poluição do | | | | Ar e Água de Consumo. Implementar Ações | | | | Voltadas a Rede de Atenção à Saúde | | | | do Trabalhador, no Intuito de Qualificar | | | | a Assistência Prestada aos | | | | Trabalhadores Acometidos por Doenças e/ou | | | | Agravos Relacionados ao trabalho: | | | | na Perspectiva da Prevenção, Promoção, | | | | Proteção, Recuperação da Saúde dos | | | | Trabalhadores e Monitoramento das Condições | | | | dos Ambientes de Trabalho, bem | | | | como com seus Agravos. | | | | 10 301 0011 2.072 Aquisição de Ambulância e Outros Típos de Veículos 100.000,00 100.000,00 | | | | Fortalecer e ampliar os serviços de saúde | | | | com aquisição de transporte | | | | sanitário especializado, Unidade Móvel de | | | | Urgência ou outro veiculo que | | | | venha promover melhoria ampliando a cobertura | | | | de serviço para população. | | | | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 5.062.400,00 5.062.400,00 | | | | 10 302 0011 Serra do Mel com Saúde 0,00 5.062.400,00 5.062.400,00 | | | | 10 302 0011 2.073 Manutenção do Programa de Assistência | | | | Farmacêuitica Especializada 120.000,00 120.000,00 | | | | Ampliar o acesso da população aos | | | | medicamentos essências Especializados, de | | | | - continua -
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- continuação - acordo com a lista municipal dos | | | | medicamentos essências da atenção | | | | especializada, adquirir materiais de | | | | consumo para o funcionamento da | | | | farmácia central e fortalecer os processos | | | | de trabalho dos servidores da | | | | Assistência Farmacêutica Especializada. | | | | 10 302 0011 2.074 Manutenção das Ações do Centro de Especialidades 354.500,00 354.500,00 | | | | Atenção especializada é um dos gargalos | | | | do SUS. Portanto é de suma | | | | importância drenarmos aporte financeiros | | | | para essa linha de cuidado. As | | | | contratações de profissionais especializados | | | | iram ajudar ao município a | | | | elaborar planos terapêuticos individuais e | | | | coletivos. | | | | 10 302 0011 2.075 Manutenção das Atividades da Unidade | | | | Mista Dr. Silvio Romero de Lucena 4.187.900,00 4.187.900,00 | | | | Ampliar o acesso e aprimorar a Rede de | | | | urgências e emergências, reorganizar | | | | o componente pré-hospitalar fixo para | | | | cobertura de 100% da área do | | | | município no atendimento das urgências de | | | | baixa e média complexidade, | | | | integrando-as à Rede de Atenção às Urgências | | | | tendo como porta de entrada a | | | | Unidade Mista Dr. Silvio Romero de | | | | Lucena, Promover a melhoria das | | | | condições de saúde do idoso, mulher, | | | | criança, jovem, adultos e portadores | | | | de doenças crônicas mediante a qualificação | | | | da gestão e da organização da | | | | unidade. | | | | 10 302 0011 2.076 Manutenção da Frota de Veículos das | | | | Ações de Saúde de Média e Alta Complex. 400.000,00 400.000,00 | | | | Fortalecer e ampliar o transporte | | | | sanitário na atenção da Média e alta | | | | complexidade, fornecer combustível veicular | | | | para as viaturas e reposição de | | | | peças e serviços caso seja necessário. | | | | 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 364.700,00 364.700,00 | | | | 10 303 0011 Serra do Mel com Saúde 0,00 364.700,00 364.700,00 | | | | 10 303 0011 2.077 Manutenção do Programa de Assistência | | | | Farmacêutica Básica 364.700,00 364.700,00 | | | | Objetivo: Ampliar o acesso da população aos | | | | medicamentos essências básicos, | | | | de acordo com a lista municipal dos | | | | medicamentos essências da atenção | | | | básica, adquirir materiais de consumo para | | | | o funcionamento da farmácia | | | | básica e fortalecer os processos de trabalho | | | | dos servidores da Assistência | | | | Farmacêutica Básica. Implementar e | | | | qualificar a Política e a Gestão da | | | | Assistência Farmacêutica no município, | | | | com foco no uso racional de | | | | - continua -
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- continuação - medicamentos e na avaliação das demandas dos | | | | serviços de saúde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 661.000,00 | 10.291.100,00| 10.952.100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel Orçamento Seguridade social - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 04 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 08 Assistência Social 0,00 290.000,00 290.000,00 | | | | 08 122 Administração Geral 0,00 290.000,00 290.000,00 | | | | 08 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 290.000,00 290.000,00 | | | | 08 122 0002 2.078 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Assistência Social 290.000,00 290.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 290.000,00| 290.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel Orçamento Seguridade social - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 04 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 08 Assistência Social 0,00 1.507.000,00 1.507.000,00 | | | | 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 138.000,00 138.000,00 | | | | 08 243 0014 Serramelense Feliz 0,00 138.000,00 138.000,00 | | | | 08 243 0014 2.079 Manutenção das Atividades do Programa | | | | Criança Feliz 92.000,00 92.000,00 | | | | 08 243 0014 2.080 Manutenção do Fundo Municipal da | | | | Infância e da Adolescencia 46.000,00 46.000,00 | | | | 08 244 Assistência Comunitária 0,00 1.369.000,00 1.369.000,00 | | | | 08 244 0014 Serramelense Feliz 0,00 1.369.000,00 1.369.000,00 | | | | 08 244 0014 2.081 Manutenção das Ações de Fortalecimento | | | | das Associações Comunitárias 40.000,00 40.000,00 | | | | 08 244 0014 2.082 Programa de Subsídios a Habitação de | | | | Interesse Social - PSH 350.000,00 350.000,00 | | | | 08 244 0014 2.083 Manutenção dos Serviços do Centro de | | | | Referência de Assistência Social - CRAS 303.000,00 303.000,00 | | | | 08 244 0014 2.084 Manutenção dos Serviços de Convivência e | | | | Fortalecimento de Vínculos - SCFV 154.000,00 154.000,00 | | | | 08 244 0014 2.085 Manutenção das Atividades do Cadastro | | | | Unico/Programa Bolsa Família 271.000,00 271.000,00 | | | | 08 244 0014 2.086 Manutenção das Ações do IGD - SUAS 19.000,00 19.000,00 | | | | 08 244 0014 2.087 Manutenção das Ações de Assistência a | | | | População Carente 42.000,00 42.000,00 | | | | 08 244 0014 2.088 Manutenção das Ações de Custeio de | | | | Despesas de Outros Entes da Federação 190.000,00 190.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 1.507.000,00| 1.507.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Câmara Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 01 Poder Legislativo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.330.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.105.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.105.000,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01000 4.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 900.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 200.000,00 | | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 1.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 225.000,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01000 10.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 215.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.19.00 Auxílio fardamento 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 20.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01000 35.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 36.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 100.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01000 2.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 70.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 70.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 70.000,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 5.000,00 | | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 5.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 20.000,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01000 20.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 1.400.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 952.500,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 532.500,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 532.500,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 427.500,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 100.000,00 | | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 420.000,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 20.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01000 20.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 400.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 13.000,00 | | | | | 01094 5.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 26.000,00 | | | | | 01121 54.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 18.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 128.000,00 | | | | | 01121 150.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 1.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 9.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01121 9.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 961.500,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 363.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 213.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 213.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 175.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 38.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 48.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 1.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 96.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 1.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01121 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 368.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.923.200,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 930.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 930.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 760.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 168.000,00 | | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 01000 2.000,00 | | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 6.000,00 | | | | | 3.2.90.00.00 Aplicações diretas 6.000,00 | | | | | 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 01000 2.000,00 | | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 01000 2.000,00 | | | | | 3.2.90.25.00 Enc. s/ oper. créd. por antec. receita 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 987.200,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 987.200,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 6.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 41.500,00 | | | | | 01094 5.000,00 | | | | | 01121 35.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01121 32.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 10.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 273.000,00 | | | | | 01121 123.500,00 | | | | | 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01000 170.000,00 | | | | | 01121 85.000,00 | | | | | 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 01000 200.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 4.200,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 528.500,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 8.500,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 8.500,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 2.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 2.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 2.500,00 | | | | | 01121 2.000,00 | | | | | 4.6.00.00.00 Amortização da dívida 520.000,00 | | | | | 4.6.90.00.00 Aplicações diretas 520.000,00 | | | | | 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 01000 46.000,00 | | | | | 01121 474.000,00 | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 2.451.700,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Tributação DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 526.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 111.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 111.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 91.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 20.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 415.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 415.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 5.000,00 | | | | | 01121 7.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 1.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01000 339.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 1.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 25.000,00 | | | | | 01121 35.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01121 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 528.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 4.884.960,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.337.960,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.337.960,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01000 14.000,00 | | | | | 01001 1.092.800,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 55.000,00 | | | | | 01001 770.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 19.760,00 | | | | | 01001 377.400,00 | | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 01000 5.000,00 | | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 4.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.547.000,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01000 1.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.546.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 29.000,00 | | | | | 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 01000 12.000,00 | | | | | 01121 17.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 122.000,00 | | | | | 01058 75.000,00 | | | | | 01060 204.000,00 | | | | | 01061 4.000,00 | | | | | 01121 540.000,00 | | | | | 61022 342.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01000 22.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 36.000,00 | | | | | 01121 116.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 17.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01000 12.000,00 | | | | | 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 33.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 55.440,00 | | | | | 01058 180.000,00 | | | | | 01061 125.000,00 | | | | | 01121 451.560,00 | | | | | 61022 120.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 13.000,00 | | | | | 01121 10.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 430.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 430.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 430.000,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 37.000,00 | | | | | 01121 45.000,00 | | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 17.000,00 | | | | | 01121 2.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 35.000,00 | | | | | 01121 82.000,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01000 30.000,00 | | | | | 01121 100.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 10.000,00 | | | | | 01058 50.000,00 | | | | | 01121 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 5.314.960,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 368.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 89.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 89.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 73.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 16.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 279.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 279.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 16.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01000 2.000,00 | | | | | 01121 5.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 2.000,00 | | | | | 01121 5.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 7.000,00 | | | | | 01121 5.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 115.000,00 | | | | | 01121 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 368.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.783.150,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 378.400,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 378.400,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01000 155.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 145.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 78.400,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 3.404.750,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 3.404.750,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 240.000,00 | | | | | 01016 40.250,00 | | | | | 01094 500,00 | | | | | 01121 700.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01000 10.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 10.000,00 | | | | | 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 25.000,00 | | | | | 01121 55.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 620.000,00 | | | | | 01017 335.000,00 | | | | | 01121 1.335.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 10.000,00 | | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01000 10.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.930.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.930.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1.930.000,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 29.000,00 | | | | | 01121 70.000,00 | | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 12.000,00 | | | | | 01121 30.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 85.000,00 | | | | | 01121 99.000,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01000 55.000,00 | | | | | 01121 460.000,00 | | | | | 51024 465.000,00 | | | | | 61024 455.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 50.000,00 | | | | | 01121 120.000,00 | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 5.713.150,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transportes DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 184.500,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 106.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 106.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 87.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 19.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 78.500,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 78.500,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 1.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 36.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 37.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 500,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 189.500,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.498.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 323.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 323.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 265.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 58.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.175.000,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 200.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01121 200.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 975.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 4.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 180.000,00 | | | | | 01121 350.000,00 | | | | | 51024 20.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 13.000,00 | | | | | 01121 25.000,00 | | | | | 51024 80.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 22.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 125.000,00 | | | | | 01121 150.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 2.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 123.500,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 123.500,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 123.500,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01000 20.000,00 | | | | | 01121 100.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01121 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 1.621.500,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 7.480.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 7.275.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 7.275.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01018 4.604.000,00 | | | | | 01019 1.367.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01018 1.004.000,00 | | | | | 01019 300.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 205.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 205.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01019 128.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01019 17.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01019 60.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 40.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 40.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01019 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 7.520.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Procuradoria Geral do Município DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 284.500,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 268.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 268.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 220.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 48.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 16.500,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 16.500,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01121 2.500,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 2.500,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 500,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 9.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01121 2.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01121 2.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01121 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 293.500,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.798.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 488.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 488.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 400.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 88.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.310.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.310.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 2.000,00 | | | | | 01121 6.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01121 1.026.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 84.000,00 | | | | | 01121 180.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01121 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 1.803.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Controladoria Geral do Município DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 330.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 311.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 311.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 255.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 56.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 19.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 19.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 2.500,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 500,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 9.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 2.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 2.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 339.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 9.0.00.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.00.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.99.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 01000 100.000,00 | | | | | 01121 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 200.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel Orçamento Seguridade social - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Saúde DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 617.500,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 437.500,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 437.500,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01000 14.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01002 347.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01002 76.500,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 180.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 180.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 7.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 42.000,00 | | | | | 01121 20.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 56.000,00 | | | | | 01121 50.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 32.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 32.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 32.000,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 5.000,00 | | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 2.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 10.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 649.500,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel Orçamento Seguridade social - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 9.568.200,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 5.061.700,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 5.061.700,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01064 586.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 1.209.250,00 | | | | | 01002 1.917.750,00 | | | | | 01064 310.000,00 | | | | | 01066 120.000,00 | | | | | 01067 8.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 265.930,00 | | | | | 01002 643.070,00 | | | | | 01067 1.700,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 4.506.500,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 4.506.500,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 2.000,00 | | | | | 01064 8.000,00 | | | | | 01066 4.000,00 | | | | | 01067 1.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 405.750,00 | | | | | 01064 162.000,00 | | | | | 01065 183.000,00 | | | | | 01066 17.000,00 | | | | | 01067 2.000,00 | | | | | 01121 779.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 448.000,00 | | | | | 01064 138.000,00 | | | | | 01067 32.300,00 | | | | | 01121 339.700,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 4.000,00 | | | | | 01064 8.000,00 | | | | | 01066 2.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 475.500,00 | | | | | 01064 125.000,00 | | | | | 01066 5.000,00 | | | | | 01067 5.000,00 | | | | | 01121 1.313.250,00 | | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01002 47.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.383.900,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.383.900,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1.383.900,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 95.000,00 | | | | | 01121 25.000,00 | | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 7.000,00 | | | | | 01094 1.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 95.000,00 | | | | | 01121 98.000,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01000 50.000,00 | | | | | 01121 300.000,00 | | | | | 51024 300.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 50.000,00 | | | | | 01014 1.000,00 | | | | | 01064 48.000,00 | | | | | 01066 10.000,00 | | | | | 01067 9.000,00 | | | | | 01121 95.000,00 | | | | | 51024 199.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 10.952.100,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel Orçamento Seguridade social - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 04 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 280.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 137.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 137.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 112.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 25.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 143.000,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01121 5.000,00 | | | | | 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 01121 5.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 133.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 1.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 11.000,00 | | | | | 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01121 2.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 5.000,00 | | | | | 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01121 1.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 30.000,00 | | | | | 01121 34.000,00 | | | | | 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01000 2.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 5.000,00 | | | | | 01121 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 290.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel Orçamento Seguridade social - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 04 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel DA DESPESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.121.000,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 518.000,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 518.000,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01029 172.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 252.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 94.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 603.000,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 35.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01000 5.000,00 | | | | | 01121 30.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 568.000,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 10.000,00 | | | | | 01029 3.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 30.000,00 | | | | | 01029 82.000,00 | | | | | 01094 1.000,00 | | | | | 01121 40.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 30.000,00 | | | | | 01029 25.000,00 | | | | | 01121 41.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 65.000,00 | | | | | 01029 6.000,00 | | | | | 01121 52.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 35.000,00 | | | | | 01029 87.000,00 | | | | | 01121 55.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 2.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 386.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 386.000,00 | | | | | 4.4.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 300.000,00 | | | | | 4.4.50.41.00 Contribuições 01121 300.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 86.000,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01121 50.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01029 25.000,00 | | | | | 01121 11.000,00 | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 1.507.000,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Orçamento Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 25.705.810,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 14.467.860,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 14.467.860,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01000 173.000,00 | | | | | 01001 1.092.800,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 3.853.500,00 | | | | | 01001 770.000,00 | | | | | 01018 4.604.000,00 | | | | | 01019 1.367.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 909.160,00 | | | | | 01001 377.400,00 | | | | | 01018 1.004.000,00 | | | | | 01019 300.000,00 | | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 01000 12.000,00 | | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 5.000,00 | | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 6.000,00 | | | | | 3.2.90.00.00 Aplicações diretas 6.000,00 | | | | | 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 01000 2.000,00 | | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 01000 2.000,00 | | | | | 3.2.90.25.00 Enc. s/ oper. créd. por antec. receita 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 11.231.950,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 231.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01000 31.000,00 | | | | | 01121 200.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 11.000.950,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 75.000,00 | | | | | 01094 5.000,00 | | | | | 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 01000 12.000,00 | | | | | 01121 17.000,00 | | | | | 3.3.90.19.00 Auxílio fardamento 01000 5.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 739.000,00 | | | | | 01016 40.250,00 | | | | | 01019 128.000,00 | | | | | 01058 75.000,00 | | | | | 01060 204.000,00 | | | | | 01061 4.000,00 | | | | | 01094 5.500,00 | | | | | 01121 1.694.500,00 | | | | | 51024 20.000,00 | | | | | 61022 342.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01000 36.000,00 | | | | | 01121 5.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 65.000,00 | | | | | 01121 156.000,00 | | | | | 51024 80.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 55.000,00 | | | | | 01121 32.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01000 396.000,00 | | | | | 01121 1.036.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 151.000,00 | | | | | 01019 17.000,00 | | | | | 01121 60.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 1.665.940,00 | | | | | 01017 335.000,00 | | | | | 01019 60.000,00 | | | | | 01058 180.000,00 | | | | | 01061 125.000,00 | | | | | 01121 2.545.060,00 | | | | | 61022 120.000,00 | | | | | 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01000 170.000,00 | | | | | 01121 85.000,00 | | | | | 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 01000 200.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 37.700,00 | | | | | 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01000 12.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.166.000,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.646.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 2.646.000,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 75.000,00 | | | | | 01121 117.000,00 | | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 34.000,00 | | | | | 01121 32.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 144.000,00 | | | | | 01121 183.000,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01000 125.000,00 | | | | | 01121 660.000,00 | | | | | 51024 465.000,00 | | | | | 61024 455.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 92.500,00 | | | | | 01019 40.000,00 | | | | | 01058 50.000,00 | | | | | 01121 173.500,00 | | | | | 4.6.00.00.00 Amortização da dívida 520.000,00 | | | | | 4.6.90.00.00 Aplicações diretas 520.000,00 | | | | | 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 01000 46.000,00 | | | | | 01121 474.000,00 | | | | | 9.0.00.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.00.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.99.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 01000 100.000,00 | | | | | 01121 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 29.071.810,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Orçamento Seguridade social - Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 11.586.700,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 6.154.200,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 6.154.200,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01000 14.000,00 | | | | | 01029 172.000,00 | | | | | 01064 586.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 1.573.250,00 | | | | | 01002 2.264.750,00 | | | | | 01064 310.000,00 | | | | | 01066 120.000,00 | | | | | 01067 8.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 384.930,00 | | | | | 01002 719.570,00 | | | | | 01067 1.700,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 5.432.500,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 45.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01000 5.000,00 | | | | | 01121 35.000,00 | | | | | 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 01121 5.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 5.387.500,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 20.000,00 | | | | | 01029 3.000,00 | | | | | 01064 8.000,00 | | | | | 01066 4.000,00 | | | | | 01067 1.000,00 | | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 488.750,00 | | | | | 01029 82.000,00 | | | | | 01064 162.000,00 | | | | | 01065 183.000,00 | | | | | 01066 17.000,00 | | | | | 01067 2.000,00 | | | | | 01094 1.000,00 | | | | | 01121 849.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01000 2.000,00 | | | | | 01121 2.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 483.000,00 | | | | | 01029 25.000,00 | | | | | 01064 138.000,00 | | | | | 01067 32.300,00 | | | | | 01121 390.700,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 7.000,00 | | | | | 01121 1.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01121 10.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 74.000,00 | | | | | 01029 6.000,00 | | | | | 01064 8.000,00 | | | | | 01066 2.000,00 | | | | | 01121 52.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 596.500,00 | | | | | 01029 87.000,00 | | | | | 01064 125.000,00 | | | | | 01066 5.000,00 | | | | | 01067 5.000,00 | | | | | 01121 1.452.250,00 | | | | | 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 4.000,00 | | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01000 2.000,00 | | | | | 01002 47.000,00 | | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.811.900,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.811.900,00 | | | | | 4.4.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 300.000,00 | | | | | 4.4.50.41.00 Contribuições 01121 300.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1.511.900,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 100.000,00 | | | | | 01121 25.000,00 | | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 9.000,00 | | | | | 01094 1.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 105.000,00 | | | | | 01121 98.000,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01000 50.000,00 | | | | | 01121 350.000,00 | | | | | 51024 300.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 70.000,00 | | | | | 01014 1.000,00 | | | | | 01029 25.000,00 | | | | | 01064 48.000,00 | | | | | 01066 10.000,00 | | | | | 01067 9.000,00 | | | | | 01121 111.000,00 | | | | | 51024 199.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 13.398.600,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 37.292.510,00 | | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 20.622.060,00 | | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 20.622.060,00 | | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01000 187.000,00 | | | | | 01001 1.092.800,00 | | | | | 01029 172.000,00 | | | | | 01064 586.000,00 | | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01000 5.426.750,00 | | | | | 01001 770.000,00 | | | | | 01002 2.264.750,00 | | | | | 01018 4.604.000,00 | | | | | 01019 1.367.000,00 | | | | | 01064 310.000,00 | | | | | 01066 120.000,00 | | | | | 01067 8.000,00 | | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01000 1.294.090,00 | | | | | 01001 377.400,00 | | | | | 01002 719.570,00 | | | | | 01018 1.004.000,00 | | | | | 01019 300.000,00 | | | | | 01067 1.700,00 | | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 01000 12.000,00 | | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 5.000,00 | | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 6.000,00 | | | | | 3.2.90.00.00 Aplicações diretas 6.000,00 | | | | | 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 01000 2.000,00 | | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 01000 2.000,00 | | | | | 3.2.90.25.00 Enc. s/ oper. créd. por antec. receita 01000 2.000,00 | | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 16.664.450,00 | | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 276.000,00 | | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 01000 36.000,00 | | | | | 01121 235.000,00 | | | | | 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 01121 5.000,00 | | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 16.388.450,00 | | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01000 95.000,00 | | | | | 01029 3.000,00 | | | | | 01064 8.000,00 | | | | | 01066 4.000,00 | | | | | 01067 1.000,00 | | | | | 01094 5.000,00 | | | | | 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 01000 12.000,00 | | | | | 01121 17.000,00 | | | | | 3.3.90.19.00 Auxílio fardamento 01000 5.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.30.00 Material de consumo 01000 1.227.750,00 | | | | | 01016 40.250,00 | | | | | 01019 128.000,00 | | | | | 01029 82.000,00 | | | | | 01058 75.000,00 | | | | | 01060 204.000,00 | | | | | 01061 4.000,00 | | | | | 01064 162.000,00 | | | | | 01065 183.000,00 | | | | | 01066 17.000,00 | | | | | 01067 2.000,00 | | | | | 01094 6.500,00 | | | | | 01121 2.543.500,00 | | | | | 51024 20.000,00 | | | | | 61022 342.000,00 | | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 01000 38.000,00 | | | | | 01121 7.000,00 | | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 01000 548.000,00 | | | | | 01029 25.000,00 | | | | | 01064 138.000,00 | | | | | 01067 32.300,00 | | | | | 01121 546.700,00 | | | | | 51024 80.000,00 | | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 01000 62.000,00 | | | | | 01121 33.000,00 | | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 01000 396.000,00 | | | | | 01121 1.046.000,00 | | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 225.000,00 | | | | | 01019 17.000,00 | | | | | 01029 6.000,00 | | | | | 01064 8.000,00 | | | | | 01066 2.000,00 | | | | | 01121 112.000,00 | | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 2.262.440,00 | | | | | 01017 335.000,00 | | | | | 01019 60.000,00 | | | | | 01029 87.000,00 | | | | | 01058 180.000,00 | | | | | 01061 125.000,00 | | | | | 01064 125.000,00 | | | | | 01066 5.000,00 | | | | | 01067 5.000,00 | | | | | 01121 3.997.310,00 | | | | | 61022 120.000,00 | | | | | 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01000 170.000,00 | | | | | 01121 85.000,00 | | | | | 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 01000 200.000,00 | | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 01000 41.700,00 | | | | | 01121 10.000,00 | | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01000 14.000,00 | | | | | 01002 47.000,00 | | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.977.900,00 | | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 4.457.900,00 | | | | | 4.4.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 300.000,00 | | | | | 4.4.50.41.00 Contribuições 01121 300.000,00 | | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 4.157.900,00 | | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 01000 175.000,00 | | | | | 01121 142.000,00 | | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01000 43.000,00 | | | | | 01094 1.000,00 | | | | | 01121 32.000,00 | | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01000 249.000,00 | | | | | 01121 281.000,00 | | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 01000 175.000,00 | | | | | 01121 1.010.000,00 | | | | | 51024 765.000,00 | | | | | 61024 455.000,00 | | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01000 162.500,00 | | | | | 01014 1.000,00 | | | | | 01019 40.000,00 | | | | | 01029 25.000,00 | | | | | 01058 50.000,00 | | | | | 01064 48.000,00 | | | | | 01066 10.000,00 | | | | | 01067 9.000,00 | | | | | 01121 284.500,00 | | | | | 51024 199.900,00 | | | | | 4.6.00.00.00 Amortização da dívida 520.000,00 | | | | | 4.6.90.00.00 Aplicações diretas 520.000,00 | | | | | 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 01000 46.000,00 | | | | | 01121 474.000,00 | | | | | 9.0.00.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.00.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.99.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | | 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 01000 100.000,00 | | | | | 01121 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA DESPESA | 42.470.410,00 ---------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Orçamento Fiscal - Adendo VI Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 01 Legislativa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 01 031 Ação Legislativa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 01 031 0001 Programa de Apoio Legislativo 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 04 Administração 0,00 5.516.200,00 6.497.200,00 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 3.374.200,00 4.355.200,00 | | | | 04 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 3.374.200,00 4.355.200,00 | | | | 04 123 Administração Financeira 0,00 1.803.000,00 1.803.000,00 | | | | 04 123 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 1.803.000,00 1.803.000,00 | | | | 04 124 Controle Interno 0,00 339.000,00 339.000,00 | | | | 04 124 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 339.000,00 339.000,00 | | | | 12 Educação 311.000,00 12.991.960,00 13.302.960,00 | | | | 12 122 Administração Geral 0,00 45.000,00 45.000,00 | | | | 12 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 45.000,00 45.000,00 | | | | 12 123 Administração Financeira 0,00 528.000,00 528.000,00 | | | | 12 123 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 528.000,00 528.000,00 | | | | 12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 449.000,00 449.000,00 | | | | 12 306 0009 Merenda Escolar 0,00 449.000,00 449.000,00 | | | | 12 361 Ensino Fundamental 205.000,00 8.909.960,00 9.114.960,00 | | | | 12 361 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 714.960,00 714.960,00 | | | | 12 361 0004 Ensino Fundamental 205.000,00 7.571.000,00 7.776.000,00 | | | | 12 361 0008 Transporte Escolar 0,00 624.000,00 624.000,00 | | | | 12 362 Ensino Médio 0,00 266.000,00 266.000,00 | | | | 12 362 0008 Transporte Escolar 0,00 266.000,00 266.000,00 | | | | 12 364 Ensino Superior 0,00 200.000,00 200.000,00 | | | | 12 364 0008 Transporte Escolar 0,00 200.000,00 200.000,00 | | | | 12 365 Educação Infantil 106.000,00 2.187.000,00 2.293.000,00 | | | | 12 365 0005 Educação Infantil 106.000,00 2.187.000,00 2.293.000,00 | | | | 12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 203.800,00 203.800,00 | | | | 12 366 0007 Educação de Jovens e Adultos 0,00 178.800,00 178.800,00 | | | | 12 366 0008 Transporte Escolar 0,00 25.000,00 25.000,00 | | | | 12 367 Educação Especial 0,00 54.200,00 54.200,00 | | | | 12 367 0006 Educação Especial 0,00 54.200,00 54.200,00 | | | | 12 812 Desporto Comunitário 0,00 89.000,00 89.000,00 | | | | 12 812 0013 Eventos Desportivos 0,00 89.000,00 89.000,00 | | | | 12 813 Lazer 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | | 12 813 0012 Eventos Culturais 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | | 13 Cultura 0,00 25.000,00 25.000,00 | | | | 13 392 Difusão Cultural 0,00 25.000,00 25.000,00 | | | | 13 392 0012 Eventos Culturais 0,00 25.000,00 25.000,00 | | | | 15 Urbanismo 0,00 5.343.150,00 5.343.150,00 | | | | 15 122 Administração Geral 0,00 1.007.400,00 1.007.400,00 | | | | 15 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 1.007.400,00 1.007.400,00 | | | | 15 451 Infra Estrutura Urbana 0,00 1.215.000,00 1.215.000,00 | | | | 15 451 0016 Infra Estrutura 0,00 1.215.000,00 1.215.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 15 452 Serviços Urbanos 0,00 3.120.750,00 3.120.750,00 | | | | 15 452 0016 Infra Estrutura 0,00 3.120.750,00 3.120.750,00 | | | | 18 Gestão Ambiental 0,00 31.000,00 31.000,00 | | | | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 31.000,00 31.000,00 | | | | 18 541 0017 Turismo em Serra do Mel 0,00 31.000,00 31.000,00 | | | | 20 Agricultura 0,00 1.621.500,00 1.621.500,00 | | | | 20 122 Administração Geral 0,00 434.500,00 434.500,00 | | | | 20 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 434.500,00 434.500,00 | | | | 20 244 Assistência Comunitária 0,00 150.000,00 150.000,00 | | | | 20 244 0015 Agricultura e Pecuária Forte 0,00 150.000,00 150.000,00 | | | | 20 605 Abastecimento 0,00 790.000,00 790.000,00 | | | | 20 605 0015 Agricultura e Pecuária Forte 0,00 790.000,00 790.000,00 | | | | 20 606 Extensão Rural 0,00 247.000,00 247.000,00 | | | | 20 606 0015 Agricultura e Pecuária Forte 0,00 247.000,00 247.000,00 | | | | 26 Transporte 0,00 370.000,00 370.000,00 | | | | 26 782 Transporte Rodoviário 0,00 370.000,00 370.000,00 | | | | 26 782 0016 Infra Estrutura 0,00 370.000,00 370.000,00 | | | | 27 Desporto e Lazer 25.000,00 256.000,00 281.000,00 | | | | 27 695 Turismo 25.000,00 221.000,00 246.000,00 | | | | 27 695 0017 Turismo em Serra do Mel 25.000,00 221.000,00 246.000,00 | | | | 27 812 Desporto Comunitário 0,00 35.000,00 35.000,00 | | | | 27 812 0012 Eventos Culturais 0,00 35.000,00 35.000,00 | | | | 99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 200.000,00 | | | | 99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 200.000,00 | | | | 99 999 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 336.000,00 27.554.810,00 29.071.810,00 | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Orçamento Seguridade social - Adendo VI Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 08 Assistência Social 0,00 1.797.000,00 1.797.000,00 | | | | 08 122 Administração Geral 0,00 290.000,00 290.000,00 | | | | 08 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 290.000,00 290.000,00 | | | | 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 138.000,00 138.000,00 | | | | 08 243 0014 Serramelense Feliz 0,00 138.000,00 138.000,00 | | | | 08 244 Assistência Comunitária 0,00 1.369.000,00 1.369.000,00 | | | | 08 244 0014 Serramelense Feliz 0,00 1.369.000,00 1.369.000,00 | | | | 10 Saúde 661.000,00 10.940.600,00 11.601.600,00 | | | | 10 122 Administração Geral 0,00 649.500,00 649.500,00 | | | | 10 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 649.500,00 649.500,00 | | | | 10 301 Atenção Básica 661.000,00 4.864.000,00 5.525.000,00 | | | | 10 301 0011 Serra do Mel com Saúde 661.000,00 4.864.000,00 5.525.000,00 | | | | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 5.062.400,00 5.062.400,00 | | | | 10 302 0011 Serra do Mel com Saúde 0,00 5.062.400,00 5.062.400,00 | | | | 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 364.700,00 364.700,00 | | | | 10 303 0011 Serra do Mel com Saúde 0,00 364.700,00 364.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 661.000,00 12.737.600,00 13.398.600,00 | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Orçamento Fiscal - Adendo VII Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 01 Legislativa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 01 031 Ação Legislativa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 01 031 0001 Programa de Apoio Legislativo 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 | | | | 04 Administração 2.208.000,00 4.289.200,00 6.497.200,00 | | | | 04 122 Administração Geral 991.000,00 3.364.200,00 4.355.200,00 | | | | 04 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 991.000,00 3.364.200,00 4.355.200,00 | | | | 04 123 Administração Financeira 1.217.000,00 586.000,00 1.803.000,00 | | | | 04 123 0002 Programa de Apoio Administrativo 1.217.000,00 586.000,00 1.803.000,00 | | | | 04 124 Controle Interno 0,00 339.000,00 339.000,00 | | | | 04 124 0002 Programa de Apoio Administrativo 0,00 339.000,00 339.000,00 | | | | 12 Educação 12.269.760,00 1.033.200,00 13.302.960,00 | | | | 12 122 Administração Geral 2.000,00 43.000,00 45.000,00 | | | | 12 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 2.000,00 43.000,00 45.000,00 | | | | 12 123 Administração Financeira 44.000,00 484.000,00 528.000,00 | | | | 12 123 0002 Programa de Apoio Administrativo 44.000,00 484.000,00 528.000,00 | | | | 12 306 Alimentação e Nutrição 449.000,00 0,00 449.000,00 | | | | 12 306 0009 Merenda Escolar 449.000,00 0,00 449.000,00 | | | | 12 361 Ensino Fundamental 8.875.960,00 239.000,00 9.114.960,00 | | | | 12 361 0002 Programa de Apoio Administrativo 655.960,00 59.000,00 714.960,00 | | | | 12 361 0004 Ensino Fundamental 7.646.000,00 130.000,00 7.776.000,00 | | | | 12 361 0008 Transporte Escolar 574.000,00 50.000,00 624.000,00 | | | | 12 362 Ensino Médio 266.000,00 0,00 266.000,00 | | | | 12 362 0008 Transporte Escolar 266.000,00 0,00 266.000,00 | | | | 12 364 Ensino Superior 200.000,00 0,00 200.000,00 | | | | 12 364 0008 Transporte Escolar 200.000,00 0,00 200.000,00 | | | | 12 365 Educação Infantil 2.192.000,00 101.000,00 2.293.000,00 | | | | 12 365 0005 Educação Infantil 2.192.000,00 101.000,00 2.293.000,00 | | | | 12 366 Educação de Jovens e Adultos 177.800,00 26.000,00 203.800,00 | | | | 12 366 0007 Educação de Jovens e Adultos 152.800,00 26.000,00 178.800,00 | | | | 12 366 0008 Transporte Escolar 25.000,00 0,00 25.000,00 | | | | 12 367 Educação Especial 0,00 54.200,00 54.200,00 | | | | 12 367 0006 Educação Especial 0,00 54.200,00 54.200,00 | | | | 12 812 Desporto Comunitário 58.000,00 31.000,00 89.000,00 | | | | 12 812 0013 Eventos Desportivos 58.000,00 31.000,00 89.000,00 | | | | 12 813 Lazer 5.000,00 55.000,00 60.000,00 | | | | 12 813 0012 Eventos Culturais 5.000,00 55.000,00 60.000,00 | | | | 13 Cultura 15.000,00 10.000,00 25.000,00 | | | | 13 392 Difusão Cultural 15.000,00 10.000,00 25.000,00 | | | | 13 392 0012 Eventos Culturais 15.000,00 10.000,00 25.000,00 | | | | 15 Urbanismo 3.849.750,00 1.493.400,00 5.343.150,00 | | | | 15 122 Administração Geral 435.000,00 572.400,00 1.007.400,00 | | | | 15 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 435.000,00 572.400,00 1.007.400,00 | | | | 15 451 Infra Estrutura Urbana 1.159.000,00 56.000,00 1.215.000,00 | | | | 15 451 0016 Infra Estrutura 1.159.000,00 56.000,00 1.215.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 15 452 Serviços Urbanos 2.255.750,00 865.000,00 3.120.750,00 | | | | 15 452 0016 Infra Estrutura 2.255.750,00 865.000,00 3.120.750,00 | | | | 18 Gestão Ambiental 15.000,00 16.000,00 31.000,00 | | | | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 15.000,00 16.000,00 31.000,00 | | | | 18 541 0017 Turismo em Serra do Mel 15.000,00 16.000,00 31.000,00 | | | | 20 Agricultura 928.500,00 693.000,00 1.621.500,00 | | | | 20 122 Administração Geral 3.500,00 431.000,00 434.500,00 | | | | 20 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 3.500,00 431.000,00 434.500,00 | | | | 20 244 Assistência Comunitária 135.000,00 15.000,00 150.000,00 | | | | 20 244 0015 Agricultura e Pecuária Forte 135.000,00 15.000,00 150.000,00 | | | | 20 605 Abastecimento 560.000,00 230.000,00 790.000,00 | | | | 20 605 0015 Agricultura e Pecuária Forte 560.000,00 230.000,00 790.000,00 | | | | 20 606 Extensão Rural 230.000,00 17.000,00 247.000,00 | | | | 20 606 0015 Agricultura e Pecuária Forte 230.000,00 17.000,00 247.000,00 | | | | 26 Transporte 325.000,00 45.000,00 370.000,00 | | | | 26 782 Transporte Rodoviário 325.000,00 45.000,00 370.000,00 | | | | 26 782 0016 Infra Estrutura 325.000,00 45.000,00 370.000,00 | | | | 27 Desporto e Lazer 135.000,00 146.000,00 281.000,00 | | | | 27 695 Turismo 120.000,00 126.000,00 246.000,00 | | | | 27 695 0017 Turismo em Serra do Mel 120.000,00 126.000,00 246.000,00 | | | | 27 812 Desporto Comunitário 15.000,00 20.000,00 35.000,00 | | | | 27 812 0012 Eventos Culturais 15.000,00 20.000,00 35.000,00 | | | | 99 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 200.000,00 | | | | 99 999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 200.000,00 | | | | 99 999 0002 Programa de Apoio Administrativo 100.000,00 100.000,00 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 19.846.010,00 9.225.800,00 29.071.810,00 | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Orçamento Seguridade social - Adendo VII Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS =========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 08 Assistência Social 1.072.000,00 725.000,00 1.797.000,00 | | | | 08 122 Administração Geral 92.000,00 198.000,00 290.000,00 | | | | 08 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 92.000,00 198.000,00 290.000,00 | | | | 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 112.000,00 26.000,00 138.000,00 | | | | 08 243 0014 Serramelense Feliz 112.000,00 26.000,00 138.000,00 | | | | 08 244 Assistência Comunitária 868.000,00 501.000,00 1.369.000,00 | | | | 08 244 0014 Serramelense Feliz 868.000,00 501.000,00 1.369.000,00 | | | | 10 Saúde 8.338.170,00 3.263.430,00 11.601.600,00 | | | | 10 122 Administração Geral 493.500,00 156.000,00 649.500,00 | | | | 10 122 0002 Programa de Apoio Administrativo 493.500,00 156.000,00 649.500,00 | | | | 10 301 Atenção Básica 4.751.000,00 774.000,00 5.525.000,00 | | | | 10 301 0011 Serra do Mel com Saúde 4.751.000,00 774.000,00 5.525.000,00 | | | | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.866.970,00 2.195.430,00 5.062.400,00 | | | | 10 302 0011 Serra do Mel com Saúde 2.866.970,00 2.195.430,00 5.062.400,00 | | | | 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 226.700,00 138.000,00 364.700,00 | | | | 10 303 0011 Serra do Mel com Saúde 226.700,00 138.000,00 364.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 9.410.170,00 3.988.430,00 13.398.600,00 | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária |Essencial à Justiça ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 0,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 961.500,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 2.451.700,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 0,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 189.500,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 1.803.000,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 6.497.200,00 | 0,00 | 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES |Relações Exteriores |Assistência Social |Previdência Social ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 0,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 1.507.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 1.797.000,00 | 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 528.000,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 5.254.960,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.520.000,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 649.500,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 10.952.100,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 11.601.600,00 | 0,00 | 13.302.960,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES | Cultura |Direito da Cidadania| Urbanismo ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 25.000,00 | 0,00 | 0,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 5.343.150,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 25.000,00 | 0,00 | 5.343.150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 0,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES |Ciência e Tecnologia| Agricultura |Organização Agrária ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 0,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 1.621.500,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 1.621.500,00 | 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES | Indústria |Comércio e Serviços | Comunicações ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 0,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer ÓRGÃOS | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 35.000,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 0,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 0,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 370.000,00 | 281.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES =========================================================================================================================================================================================================================================================== FUNÇÕES |Encargos Especiais | Reserva de TOTAL ÓRGÃOS | | Contingência =========================================================================================================================================================================================================================================================== 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 961.500,00 0202 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 2.451.700,00 0204 Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 528.000,00 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer| 0,00 | 0,00 | 5.314.960,00 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento | 0,00 | 0,00 | 5.713.150,00 0211 Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 189.500,00 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico| 0,00 | 0,00 | 1.621.500,00 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.520.000,00 0217 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 293.500,00 0218 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 1.803.000,00 0221 Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 0299 Reserva de Contingência | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 0301 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 649.500,00 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel| 0,00 | 0,00 | 10.952.100,00 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel | 0,00 | 0,00 | 1.507.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00 | 200.000,00 | 42.470.410,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | . Conjunto de operações que se realizam de modo | | | | continuo e permanente tendo como objetivo a | | | | manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 584.500,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 532.500,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 532.500,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 427.500,00 | | | | Fonte 01000 427.500,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 100.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 52.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 52.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 18.000,00 | | | | Fonte 01000 13.000,00 | | | | Fonte 01094 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 18.000,00 | | | | Fonte 01000 18.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 9.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 9.000,00 | | | | Fonte 01121 9.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 593.500,00 | | | | | | | | 04 122 0002 2.003 Manutenção da Frota de Veículos da | | | | Secretaria da Casa Civil | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 73.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 73.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 73.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 70.000,00 | | | | Fonte 01000 16.000,00 | | | | Fonte 01121 54.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 73.000,00 | | | | | | | | 04 122 0002 2.004 Contribuições a Associações, Federações | | | | e Confederações de Municípios | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 20.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 20.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 20.000,00 | | | | | | | | 04 122 0002 2.005 Publicação dos Atos e Açoes da | | | | Administração Pública Municipal | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 275.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 275.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 275.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 270.000,00 | | | | Fonte 01000 120.000,00 | | | | Fonte 01121 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 275.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 961.500,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 122 0002 2.006 Manutenção das Atividades do Gabinete do | | | | Vice-Prefeito | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 363.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 213.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 213.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 175.000,00 | | | | Fonte 01000 175.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 38.000,00 | | | | Fonte 01000 38.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 48.000,00 | | | | Fonte 01000 48.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 96.000,00 | | | | Fonte 01000 96.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 368.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 368.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 122 0002 0.001 Programa de Formação do Patrimonio do | | | | Servidor Público | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 255.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 255.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 255.000,00 | | | | 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 255.000,00 | | | | Fonte 01000 170.000,00 | | | | Fonte 01121 85.000,00 | | | | | | | | TOTAL DE OP. ESP. - - 255.000,00 | | | | | | | | 04 122 0002 0.002 Consignações a Justiça do Trabalho | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 100.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DE OP. ESP. - - 100.000,00 | | | | | | | | 04 122 0002 0.003 Consignações ao Poder Judiciário | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 100.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DE OP. ESP. - - 100.000,00 | | | | | | | | 04 122 0002 0.004 Amortização da Dívida Interna | | | | Contratada e Encargos | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 6.000,00 | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 6.000,00 | | | | 3.2.90.00.00 Aplicações diretas 6.000,00 | | | | 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.2.90.25.00 Enc. s/ oper. créd. por antec. receita 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 520.000,00 | | | | 4.6.00.00.00 Amortização da dívida 520.000,00 | | | | 4.6.90.00.00 Aplicações diretas 520.000,00 | | | | 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 520.000,00 | | | | Fonte 01000 46.000,00 | | | | Fonte 01121 474.000,00 | | | | | | | | TOTAL DE OP. ESP. - - 526.000,00 | | | | | | | | 04 122 0002 2.007 Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal | | | | de Administração e Planejamento | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.116.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 836.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 836.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 684.000,00 | | | | Fonte 01000 684.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 150.000,00 | | | | Fonte 01000 150.000,00 | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 280.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 280.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 51.500,00 | | | | Fonte 01000 31.500,00 | | | | Fonte 01094 5.000,00 | | | | Fonte 01121 15.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 32.000,00 | | | | Fonte 01121 32.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 188.500,00 | | | | Fonte 01000 65.000,00 | | | | Fonte 01121 123.500,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 4.000,00 | | | | Fonte 01000 4.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 6.500,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 6.500,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 6.500,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.500,00 | | | | Fonte 01000 2.500,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.122.500,00 | | | | | | | | 04 122 0002 2.008 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 146.200,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 94.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 94.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 76.000,00 | | | | Fonte 01000 76.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 18.000,00 | | | | Fonte 01000 18.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 52.200,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 52.200,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.000,00 | | | | Fonte 01000 4.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 8.000,00 | | | | Fonte 01000 8.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.000,00 | | | | Fonte 01000 8.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 200,00 | | | | Fonte 01000 200,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 148.200,00 | | | | | | | | 04 122 0002 2.009 Realização de Concurso Público | | | | xxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 200.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 200.000,00 | | | | Fonte 01000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.451.700,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Tributação DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 12 123 0002 2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Tributação | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 526.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 111.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 111.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 91.000,00 | | | | Fonte 01000 91.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 20.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 415.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 415.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 12.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 7.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 339.000,00 | | | | Fonte 01000 339.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 60.000,00 | | | | Fonte 01000 25.000,00 | | | | Fonte 01121 35.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 528.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 528.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 12 122 0002 2.011 Manutenção das Atividades dos Conselhos | | | | Municipais da Educação | | | | xxxxxxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 19.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 19.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 19.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.000,00 | | | | Fonte 01000 4.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 21.000,00 | | | | | | | | 12 122 0002 2.012 Programa de Formação e Qualificação de Professores | | | | xx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 24.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 24.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 24.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 24.000,00 | | | | | | | | 12 306 0009 2.013 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | | | | xxxxxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 245.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 245.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 245.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 245.000,00 | | | | Fonte 01060 120.000,00 | | | | Fonte 01121 125.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 245.000,00 | | | | | | | | 12 306 0009 2.014 Alimentação Escolar - Educação Infantil/ CRECHE | | | | XXXXXXXXXXXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 01060 41.000,00 | | | | Fonte 01121 59.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 100.000,00 | | | | | | | | 12 306 0009 2.015 Alimentação Escolar - Educação Infantil/ | | | | PRÉ-ESCOLA | | | | XXXXXXXXXXXXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 88.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 88.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 88.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 88.000,00 | | | | Fonte 01060 39.000,00 | | | | Fonte 01121 49.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 88.000,00 | | | | | | | | 12 306 0009 2.016 Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos | | | | xxxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 16.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 16.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 16.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 16.000,00 | | | | Fonte 01060 4.000,00 | | | | Fonte 01121 12.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 16.000,00 | | | | | | | | 12 361 0002 2.017 Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. | | | | de Educação,Cultura,Esporte e Lazer | | | | Atualização constante dos equipamentos e ambiente, a | | | | fim de proporcionar melhores condições de trabalho. | | | | Promover a qualificação continuada dos recursos | | | | humanos, a modernização dos sistemas de informação, | | | | reforma e manutenção de unidades operativas, para | | | | - continua -
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- continuação - melhoria do desempenho funcional e operacional do | | | | setor público. Investir em ações de divulgação de | | | | informações governamentais, de natureza legal e | | | | institucional, por intermédio de veiculação em meios | | | | de comunicação, de anúncios, | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 699.960,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 560.960,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 560.960,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 478.000,00 | | | | Fonte 01001 478.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 80.960,00 | | | | Fonte 01001 80.960,00 | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 139.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 138.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 8.000,00 | | | | Fonte 01000 8.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 65.000,00 | | | | Fonte 01000 25.000,00 | | | | Fonte 01121 40.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 40.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 15.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 714.960,00 | | | | | | | | 12 361 0004 1.001 Construção,Ampliação,Reforma e Manut. | | | | de Atividades de Ensino Fundamental | | | | - continua -
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- continuação - xxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 30.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 155.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 155.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 155.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 70.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 205.000,00 | | | | | | | | 12 361 0004 2.018 Manutenção das Atividades do Ensino | | | | Fundamental da Rede Municipal de Ensino | | | | Proporcionar um atendimento de melhor qualidade aos | | | | alunos, visando sua formação básica, de forma que | | | | estes possam ter um processo de ensino e aprendizagem | | | | cada vez melhor,com o auxílio de professores | | | | capacitados que poderão organizar ações adequadas | | | | para as necessidades dos alunos, bem como aumentar o | | | | número de vagas no ensino fundamental, as disciplinas | | | | damatriz curricular e a implementação de salas de | | | | atividades múltiplas. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.381.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.053.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.053.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 589.000,00 | | | | Fonte 01001 589.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 273.000,00 | | | | Fonte 01001 273.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 189.000,00 | | | | Fonte 01000 4.560,00 | | | | Fonte 01001 184.440,00 | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 328.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 328.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.000,00 | | | | Fonte 01000 4.000,00 | | | | 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 145.000,00 | | | | Fonte 01058 45.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 3.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 140.000,00 | | | | Fonte 01000 5.440,00 | | | | Fonte 01058 130.000,00 | | | | Fonte 01121 4.560,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 42.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 42.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 42.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 01058 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.423.000,00 | | | | | | | | 12 361 0004 2.019 Fardamento Escolar - Ensino Fundamental | | | | xxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 55.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 55.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 55.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 55.000,00 | | | | Fonte 01000 15.000,00 | | | | Fonte 01121 40.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 55.000,00 | | | | | | | | 12 361 0008 2.020 Trasnporte Escolar - Ensino Fundamental | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | - continua -
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- continuação - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 624.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 624.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 624.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 326.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | Fonte 61022 176.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 298.000,00 | | | | Fonte 01061 85.000,00 | | | | Fonte 01121 153.000,00 | | | | Fonte 61022 60.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 624.000,00 | | | | | | | | 12 362 0008 2.021 Trasnporte Escolar - Ensino Médio | | | | xxxxxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 266.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 266.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 266.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 166.000,00 | | | | Fonte 61022 166.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00 | | | | Fonte 01061 40.000,00 | | | | Fonte 61022 60.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 266.000,00 | | | | | | | | 12 364 0008 2.022 Trasnporte Escolar - Ensino Superior | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 200.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 200.000,00 | | | | Fonte 01121 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 200.000,00 | | | | | | | | 12 365 0005 1.002 Construção,Ampliação, Reforma e Manut. | | | | de Unid.de Ensino da Educação Infantil | | | | xxxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 24.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 24.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 24.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 7.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 82.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 82.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 82.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 15.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 40.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 106.000,00 | | | | | | | | 12 365 0005 2.023 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - CRECHE | | | | XXXXXXXXXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 208.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 82.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 82.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 66.000,00 | | | | Fonte 01001 66.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 14.000,00 | | | | Fonte 01001 14.000,00 | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 126.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 126.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 10.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | Fonte 01121 7.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 35.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01058 20.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 55.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01058 40.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 22.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 22.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 22.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 01058 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 230.000,00 | | | | | | | | 12 365 0005 2.024 Fardamento Escolar - Educação Infantil/ CRECHE | | | | XXXXXXXXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 35.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 35.000,00 | | | | | | | | 12 365 0005 2.025 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - PRÉ-ESCOLA | | | | XXXXXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 465.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 421.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 421.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 345.000,00 | | | | Fonte 01001 345.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 75.000,00 | | | | Fonte 01001 75.000,00 | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 44.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 44.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 01058 10.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | - continua -
![Page 120: Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL ... · Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL Secretaria Municipal da Casa Civil Av. Antônio Ferreira de](https://reader035.vdocuments.us/reader035/viewer/2022070721/5ee21889ad6a402d666cb96e/html5/thumbnails/120.jpg)
- continuação - 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 | | | | Fonte 01058 10.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 3.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 01058 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 485.000,00 | | | | | | | | 12 365 0005 2.026 Fardamento Escolar - Educação Infantil/ PRÉ-ESCOLA | | | | XXXXXXXXXXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 10.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 10.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01121 8.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 10.000,00 | | | | | | | | 12 366 0007 2.027 Manutenção das Atividades da Educação de | | | | Jovens e Adultos | | | | xxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 165.800,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 136.800,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 136.800,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 92.800,00 | | | | Fonte 01001 92.800,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 19.000,00 | | | | Fonte 01001 19.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 23.000,00 | | | | Fonte 01001 23.000,00 | | | | 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 29.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 29.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.30.00 Material de consumo 7.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.000,00 | | | | Fonte 01121 3.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 13.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 13.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 13.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 178.800,00 | | | | | | | | 12 366 0008 2.028 Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultgos | | | | xxxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 25.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 25.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 25.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 25.000,00 | | | | Fonte 01061 4.000,00 | | | | Fonte 01121 21.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 25.000,00 | | | | | | | | 12 367 0006 2.029 Manutenção das Atividades da Educação Especial | | | | xxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 49.200,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 34.200,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 34.200,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 14.000,00 | | | | Fonte 01000 14.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 14.000,00 | | | | Fonte 01000 14.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 6.200,00 | | | | Fonte 01000 6.200,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 15.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 15.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 54.200,00 | | | | | | | | 12 812 0013 2.030 Construção, Ampliação, Reforma e | | | | Manutenção de Quadras de Esporte | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 10.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 10.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 42.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 42.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 42.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 20.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 52.000,00 | | | | | | | | 12 812 0013 2.031 Construção, Ampliação, Reforma e | | | | Manutenção de Campos de Futebol | | | | - continua -
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- continuação - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 10.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 10.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 27.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 27.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 27.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 37.000,00 | | | | | | | | 12 813 0012 2.032 Manutenção das Atividades da Biblioteca | | | | Pública Municipal | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 55.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 50.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 50.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 41.000,00 | | | | Fonte 01000 41.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 9.000,00 | | | | Fonte 01000 9.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 60.000,00 | | | | | | | | 13 392 0012 2.033 Programa de Realização de Eventos Culturais | | | | xxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 25.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 25.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 25.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 25.000,00 | | | | | | | | 27 812 0012 2.034 Programa de Realização de Eventos Desportivos | | | | xxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 35.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.314.960,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 122 0002 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Turismo e Meio Ambiente | | | | x | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 91.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 89.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 89.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 73.000,00 | | | | Fonte 01000 73.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 16.000,00 | | | | Fonte 01000 16.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 91.000,00 | | | | | | | | 18 541 0017 2.036 Manutenção das Atividades de Preservação | | | | do Meio Ambiente | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 31.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 31.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 31.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 15.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 31.000,00 | | | | | | | | 27 695 0017 1.003 Projeto de Elaboração do Plano de Açoes Turisticas | | | | x | | | | - continua -
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- continuação - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 25.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 25.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 25.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 25.000,00 | | | | | | | | 27 695 0017 2.037 Manutenção do Programa de Realização de Eventos | | | | xxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 221.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 221.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 221.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 200.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 221.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 368.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 15 122 0002 2.038 Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Infra- | | | | Estrutura, Abastecimento e Saneamento | | | | xxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 972.400,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 378.400,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 378.400,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 155.000,00 | | | | Fonte 01000 155.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 145.000,00 | | | | Fonte 01000 145.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 78.400,00 | | | | Fonte 01000 78.400,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 594.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 594.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 140.000,00 | | | | Fonte 01000 40.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 385.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | Fonte 01017 85.000,00 | | | | Fonte 01121 200.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 35.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 35.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.007.400,00 | | | | | | | | 15 451 0016 2.039 Pavimentação, Drenagem, Recapeamento e | | | | Conservação de Logradouros Públicos | | | | xxx | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.098.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.098.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1.098.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 12.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 24.000,00 | | | | Fonte 01000 15.000,00 | | | | Fonte 01121 9.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1.060.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 250.000,00 | | | | Fonte 51024 345.000,00 | | | | Fonte 61024 455.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.098.000,00 | | | | | | | | 15 451 0016 2.040 Construção, Ampliação, Reforma e | | | | Conservação de Prédios Públicos | | | | xxx | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 117.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 117.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 117.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 22.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 35.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 117.000,00 | | | | | | | | 15 452 0016 2.041 Manutenção das Ações de Limpeza Pública | | | | do Município de Serra do Mel | | | | xx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.735.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.735.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.735.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 200.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01121 150.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.500.000,00 | | | | Fonte 01000 500.000,00 | | | | Fonte 01121 1.000.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 150.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.885.000,00 | | | | | | | | 15 452 0016 2.042 Manutenção da Frota de Veículos e | | | | Máquinas da Secretaria de Infraestrutura | | | | xx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 340.250,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 340.250,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 340.250,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 300.250,00 | | | | Fonte 01000 80.000,00 | | | | Fonte 01016 20.250,00 | | | | Fonte 01121 200.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 30.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 340.250,00 | | | | | | | | 15 452 0016 2.043 Manutenção e Monitoramento da Rede de | | | | Iluminação Pública de Serra do Mel | | | | xx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 465.500,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 465.500,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 465.500,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 110.500,00 | | | | Fonte 01000 40.000,00 | | | | Fonte 01094 500,00 | | | | Fonte 01121 70.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 350.000,00 | | | | Fonte 01017 250.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 465.500,00 | | | | | | | | 15 452 0016 2.044 Construção, Ampliação e Conservação de | | | | Praças Públicas | | | | xxx | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 285.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 285.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 285.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 190.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 50.000,00 | | | | Fonte 51024 120.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 285.000,00 | | | | | | | | 15 452 0016 2.045 Construção, Conservação e Manutenção de | | | | Esgostos e Galerias | | | | xxx | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 145.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 145.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 145.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 50.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 145.000,00 | | | | | | | | 26 782 0016 2.046 Construção, Ampliação e Conservação de | | | | Estradas Vicinais | | | | xxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 270.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 270.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 270.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 230.000,00 | | | | Fonte 01000 30.000,00 | | | | Fonte 01016 20.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - Fonte 01121 180.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 15.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 100.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 370.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.713.150,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transportes DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 122 0002 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Transporte | | | | xxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 184.500,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 106.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 106.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 87.000,00 | | | | Fonte 01000 87.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 19.000,00 | | | | Fonte 01000 19.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 78.500,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 78.500,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 36.000,00 | | | | Fonte 01000 36.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 37.000,00 | | | | Fonte 01000 37.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 | | | | Fonte 01000 500,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 189.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 189.500,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 20 122 0002 2.048 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de | | | | Agricultura, Pecuária e Des. Economico | | | | xxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 431.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 323.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 323.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 265.000,00 | | | | Fonte 01000 265.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 58.000,00 | | | | Fonte 01000 58.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 108.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 108.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 4.000,00 | | | | Fonte 01000 4.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 01000 30.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 60.000,00 | | | | Fonte 01000 60.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.500,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 3.500,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 3.500,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 3.500,00 | | | | Fonte 01121 3.500,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 434.500,00 | | | | | | | | 20 244 0015 2.049 Manutenção das Atividades da Defesa Civil | | | | xxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 35.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - Fonte 51024 20.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 95.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | Fonte 51024 80.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00 | | | | Fonte 01121 15.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 150.000,00 | | | | | | | | 20 605 0015 2.050 Perfuração, Instalação e Manutenção de | | | | Poços, Adutoras e Caixas D`Àgua | | | | xxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 555.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 555.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 555.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 400.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | Fonte 01121 300.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 150.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 120.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 120.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 120.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 120.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 675.000,00 | | | | | | | | 20 605 0015 2.051 Abastecimento Móvel de Àgua Potável - | | | | População e Prédios Públicos | | | | xxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 115.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 115.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 115.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 80.000,00 | | | | Fonte 01000 40.000,00 | | | | Fonte 01121 40.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 30.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 115.000,00 | | | | | | | | 20 606 0015 2.052 Assistência ao Produtor Rural - | | | | Agricultura Familia | | | | xxxxxxxxxx | | | | - continua -
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- continuação - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 247.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 247.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 200.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 200.000,00 | | | | Fonte 01121 200.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 47.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 20.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 15.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 15.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 247.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.621.500,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 12 361 0004 2.053 Manutenção das Atividades do Ensino | | | | Fundamental - FUNDEB 60% | | | | XXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 4.594.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 4.594.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 4.594.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.772.000,00 | | | | Fonte 01018 3.772.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 822.000,00 | | | | Fonte 01018 822.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 4.594.000,00 | | | | | | | | 12 361 0004 2.054 Manutenção das Atividades do Ensino | | | | Fundamental - FUNDEB 40% | | | | XXXXXXXXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.479.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.354.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.354.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.110.000,00 | | | | Fonte 01019 1.110.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 244.000,00 | | | | Fonte 01019 244.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 125.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 125.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 58.000,00 | | | | Fonte 01019 58.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 17.000,00 | | | | Fonte 01019 17.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00 | | | | Fonte 01019 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 01019 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.499.000,00 | | | | | | | | 12 365 0005 2.055 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - CRECHE - FUNDEB 60% | | | | XXXXXXXXXX | | | | - continua -
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- continuação - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 590.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 590.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 590.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 484.000,00 | | | | Fonte 01018 484.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 106.000,00 | | | | Fonte 01018 106.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 590.000,00 | | | | | | | | 12 365 0005 2.056 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% | | | | xxxxxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 393.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 313.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 313.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 257.000,00 | | | | Fonte 01019 257.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 56.000,00 | | | | Fonte 01019 56.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 80.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 80.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 70.000,00 | | | | Fonte 01019 70.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 | | | | Fonte 01019 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 01019 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 413.000,00 | | | | | | | | 12 365 0005 2.057 Manutenção das Atividades da Educação | | | | Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% | | | | XXXXXX | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 424.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 424.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 424.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 348.000,00 | | | | Fonte 01018 348.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 76.000,00 | | | | Fonte 01018 76.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 424.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.520.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Procuradoria Geral do Município DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 122 0002 2.058 Manutenção das Atividades da | | | | Procuradoria Geral do Município | | | | xx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 284.500,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 268.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 268.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 220.000,00 | | | | Fonte 01000 220.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 48.000,00 | | | | Fonte 01000 48.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 16.500,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 16.500,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 2.500,00 | | | | Fonte 01121 2.500,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.500,00 | | | | Fonte 01000 2.500,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 | | | | Fonte 01000 500,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 9.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 293.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 293.500,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 123 0002 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Finanças | | | | xxxxxxxxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.798.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 488.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 488.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 400.000,00 | | | | Fonte 01000 400.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 88.000,00 | | | | Fonte 01000 88.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.310.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.310.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 8.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01121 6.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1.026.000,00 | | | | Fonte 01121 1.026.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 264.000,00 | | | | Fonte 01000 84.000,00 | | | | Fonte 01121 180.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.803.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.803.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Controladoria Geral do Município DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 124 0002 2.060 Manutenção das Atividades da | | | | Controladoria Geral do Município | | | | xxx | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 330.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 311.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 311.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 255.000,00 | | | | Fonte 01000 255.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 56.000,00 | | | | Fonte 01000 56.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 19.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 19.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 2.500,00 | | | | Fonte 01000 2.500,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 | | | | Fonte 01000 500,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 9.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 339.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 339.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Prefeitura Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 99 999 0002 9.001 Reserva de Contingênica | | | | Reserva de Contingênica | | | | 9.0.00.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | 9.9.00.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | 9.9.99.00.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 200.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DE RESERVA - - 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Câmara Municipal de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 01 Poder Legislativo DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni | | | | cipal de Serra do Mel | | | | .Conjunto de operações que se realizam de modo | | | | contínuo e permanente tendo como objetivo a | | | | manutenção das atividades da Câmara Municipal de | | | | Vereadores de Serra do Mel. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.330.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.105.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.105.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 4.000,00 | | | | Fonte 01000 4.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 900.000,00 | | | | Fonte 01000 900.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 200.000,00 | | | | Fonte 01000 200.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 225.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 215.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.19.00 Auxílio fardamento 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 35.000,00 | | | | Fonte 01000 35.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 36.000,00 | | | | Fonte 01000 36.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 70.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 70.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 70.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 20.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.400.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Saúde DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 10 122 0002 2.061 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Saúde | | | | Possibilitar a manutenção da Gestão da secretaria de | | | | saúde, fortalecer as ações de planejamento, | | | | avaliação, monitoramento e ampliar. Fortalecer os | | | | processos de trabalho dos técnicos administrativos, | | | | realizar contratação de empresas especializada e | | | | gestão de serviços de saúde, na busca de apoiar a | | | | secretaria em relação as ferramentas de gestão, | | | | proporcionar os matérias de consumo suficientes para | | | | o bom funcionamento da secretaria e realizar a compra | | | | de materiais permanentes. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 577.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 407.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 407.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 14.000,00 | | | | Fonte 01000 14.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 322.000,00 | | | | Fonte 01002 322.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 71.000,00 | | | | Fonte 01002 71.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 170.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 170.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 60.000,00 | | | | Fonte 01000 40.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01121 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 27.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 27.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 27.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 604.000,00 | | | | | | | | 10 122 0002 2.062 Manutenção das Atividades do Conselho | | | | Municipal de Saúde | | | | Um dos pontos primordiais do SUS é o controle social, | | | | garantido na lei 80142/90 a participação da população | | | | nas tomadas de decisões torna-se elementar para o | | | | planejamento participativo. Portanto é necessário o | | | | aporte financeiro para a realização de conferências, | | | | reuniões, treinamentos e capacitações. Fortalecer os | | | | vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, | | | | lideranças informais e de grupos integrados às | | | | atividades coletivas dos serviços de saúde e de | | | | movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, | | | | agentes de combate às endemias, educadores populares | | | | com o SUS. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 40.500,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 30.500,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 30.500,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 25.000,00 | | | | Fonte 01002 25.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 5.500,00 | | | | Fonte 01002 5.500,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 10.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 6.000,00 | | | | Fonte 01000 6.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 45.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 649.500,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 10 301 0011 1.004 Construção, Ampliação, Reforma e | | | | Manutenção de Unidades de Saúde | | | | Melhorar as instalações das Unidades Básicas de | | | | Saúde, Ampliar as unidades de Atenção Especializadas, | | | | hospitalar e melhorar a ambiência da unidade de saúde | | | | de acordo com a Política Nacional de Humanização-PNH. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 11.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 11.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 11.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 4.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 650.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 650.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 650.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 650.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01121 300.000,00 | | | | Fonte 51024 300.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 661.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.063 Manutenção das Equipes da Estratégia de | | | | Saúde da Família - ESF | | | | Efetivar a Estratégia de Saúde da Família como | | | | ordenadora de toda rede de atenção a saúde, ampliar o | | | | acesso aos usuários a serviços essenciais básicos, | | | | fortalecer os processos de trabalho dos servidores da | | | | atenção básica e adquirir materiais de consumo para | | | | efetivar todas as ações propostas pelo Plano | | | | Municipal de Saúde 2018 á 2021. Investir em | | | | qualificação e fixação de profissionais para o SUS. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 827.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 616.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 616.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 293.000,00 | | | | Fonte 01064 293.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 212.000,00 | | | | Fonte 01002 212.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 111.000,00 | | | | Fonte 01002 111.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 211.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 211.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01064 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 120.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01064 20.000,00 | | | | Fonte 01121 50.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01064 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 40.000,00 | | | | Fonte 01064 40.000,00 | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 47.000,00 | | | | Fonte 01002 47.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 43.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 43.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 43.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 43.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01064 13.000,00 | | | | Fonte 01121 25.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 870.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.064 Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da | | | | Família - NASF | | | | Fortalecer o NASF tipo 2 no Município de Serra do | | | | Mel/RN, ampliando a Estratégia de Saúde da Família | | | | por meio da atuação do NASF junto as unidades básicas | | | | de saúde da família do município possibilitando a | | | | aumentar o acesso e a resolubilidade de ações e | | | | serviços oferecidos a população na rede de serviços | | | | do SUS. Fomentando a melhoria no nível de qualidade | | | | de vida e saúde dos cidadãos, por meio de ações | | | | estratégicas de promoção, prevenção, recuperação e | | | | reabilitação de doenças e agravos à saúde. Investir | | | | em qualificação e fixação de profissionais para o SUS | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 174.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 145.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 145.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 120.000,00 | | | | Fonte 01064 120.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 25.000,00 | | | | Fonte 01000 25.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 29.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 29.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01064 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 01064 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01064 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01064 5.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 01064 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 184.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.065 Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | | | | Possibilitar a manutenção da Estratégia de Saúde | | | | Bucal do Munícipio, fortalecer as ações de combate as | | | | cáries e dentes perdidos, ampliar ações de prevenção | | | | e promoção a saúde dentária, fortalecer os processos | | | | de trabalho dos profissionais de saúde bucal do | | | | município e fazer aquisições de material odontológico | | | | e material de consumo para funcionamento das unidades | | | | básicas que disponham de consultório odontológicos. | | | | Investir em qualificação e fixação de profissionais | | | | para o SUS. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 540.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 446.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 446.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 173.000,00 | | | | Fonte 01064 173.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 193.000,00 | | | | Fonte 01002 193.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 80.000,00 | | | | Fonte 01002 80.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 94.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 94.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01064 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 60.000,00 | | | | Fonte 01000 30.000,00 | | | | Fonte 01064 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01064 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 30.000,00 | | | | Fonte 01064 30.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 170.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 170.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 170.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 78.000,00 | | | | Fonte 01000 40.000,00 | | | | Fonte 01121 38.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 30.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 710.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.066 Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | Investir na ampliação do Programa Agente Comunitário | | | | de Saúde, fazer aquisição de material de consumo para | | | | realizações das atividades diárias, adquirir | | | | equipamentos portáteis/eletrônicos e Fortalecer os | | | | processos de educação continuada junto as agentes. | | | | Investir em qualificação e fixação de profissionais | | | | para o SUS | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 998.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 931.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 931.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 763.000,00 | | | | Fonte 01002 453.000,00 | | | | Fonte 01064 310.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 168.000,00 | | | | Fonte 01002 168.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 67.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 67.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01064 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 8.000,00 | | | | Fonte 01064 8.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01064 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 55.000,00 | | | | Fonte 01121 55.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 01064 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.018.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.067 Manutenção da Frota de Veículos das | | | | Ações de Saúde da Atenção Básica | | | | Fortalecer e ampliar o transporte sanitário na | | | | atenção básica, fornecer combustível veicular para as | | | | viaturas e reposição de peças e serviços caso seja | | | | necessário. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 288.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 288.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 288.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 84.000,00 | | | | Fonte 01064 84.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 204.000,00 | | | | Fonte 01064 50.000,00 | | | | Fonte 01121 154.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 288.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.068 Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde | | | | - continua -
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- continuação - Suprir as necessidades essenciais dos postos e | | | | unidades básicas de saúde tais como; material de | | | | expediente, higiene e limpeza, e consumo no geral. | | | | Portanto, é de suma importância a alocação de | | | | recursos financeiros para garantir a manutenção | | | | destas unidades. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 486.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 360.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 360.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 295.000,00 | | | | Fonte 01002 295.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 65.000,00 | | | | Fonte 01002 65.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 126.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 126.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 120.000,00 | | | | Fonte 01121 120.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 62.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 62.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 62.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 45.000,00 | | | | Fonte 01064 5.000,00 | | | | Fonte 01121 40.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 548.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.069 Assistência Integral a População com | | | | Serviços de Saúde Pública | | | | Como uns dos princípios norteadores do SUS, a | | | | integralidade que tem como objetivo o atendimento | | | | longitudinal em todos os níveis de atenção. Diante | | | | disso a necessidade de acesso a serviços | | | | especializados de consultas e exames torna-se uma das | | | | prioridades a assistência integral da população no | | | | município. Esses procedimentos ambulatoriais irão nos | | | | ajudar no diagnostico de doenças, como também nas | | | | condutas de planos terapêuticos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 830.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 830.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 830.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 200.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 500.000,00 | | | | Fonte 01000 250.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - Fonte 01121 250.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 130.000,00 | | | | Fonte 01000 65.000,00 | | | | Fonte 01121 65.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 830.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.070 Manutenção dos Agentes de Combate as | | | | Endemias - ACE | | | | : Investir na ampliação do Programa Agente de Combate | | | | as Endemias, fazer aquisição de material de consumo | | | | para realizações das atividades diárias, adquirir | | | | equipamentos portáteis/eletrônicos e Fortalecer os | | | | processos de educação continuada junto as agentes. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 278.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 229.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 229.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 188.000,00 | | | | Fonte 01002 68.000,00 | | | | Fonte 01066 120.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 41.000,00 | | | | Fonte 01000 41.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 49.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 49.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01066 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01066 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00 | | | | Fonte 01000 25.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01066 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 283.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.071 Manutenção das Açõesds de Vigilância em Saúde | | | | Objetivo: Fortalecer e executar as ações de | | | | Vigilância Epidemiológica, incluindo o controle e | | | | monitoramento das doenças transmissíveis, não | | | | transmissíveis, da imunização e oferta de resposta | | | | rápida às ocorrências e surtos. Fortalecer as ações | | | | de vigilância, com vistas a prevenir os riscos | | | | decorrentes do convívio, nem sempre harmônico entre | | | | humanos e animais, contribuindo para redução da | | | | incidência de Zoonoses e outras doenças transmitidas | | | | por vetores. Fortalecer e Executar as Ações de | | | | Vigilância Sanitária, Incluindo o Controle e | | | | Monitoramento dos Riscos a Qualidade dos Alimentos, | | | | Produtos e Serviços de Interesse à Saúde, Bem Como | | | | - continua -
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- continuação - Atividades de Educação em Saúde para População e | | | | Setor Regulado. Fortalecer e Executar as Ações de | | | | Vigilância Ambiental, Incluindo o Controle e | | | | Monitoramento dos Riscos às Populações Expostas a | | | | Solos Contaminados, Desastres, Poluição do Ar e Água | | | | de Consumo. Implementar Ações Voltadas a Rede de | | | | Atenção à Saúde do Trabalhador, no Intuito de | | | | Qualificar a Assistência Prestada aos Trabalhadores | | | | Acometidos por Doenças e/ou Agravos Relacionados ao | | | | trabalho: na Perspectiva da Prevenção, Promoção, | | | | Proteção, Recuperação da Saúde dos Trabalhadores e | | | | Monitoramento das Condições dos Ambientes de | | | | Trabalho, bem como com seus Agravos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 23.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 23.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 23.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01066 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 12.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01066 7.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01066 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01066 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01066 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 33.000,00 | | | | | | | | 10 301 0011 2.072 Aquisição de Ambulância e Outros Típos de Veículos | | | | Fortalecer e ampliar os serviços de saúde com | | | | aquisição de transporte sanitário especializado, | | | | Unidade Móvel de Urgência ou outro veiculo que venha | | | | promover melhoria ampliando a cobertura de serviço | | | | para população. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 01014 1.000,00 | | | | Fonte 51024 99.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 100.000,00 | | | | | | | | 10 302 0011 2.073 Manutenção do Programa de Assistência | | | | Farmacêuitica Especializada | | | | Ampliar o acesso da população aos medicamentos | | | | essências Especializados, de acordo com a lista | | | | municipal dos medicamentos essências da atenção | | | | - continua -
![Page 153: Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL ... · Estado do Rio Grande do Norte MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL Secretaria Municipal da Casa Civil Av. Antônio Ferreira de](https://reader035.vdocuments.us/reader035/viewer/2022070721/5ee21889ad6a402d666cb96e/html5/thumbnails/153.jpg)
- continuação - especializada, adquirir materiais de consumo para o | | | | funcionamento da farmácia central e fortalecer os | | | | processos de trabalho dos servidores da Assistência | | | | Farmacêutica Especializada. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 120.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 120.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 120.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 120.000,00 | | | | Fonte 01000 60.000,00 | | | | Fonte 01121 60.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 120.000,00 | | | | | | | | 10 302 0011 2.074 Manutenção das Ações do Centro de Especialidades | | | | Atenção especializada é um dos gargalos do SUS. | | | | Portanto é de suma importância drenarmos aporte | | | | financeiros para essa linha de cuidado. As | | | | contratações de profissionais especializados iram | | | | ajudar ao município a elaborar planos terapêuticos | | | | individuais e coletivos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 331.500,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 312.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 312.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 256.000,00 | | | | Fonte 01002 256.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 56.000,00 | | | | Fonte 01002 56.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 19.500,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 19.500,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 18.000,00 | | | | Fonte 01000 18.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.500,00 | | | | Fonte 01000 1.500,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 23.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 23.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 23.000,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 354.500,00 | | | | | | | | 10 302 0011 2.075 Manutenção das Atividades da Unidade | | | | Mista Dr. Silvio Romero de Lucena | | | | Ampliar o acesso e aprimorar a Rede de urgências e | | | | emergências, reorganizar o componente pré-hospitalar | | | | fixo para cobertura de 100% da área do município no | | | | atendimento das urgências de baixa e média | | | | complexidade, integrando-as à Rede de Atenção às | | | | Urgências tendo como porta de entrada a Unidade Mista | | | | - continua -
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- continuação - Dr. Silvio Romero de Lucena, Promover a melhoria das | | | | condições de saúde do idoso, mulher, criança, jovem, | | | | adultos e portadores de doenças crônicas mediante a | | | | qualificação da gestão e da organização da unidade. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.906.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.013.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.013.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.650.000,00 | | | | Fonte 01000 1.209.250,00 | | | | Fonte 01002 440.750,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 363.000,00 | | | | Fonte 01000 199.930,00 | | | | Fonte 01002 163.070,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.893.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.893.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 680.750,00 | | | | Fonte 01000 90.750,00 | | | | Fonte 01065 183.000,00 | | | | Fonte 01121 407.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.209.250,00 | | | | Fonte 01000 280.000,00 | | | | Fonte 01121 929.250,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 281.900,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 281.900,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 281.900,00 | | | | 4.4.90.30.00 Material de consumo 60.000,00 | | | | Fonte 01000 40.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 | | | | Fonte 01094 1.000,00 | | | | 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01121 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 120.900,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 51024 100.900,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 4.187.900,00 | | | | | | | | 10 302 0011 2.076 Manutenção da Frota de Veículos das | | | | Ações de Saúde de Média e Alta Complex. | | | | Fortalecer e ampliar o transporte sanitário na | | | | atenção da Média e alta complexidade, fornecer | | | | combustível veicular para as viaturas e reposição de | | | | peças e serviços caso seja necessário. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 400.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 400.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 400.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 200.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 200.000,00 | | | | Fonte 01000 100.000,00 | | | | Fonte 01121 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 400.000,00 | | | | | | | | 10 303 0011 2.077 Manutenção do Programa de Assistência | | | | Farmacêutica Básica | | | | Objetivo: Ampliar o acesso da população aos | | | | medicamentos essências básicos, de acordo com a lista | | | | municipal dos medicamentos essências da atenção | | | | básica, adquirir materiais de consumo para o | | | | funcionamento da farmácia básica e fortalecer os | | | | processos de trabalho dos servidores da Assistência | | | | Farmacêutica Básica. Implementar e qualificar a | | | | Política e a Gestão da Assistência Farmacêutica no | | | | município, com foco no uso racional de medicamentos e | | | | na avaliação das demandas dos serviços de saúde. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 355.700,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 9.700,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 9.700,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 8.000,00 | | | | Fonte 01067 8.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.700,00 | | | | Fonte 01067 1.700,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 346.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 346.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 01067 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01067 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 338.000,00 | | | | Fonte 01000 138.000,00 | | | | Fonte 01064 138.000,00 | | | | Fonte 01067 32.300,00 | | | | Fonte 01121 29.700,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01067 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 9.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 9.000,00 | | | | Fonte 01067 9.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 364.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.952.100,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 04 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 08 122 0002 2.078 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | Municipal de Assistência Social | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 280.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 137.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 137.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 112.000,00 | | | | Fonte 01000 112.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 25.000,00 | | | | Fonte 01000 25.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 143.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 133.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 21.000,00 | | | | Fonte 01000 11.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00 | | | | Fonte 01121 1.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 64.000,00 | | | | Fonte 01000 30.000,00 | | | | Fonte 01121 34.000,00 | | | | 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 290.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 290.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel Em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÓRGÃO................: 04 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel DETALHAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel DA DESPESA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 08 243 0014 2.079 Manutenção das Atividades do Programa | | | | Criança Feliz | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 92.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 65.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 65.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 53.000,00 | | | | Fonte 01029 53.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 12.000,00 | | | | Fonte 01000 12.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 27.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 27.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 6.000,00 | | | | Fonte 01000 3.000,00 | | | | Fonte 01029 3.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 9.000,00 | | | | Fonte 01029 4.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 92.000,00 | | | | | | | | 08 243 0014 2.080 Manutenção do Fundo Municipal da | | | | Infância e da Adolescencia | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 46.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 46.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 25.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 25.000,00 | | | | Fonte 01121 25.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 21.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01121 2.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 46.000,00 | | | | | | | | 08 244 0014 2.081 Manutenção das Ações de Fortalecimento | | | | das Associações Comunitárias | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 40.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 40.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribuições 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 30.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 40.000,00 | | | | | | | | 08 244 0014 2.082 Programa de Subsídios a Habitação de | | | | Interesse Social - PSH | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 350.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 350.000,00 | | | | 4.4.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 300.000,00 | | | | 4.4.50.41.00 Contribuições 300.000,00 | | | | Fonte 01121 300.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instalações 50.000,00 | | | | Fonte 01121 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 350.000,00 | | | | | | | | 08 244 0014 2.083 Manutenção dos Serviços do Centro de | | | | Referência de Assistência Social - CRAS | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 300.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 271.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 271.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 65.000,00 | | | | Fonte 01029 65.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 157.000,00 | | | | Fonte 01000 157.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 49.000,00 | | | | Fonte 01000 49.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 29.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 29.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 14.000,00 | | | | Fonte 01029 9.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 3.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 3.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 3.000,00 | | | | Fonte 01121 3.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 303.000,00 | | | | | | | | 08 244 0014 2.084 Manutenção dos Serviços de Convivência e | | | | Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 146.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 66.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 66.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 54.000,00 | | | | Fonte 01029 54.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 12.000,00 | | | | Fonte 01000 12.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 80.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 80.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 45.000,00 | | | | Fonte 01029 45.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 16.000,00 | | | | Fonte 01029 5.000,00 | | | | Fonte 01121 11.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 6.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | Fonte 01029 4.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 9.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01029 4.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 01000 1.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 8.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 8.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 8.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 8.000,00 | | | | Fonte 01029 5.000,00 | | | | Fonte 01121 3.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 154.000,00 | | | | | | | | 08 244 0014 2.085 Manutenção das Atividades do Cadastro | | | | Unico/Programa Bolsa Família | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 251.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 116.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 116.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 95.000,00 | | | | Fonte 01000 95.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 21.000,00 | | | | Fonte 01000 21.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 135.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 135.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 27.000,00 | | | | Fonte 01029 22.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 25.000,00 | | | | Fonte 01029 20.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 79.000,00 | | | | Fonte 01029 74.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 01029 15.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 271.000,00 | | | | | | | | 08 244 0014 2.086 Manutenção das Ações do IGD - SUAS | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 14.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 14.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 14.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Diárias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 01029 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 4.000,00 | | | | Fonte 01029 3.000,00 | | | | Fonte 01094 1.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01029 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 | | | | Fonte 01029 5.000,00 | | | | - continua -
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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 01029 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 19.000,00 | | | | | | | | 08 244 0014 2.087 Manutenção das Ações de Assistência a | | | | População Carente | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 42.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 42.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 42.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 20.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | Fonte 01121 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 | | | | Fonte 01000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 | | | | Fonte 01000 5.000,00 | | | | Fonte 01121 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 42.000,00 | | | | | | | | 08 244 0014 2.088 Manutenção das Ações de Custeio de | | | | Despesas de Outros Entes da Federação | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 190.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 190.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 190.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 40.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 01000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 100.000,00 | | | | Fonte 01000 50.000,00 | | | | Fonte 01121 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 40.000,00 | | | | Fonte 01000 20.000,00 | | | | Fonte 01121 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 190.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.507.000,00 -------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES =========================================================================================================================================================================================================================================================== C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O VALOR | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | 02 03. 04 122 0002 0.001 Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público 255.000,00 | | 02 03. 04 122 0002 0.002 Consignações a Justiça do Trabalho 100.000,00 | | 02 03. 04 122 0002 0.003 Consignações ao Poder Judiciário 100.000,00 | | 02 03. 04 122 0002 0.004 Amortização da Dívida Interna Contratada e Encargos 526.000,00 | | | | TOTAL 981.000,00 | | | | 02 05. 12 361 0004 1.001 Construção,Ampliação,Reforma e Manut. de Atividades de Ensino Fundamental 205.000,00 | | 02 05. 12 365 0005 1.002 Construção,Ampliação, Reforma e Manut. de Unid.de Ensino da Educação Infantil 106.000,00 | | 02 07. 27 695 0017 1.003 Projeto de Elaboração do Plano de Açoes Turisticas 25.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 1.004 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Saúde 661.000,00 | | | | TOTAL 997.000,00 | | | | 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal de Serra do Mel 1.400.000,00 | | 02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 593.500,00 | | 02 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria da Casa Civil 73.000,00 | | 02 01. 04 122 0002 2.004 Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios 20.000,00 | | 02 01. 04 122 0002 2.005 Publicação dos Atos e Açoes da Administração Pública Municipal 275.000,00 | | 02 02. 04 122 0002 2.006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 368.000,00 | | 02 03. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal de Administração e Planejamento 1.122.500,00 | | 02 03. 04 122 0002 2.008 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 148.200,00 | | 02 03. 04 122 0002 2.009 Realização de Concurso Público 200.000,00 | | 02 04. 12 123 0002 2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação 528.000,00 | | 02 05. 12 122 0002 2.011 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da Educação 21.000,00 | | 02 05. 12 122 0002 2.012 Programa de Formação e Qualificação de Professores 24.000,00 | | 02 05. 12 306 0009 2.013 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 245.000,00 | | 02 05. 12 306 0009 2.014 Alimentação Escolar - Educação Infantil/ CRECHE 100.000,00 | | 02 05. 12 306 0009 2.015 Alimentação Escolar - Educação Infantil/ PRÉ-ESCOLA 88.000,00 | | 02 05. 12 306 0009 2.016 Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos 16.000,00 | | 02 05. 12 361 0002 2.017 Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer 714.960,00 | | 02 05. 12 361 0004 2.018 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino 1.423.000,00 | | 02 05. 12 361 0004 2.019 Fardamento Escolar - Ensino Fundamental 55.000,00 | | 02 05. 12 361 0008 2.020 Trasnporte Escolar - Ensino Fundamental 624.000,00 | | 02 05. 12 362 0008 2.021 Trasnporte Escolar - Ensino Médio 266.000,00 | | 02 05. 12 364 0008 2.022 Trasnporte Escolar - Ensino Superior 200.000,00 | | 02 05. 12 365 0005 2.023 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE 230.000,00 | | 02 05. 12 365 0005 2.024 Fardamento Escolar - Educação Infantil/ CRECHE 35.000,00 | | 02 05. 12 365 0005 2.025 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA 485.000,00 | | 02 05. 12 365 0005 2.026 Fardamento Escolar - Educação Infantil/ PRÉ-ESCOLA 10.000,00 | | 02 05. 12 366 0007 2.027 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos 178.800,00 | | 02 05. 12 366 0008 2.028 Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultgos 25.000,00 | | 02 05. 12 367 0006 2.029 Manutenção das Atividades da Educação Especial 54.200,00 | | 02 05. 12 812 0013 2.030 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Quadras de Esporte 52.000,00 | | 02 05. 12 812 0013 2.031 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Campos de Futebol 37.000,00 | | 02 05. 12 813 0012 2.032 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal 60.000,00 | | 02 05. 13 392 0012 2.033 Programa de Realização de Eventos Culturais 25.000,00 | | 02 05. 27 812 0012 2.034 Programa de Realização de Eventos Desportivos 35.000,00 | | 02 07. 04 122 0002 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente 91.000,00 | | - continua -
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- continuação - =========================================================================================================================================================================================================================================================== C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O VALOR | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | 02 07. 18 541 0017 2.036 Manutenção das Atividades de Preservação do Meio Ambiente 31.000,00 | | 02 07. 27 695 0017 2.037 Manutenção do Programa de Realização de Eventos 221.000,00 | | 02 10. 15 122 0002 2.038 Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Infra- Estrutura, Abastecimento e Saneamento 1.007.400,00 | | 02 10. 15 451 0016 2.039 Pavimentação, Drenagem, Recapeamento e Conservação de Logradouros Públicos 1.098.000,00 | | 02 10. 15 451 0016 2.040 Construção, Ampliação, Reforma e Conservação de Prédios Públicos 117.000,00 | | 02 10. 15 452 0016 2.041 Manutenção das Ações de Limpeza Pública do Município de Serra do Mel 1.885.000,00 | | 02 10. 15 452 0016 2.042 Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas da Secretaria de Infraestrutura 340.250,00 | | 02 10. 15 452 0016 2.043 Manutenção e Monitoramento da Rede de Iluminação Pública de Serra do Mel 465.500,00 | | 02 10. 15 452 0016 2.044 Construção, Ampliação e Conservação de Praças Públicas 285.000,00 | | 02 10. 15 452 0016 2.045 Construção, Conservação e Manutenção de Esgostos e Galerias 145.000,00 | | 02 10. 26 782 0016 2.046 Construção, Ampliação e Conservação de Estradas Vicinais 370.000,00 | | 02 11. 04 122 0002 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte 189.500,00 | | 02 13. 20 122 0002 2.048 Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura, Pecuária e Des. Economico 434.500,00 | | 02 13. 20 244 0015 2.049 Manutenção das Atividades da Defesa Civil 150.000,00 | | 02 13. 20 605 0015 2.050 Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços, Adutoras e Caixas D`Àgua 675.000,00 | | 02 13. 20 605 0015 2.051 Abastecimento Móvel de Àgua Potável - População e Prédios Públicos 115.000,00 | | 02 13. 20 606 0015 2.052 Assistência ao Produtor Rural - Agricultura Familia 247.000,00 | | 02 16. 12 361 0004 2.053 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% 4.594.000,00 | | 02 16. 12 361 0004 2.054 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 1.499.000,00 | | 02 16. 12 365 0005 2.055 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB 60% 590.000,00 | | 02 16. 12 365 0005 2.056 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% 413.000,00 | | 02 16. 12 365 0005 2.057 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% 424.000,00 | | 02 17. 04 122 0002 2.058 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município 293.500,00 | | 02 18. 04 123 0002 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças 1.803.000,00 | | 02 21. 04 124 0002 2.060 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município 339.000,00 | | 03 01. 10 122 0002 2.061 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 604.000,00 | | 03 01. 10 122 0002 2.062 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde 45.500,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.063 Manutenção das Equipes da Estratégia de Saúde da Família - ESF 870.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.064 Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 184.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.065 Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB 710.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.066 Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS 1.018.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.067 Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde da Atenção Básica 288.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.068 Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde 548.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.069 Assistência Integral a População com Serviços de Saúde Pública 830.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.070 Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias - ACE 283.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.071 Manutenção das Açõesds de Vigilância em Saúde 33.000,00 | | 03 02. 10 301 0011 2.072 Aquisição de Ambulância e Outros Típos de Veículos 100.000,00 | | 03 02. 10 302 0011 2.073 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêuitica Especializada 120.000,00 | | 03 02. 10 302 0011 2.074 Manutenção das Ações do Centro de Especialidades 354.500,00 | | 03 02. 10 302 0011 2.075 Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena 4.187.900,00 | | 03 02. 10 302 0011 2.076 Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde de Média e Alta Complex. 400.000,00 | | 03 02. 10 303 0011 2.077 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica 364.700,00 | | 04 01. 08 122 0002 2.078 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 290.000,00 | | 04 02. 08 243 0014 2.079 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz 92.000,00 | | 04 02. 08 243 0014 2.080 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescencia 46.000,00 | | 04 02. 08 244 0014 2.081 Manutenção das Ações de Fortalecimento das Associações Comunitárias 40.000,00 | | 04 02. 08 244 0014 2.082 Programa de Subsídios a Habitação de Interesse Social - PSH 350.000,00 | | 04 02. 08 244 0014 2.083 Manutenção dos Serviços do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 303.000,00 | | 04 02. 08 244 0014 2.084 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 154.000,00 | | 04 02. 08 244 0014 2.085 Manutenção das Atividades do Cadastro Unico/Programa Bolsa Família 271.000,00 | | 04 02. 08 244 0014 2.086 Manutenção das Ações do IGD - SUAS 19.000,00 | | - continua -
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- continuação - =========================================================================================================================================================================================================================================================== C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O VALOR | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | 04 02. 08 244 0014 2.087 Manutenção das Ações de Assistência a População Carente 42.000,00 | | 04 02. 08 244 0014 2.088 Manutenção das Ações de Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação 190.000,00 | | | | TOTAL 40.292.410,00 | | | | 02 99. 99 999 0002 9.001 Reserva de Contingênica 200.000,00 | | | | TOTAL 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T O T A L 42.470.410,00 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO
Orçamento Fiscal........................ 29.071.810,00 Orçamento Seguridade social............. 13.398.600,00
TOTAL................................... 42.470.410,00
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Em R$ 1,00 PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA Pág: 001 =============================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DE RECEITA | | | =============================================================================================================================================================================================================================================================== | | | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes | | | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, taxas e contribuções de melhoria | | | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos | | | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi 520.000,00 | | | 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | | 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | | 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25.000,00 | | | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 1.250,00 | | | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 5.000,00 | | | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 500,00 | | | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | | | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa 8.000,00 | | | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e 400,00 | | | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida a 1.600,00 | | | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur. 160,00 | | | 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | | 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 3.700.000,00 | | | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. 190.000,00 | | | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa 370.000,00 | | | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.a 18.000,00 | | | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas | | | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício Poder de Polícia | | | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 5.000,00 | | | 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. p 250,00 | | | 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa 1.000,00 | | | 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.at 100,00 | | | 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 2.000,00 | | | 1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. pr 100,00 | | | 1.1.2.1.04.1.3.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa 400,00 | | | 1.1.2.1.04.1.4.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.dív.ati 40,00 | | | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços | | | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços | | | 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços | | | 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 200.000,00 | | | 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do princip 8.910,00 | | | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa 40.000,00 | | | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida 10.000,00 | | |
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Em R$ 1,00 PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA Pág: 002 =============================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DE RECEITA | | | =============================================================================================================================================================================================================================================================== | | | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições | | | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic | | | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri 335.000,00 | | | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial | | | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa | | | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos | | | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 2.000,00 | | | 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal 100,00 | | | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa 400,00 | | | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa 40,00 | | | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários | | | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias | | | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | | | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal 20.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal 20.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 1.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa 1.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 250,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal 52.500,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 10.500,00 | | | 1.3.2.1.00.2.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais | | | 1.3.2.1.00.2.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 101.000,00 | | | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes | | | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades | | | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M | | | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União | | | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 11.500.000,00 | | | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | | | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 520.000,00 | | | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | | | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 520.000,00 | | | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ 2.000,00 | | | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | | 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 | | | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri 10.799.500,00 | | | 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00 Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 | | | 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Prin 250.000,00 | | |
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Em R$ 1,00 PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA Pág: 003 =============================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DE RECEITA | | | =============================================================================================================================================================================================================================================================== | | | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 140.510,00 | | | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | | | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | | | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Atenção Básica - Principal | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 320.000,00 | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal 293.000,00 | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal 311.000,00 | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal 173.000,00 | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal 155.000,00 | | | 1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 113.000,00 | | | 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal | | | 1.7.1.8.03.1.1.20.10.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi | | | 1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr 173.000,00 | | | 1.7.1.8.03.1.1.40.00.00 Vigilância em Saúde - Principal | | | 1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 156.000,00 | | | 1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 Assistência Farmacêutica - Principal 57.000,00 | | | 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. | | | 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Tranferências de Rec. FNAS | | | 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Tranferências de Rec. FNAS - Principal | | | 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal 72.000,00 | | | 1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal 18.000,00 | | | 1.7.1.8.04.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 108.000,00 | | | 1.7.1.8.04.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip 135.000,00 | | | 1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal 61.000,00 | | | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | | | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação | | | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 300.000,00 | | | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE | | | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 199.000,00 | | | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | | | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 124.000,00 | | | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | | | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | | | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr 4.500,00 | | | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Demais Transferências da União | | | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União | | | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União | | | 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal 100.000,00 | | | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados | | | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M | | | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados | | | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS | | | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.500.000,00 | | |
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Governo Municipal de Serra do Mel ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 Consolidado Em R$ 1,00 PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA Pág: 004 =============================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DE RECEITA | | | =============================================================================================================================================================================================================================================================== | | | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA | | | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 350.000,00 | | | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios | | | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.500,00 | | | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | | | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri 40.000,00 | | | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | | | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | | | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Pr 61.000,00 | | | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent | | | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação | | | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P 462.000,00 | | | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica | | | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F | | | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB | | | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 7.500.000,00 | | | 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB | | | 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr 100.000,00 | | | 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções de Receita | | | 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções do FUNDEB | | | 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes | | | 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes | | | 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades | | | 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M | | | 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União | | | 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -2.400.000,00 | | | 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ -400,00 | | | 951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | | | 951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | | | 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr -900,00 | | | 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados | | | 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M | | | 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados | | | 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS | | | 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -700.000,00 | | | 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA | | | 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -70.000,00 | | | 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios | | | 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -700,00 | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAIS DA RECEITA 41.100.510,00 | 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA CORRENTE LíQUIDA............. | 41.100.510,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------