平成 22 年度取組実績報告 -...
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静岡市行財政改革推進大綱実施計画(平成 22~26 年度)
平成 22 年度取組実績報告
平成 23 年8月
静 岡 市
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1 実施計画に基づく取組による平成 22 年度の効果額
(1)実施計画登載の取組
3,221,803千円
【内訳】節減効果 2,337,793千円 収入増効果 884,010千円
(単位:千円)
項目 22 年度 23年度 24 年度 25年度 26 年度 合 計
節減額 計画 2,494,780 3,080,876 5,428,546 3,962,664 4,065,547 19,032,413
実績 2,337,793 - - - - 2,337,793
収入増額 計画 1,050,765 756,850 1,001,916 897,833 1,011,253 4,718,617
実績 884,010 - - - - 884,010
効果額計
計画 3,545,545 3,837,726 6,430,462 4,860,497 5,076,800 23,751,030
実績 3,221,803 - - - - 3,221,803
8,768,722千円
【内訳】節減効果 7,884,712千円 収入増効果 884,010千円
1
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【節減額内訳】 (単位:千円)
【収入増額内訳】 (単位:千円)
(2)目標額を設定していない取組又は実施計画登載外の取組
5,546,919千円
【内訳】節減効果 5,546,919千円 収入増効果 -
【節減額内訳】 (単位:千円)
項 目 22年度計画額 22 年度実績額
給与制度の見直し(市長部局分) - 825,873
〃 (上下水及び病院分) - 218,058
公共コスト縮減(上下水道以外) - 1,638,435
〃 (上下水道分) - 2,864,553
合 計 - 5,546,919
項 目 22 年度計画額 22年度実績額
事務事業の見直し・統廃合、計画的な実施 114,135 112,563
民間活力の活用 117,313 143,269
適正な定員管理と最適な職員配置 624,000 330,000
給与制度の見直し(市長部局分) 8,000 5,759
補助金等の見直し 300,000 259,636
公共事業・道路等のコスト縮減 399,450 408,459
上水道事業の経営改善 205,557 196,561
下水道事業の経営改善 989,537 1,078,349
市立病院等の経営改善・経営形態検討 210,000 244,654
その他 -102,212 -102,457
小 計 2,865,780 2,676,793
実績額のうち定員管理計画との重複分(控除額) -371,000 -339,000
合 計 2,494,780 2,337,793
項 目 22 年度計画額 22年度実績額
自主財源の確保 -93,126 -52,177
未利用土地・建物の有効活用・処分促進 943,174 653,817
上水道事業の経営改善 130 14,761
下水道事業の経営改善 10,130 65
市立病院等の経営改善・経営形態検討 48,000 113,759
その他 142,457 153,785
合 計 1,050,765 884,010
2
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2 各種収納率の状況
(単位:%)
項 目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
市税 計画 93.90 94.25 94.60 94.95 95.30
実績 93.14 - - - -
介護保険料 計画 98.51 98.52 98.53 98.54 98.55
実績 98.55 - - - -
国民健康保険料 計画 88.82 89.05 89.36 89.68 90.00
実績 88.59 - - - -
保育料 計画 98.44 98.45 98.46 98.47 98.48
実績 98.50 - - - -
市営住宅家賃収入 計画 94.50 95.00 95.50 96.00 96.50
実績 95.26 - - - -
奨学金貸付金元利収入 計画 77.15 77.65 78.15 78.65 79.15
実績 73.11 - - - -
3 実施計画登載の219の取組の進捗状況
22年度末の状況 取組事業数(構成比)
計画より進んでいる 9事務事業( 4.1%)
計画通り順調に進捗 196事務事業( 89.5%)
計画より遅れている 14事務事業( 6.4%)
合 計 219事務事業(100.0%)
※進捗度合いは、個票中「事務事業プログラム」により区分したものであり、金額的効果の達成度によるものではない。
3
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4 定員管理の実績
第2次定員管理計画
増減員内訳
局等 増員数(人)
減員数(人)
差引き(人)
主な増減員の理由
経 営 管 理 局 1 ▲ 8 ▲ 7 増員:内部統制担当理事の設置減員:組織の見直し、国勢調査の終了等
財 政 局 5 ▲ 14 ▲ 9 増員:課税自主権の研究会設置等減員:組織の見直し、申告処理事務の一元化等
生 活 文 化 局 6 ▲ 24 ▲ 18 増員:日本平動物園の体制充実等減員:生涯学習交流館館長の非常勤化等
環 境 局 4 ▲ 15 ▲ 11 増員:新最終処分場整備等業務等減員:労務職の退職不補充等
保健福祉子ども局 28 ▲ 20 8 増員:障害児保育等体制充実、調理現場指導業務等減員:保育園の民営化等
病 院 局 6 0 6 増員:新経営形態への移行準備、欠員補充等
経 済 局 4 ▲ 3 1 増員:戸別所得補償制度の業務増、港湾整備等の補助事業等減員:地場産業支援事業の見直し等
都 市 局 10 ▲ 9 1 増員:土地利用計画等の業務増、日本平公園の整備事業等減員:土地区画整理事業関連工事の終了等
建 設 局 2 ▲ 2 0 増員:河川維持管理業務、大規模調整池の維持管理業務等減員:組織体制の見直し
葵 区 4 ▲ 2 2 増員:生活保護ケースワーカー等減員:郵便請求事業の委託化等
駿 河 区 7 ▲ 1 6 増員:生活保護ケースワーカー、欠員補充等減員:退職による欠員
清 水 区 7 ▲ 1 6 増員:生活保護ケースワーカー、欠員補充等減員:非常勤職員の活用等
消 防 局 11 ▲ 1 10 増員:新消防出張所の開所準備等減員:採用辞退による欠員
会 計 室 0 0 0
上 下 水 道 局 10 ▲ 6 4 増員:管きょ耐震化事業の増加等減員:浄化センター包括的民間委託、非常勤職員の活用等
教育委員会事務局 13 ▲ 24 ▲ 11 増員:清庵地区新構想高等学校等の施設整備等減員:学級数減による教員減、非常勤職員の活用等
選挙管理委員会事務局 0 ▲ 1 ▲ 1 減員:非常勤職員の活用
人事委員会事務局 0 ▲ 1 ▲ 1 減員:非常勤職員の活用
監査委員事務局 0 ▲ 1 ▲ 1 減員:非常勤職員の活用
農業委員会事務局 0 ▲ 1 ▲ 1 減員:非常勤職員の活用
議 会 事 務 局 0 0 0
合 計 118 ▲ 134 ▲ 16
平成22年度の職員数の推移
平成22年4月1日 6,396人 平成23年4月1日 6,380人
○計画期間:平成22年度から平成26年度までの5年間 ○目 標 値:平成22年4月1日の職員数6,396人の4.3%、276人の減員(H27.4.1時点)
▲16人
4
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(千円)
22 23 24 25 26(年度) 合計2,494,780 3,080,876 5,428,546 3,962,664 4,065,547 19,032,413
2,337,793 - - - - 2,337,793
22 23 24 25 26 合計- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -0 2,950 2,950 2,950 2,950 11,8000 0
800 800 800 800 800 4,000800 800710 710 710 710 710 3,550
0 00 1,684 1,684 1,684 1,684 6,7360 0- - - - - -- - - - - -0 941 941 941 941 3,7640 0
2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 13,2503,319 3,319
330 330 330 330 330 1,650330 330103 103 103 103 103 515183 183278 278 278 278 278 1,390278 278172 172 172 172 172 860460 460
0 0 0 50 100 1500 0
2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 14,4403,083 3,083
0 2,542 0 2,542 0 5,0840 0- - - - - -- - - - - -
合計
- -
節減額計 (A-B)
241,001,916
収入増額計
収入増額
22
22756,850
25
【各取組の効果額一覧】
節減額№
1,050,765
23
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事業名事業
コード
897,833
26(年度)1,011,253
合計4,718,617
23 24 25 26
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静岡版経営品質の向上10101011
窓口サービス充実のためのプロジェクトによる検討
受付窓口のローカウンター化(葵区)
受付窓口のローカウンター化(清水区)
外郭団体の改革
副市長車の廃止
市政見聞塾と市政施設見学の整理統合
民間業者からの市共通封筒(広告入り)の無償提供
辞令書の電子化
公用車のあり方の見直し
グループカウンセリング事業の廃止
庁舎内環境負荷軽減(経費節減)に向けた取組
エコライフ推進事業の廃止
「静岡市の福祉」(年報)の印刷方法の見直し
介護予防支援指導者研修の廃止
介護保険専門分科会における作業部会の廃止
簡易児童館の見直し
青年研修センターの統合による青尐年育成事業の再編
尐年の船事業のリニューアル
中小企業金融対策事業の整理統合
1010102
1010103
1010104
1010201
1010301
1010302
1010303
1010304
1010305
1010306
1010307
1010308
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1010312
1010313
1010314
1010315
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全事業合計
884,010 - - - - 884,010
※効果額欄の「-」は、金額的効果がない又は計画時点では算定が困難な取組であることを表す。
※上段:計画額、下段:実績額
事業コードの見方 X XX XX XX
改革の方向№(01~11)
主要施策内事業№(01~)主要施策№(01~34)
基本方針№(1~3)
5※各取組の詳細
は、市ウ
ェブサイ
トの
行革
に関す
るペー
ジに個
票とし
て掲載
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22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
0 8,000 8,000 8,000 8,000 32,0000 0
2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 14,0002,800 2,800
0 1,611 1,611 1,611 1,611 6,4440 0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000855 855800 800 800 800 800 4,000
1,587 1,5870 101 101 101 101 4040 0
3,746 3,746 3,746 3,746 3,746 18,7303,755 3,755
- - - - - -- - - - - -0 109 109 109 109 4360 0- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 5,1001,080 1,080
36 36 36 36 36 18021 210 0 74 74 74 2220 0
32,250 32,250 32,250 32,250 32,250 161,25041,620 41,620
112 336 336 336 336 1,4560 00 0 0 2,680 2,680 5,3600 0
340 340 340 340 340 1,700340 340
50,035 68,197 65,729 71,001 68,509 323,47160,511 0 0 0 0 60,511
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
64,100 64,000 12,000 27,200 15,600 182,90052,052 52,052
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64,100 64,000 12,000 27,200 15,600 182,90052,052 0 0 0 0 52,052
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地場産業支援事業(人材養成・確保推進)の支援体制の見直し
携帯電話情報提供事業の廃止
静岡市森林環境巡視員制度の見直し
千代みどりの森等維持管理業務の見直し
静岡市林業センター管理・使用料徴収事務委託料の削減
農業用水路の一部廃止
林道豊岡梅ケ島線管理業務委託料の削減
建築設備における環境負荷低減の推進
新々富士川橋建設促進期成同盟会への参画見直し
庁内LAN機能を活用した区役所窓口情報の共有化
消防貸与被服の点数制導入
防災アドバイザー雇用形態の見直し
防災関係の協議会等委員の定数削減
教職員の「異動辞令書」の電子化
民間委託等の推進に向けた取組(市場化テスト等)
学校給食施設のセンター化
広告入り図書貸出票用感熱ロール紙への切替え
農業委員の定数見直し
家族経営協定推進事業の見直し
静岡都市圏構成市町との連携協力の強化
静岡市国際交流協会事業の再構築
循環型社会を目指した一般廃棄物処理基本計画の策定と推進
地域包括支援センターの新圏域の設定
「静岡市のみちづくり」計画の実現
消防車両の小型化
消防団における消防力の適正配置
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04事務事業の計画的な実施
PFI事業の活用と検証
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03事務事業の見直し・統廃合
6
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22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 24,0004,800 4,800
0 0 0 5,000 5,000 10,0000 00 0 120,136 120,136 120,136 360,4080 00 2,600 2,600 2,600 2,600 10,4000 0
▲ 42,040 ▲ 27,440 ▲ 15,140 ▲ 6,540 ▲ 1,940 ▲ 93,100▲ 34,040 ▲ 34,040
23,738 71,059 41,059 54,202 67,345 257,40333,996 33,996
0 1,453 1,453 1,453 1,453 5,8120 0
6,040 6,206 7,186 7,186 7,186 33,804790 790
0 216 540 540 540 1,8360 00 90 270 270 270 9000 00 0 0 2,956 2,956 5,9120 0- - - - - -- - - - - -0 790 790 790 790 3,1600 0
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,0002,213 2,213
0 0 1,000 1,000 1,000 3,0000 0
118,581 230,425 230,425 230,425 230,425 1,040,281118,581 118,581
0 0 0 182,581 182,581 365,1620 0
4,394 6,689 8,983 33,939 0 54,00516,929 16,929
117,313 298,688 405,902 643,138 626,942 2,091,983143,269 0 0 0 0 143,269
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205 410 615 820 1,025 3,075
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40 0 20 200 40 300
0
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0
924
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0
0
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924
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35
924
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35- -
924
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35
3,696
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105
0
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市政広報ビデオ番組制作の委託化見直し
庁舎管理業務の民間委託化
清水区生涯学習交流館への指定管理者導入
スポーツ施設への指定管理者導入
一般家庭可燃ごみ収集業務の民間委託化
学校給食業務の民間委託化
公立保育園の民営化
里親支援事業の委託化
地域支援事業での民間活力の活用
静岡まつり開催における民間委託化
清水みなと祭り開催における民間委託化
清水港マグロまつりの民間移行
使用料・手数料の見直し
ごみ有料化の検討
介護老人保健施設開設許可更新申請手数料の徴収
狂犬病予防注尃接種率の向上
黒川キャンプ場の有料化の検討
土木分野における災害対応に対する民間活力の活用
戸籍・住民票等の郵便請求事務の一部委託化
戸籍・住民基本台帳各種届出書記載指導及び案内業務委託
証明書等受付業務及び証明書発行業務委託
学校給食センターのPFI手法による運営
救急車の不適正利用への対策
非農地証明等各種証明手数料の徴収
迅速で的確な意思決定のための庁内分権の推進
柔軟で機能的な執行体制の確立
1010506
1010507
1010508
1010509
1010503
1010510
1010511
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1010513
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1010515
1020604
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1010520
1020601
2030701
2030702
48
49
50
1010504
1010505
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
05民間活力の活用
1020602
1020603
投票率の向上及び選挙事務の市民従事の拡大の推進
69
70
71
72
73
74
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
40 40
▲ 695 ▲ 695
0 0
- - - - - -
- - - - - -
▲ 655245 1,334 1,594 1,97906適切な役割分担、受益と負担の明確化 2,024 7,176
▲ 655 0 0 0 0
7
-
22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
101,160 101,160 101,160 101,160 101,160 505,80080,160 80,160
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
▲ 92,000 ▲ 80,000 2,065,000 267,200 323,200 2,483,400▲ 92,000 ▲ 92,000
9,160 21,160 2,166,160 368,360 424,360 2,989,200▲ 11,840 0 0 0 0 ▲ 11,840
624,000 686,000 1,234,000 1,800,000 2,200,000 6,544,000330,000 330,000624,000 686,000 1,234,000 1,800,000 2,200,000 6,544,000330,000 0 0 0 0 330,000
特殊勤務手当廃止 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000給与制度の見直し 5,759 5,759
人事委員会勧告に基づく給与改定 - - - - - -(※計画額なしにつき別計算) 825,873 - - - - 825,873
- - - - - -- - - - - -
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,0005,759 0 0 0 0 5,759
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
-- - - - -
- - - - -
2041001
2051102
2051103
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
内部統制機能の整理・充実
東京事務所におけるシティプロモーション業務の拡充
国や研究機関への派遣研修による資質向上の推進
技術職員育成計画の推進
消防救急広域化を見据えた消防職員の資質向上
登呂遺跡の管理運営体制の見直し
新西ケ谷清掃工場稼働に伴う清水清掃工場の廃止
建設関連用地取得事務の集約化
消防救急広域化を見据えた消防組織の見直し
消防署、出張所の再編配置
高等学校基本計画の推進
多様な人材確保、活用方針の策定と実施(新人材育成ビジョンの策定)
多様な人材確保に向けた職員採用試験・選考の実施
中期的な財政収支や財政指標を念頭に置いた予算編成及び執行
分かりやすい財政事情の公表
資産活用推進方針の進行管理
適正な債権管理
市税収納率の向上
介護保険料の収納率向上
国民健康保険料の収納率向上
保育料の収納率向上
2030801
2030802
2030803
2030804
2051104
2051201
10給与制度の継続的な改革
2030805
2030806
2030807
2030808
2040901
81
82
2051202
2061301
2061302
2061303
2061401
2061402
2061403
2061404
2061405
75
76
77
78
79
80
83
85
86
09適正な定員管理と最適な職員配置
2041002
2051101
適正な定員管理の推進
勤務成績の給与処遇への反映
地方政府を担う職員像の策定と人材育成(新人材育成ビジョンの策定)
84
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
-- - - - - --
08最適な組織・機構、所管事務の見直し
- - -
8
-
22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,0000
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
- - -
- - - - - -
-
- - - - - -
80
630,000
450
200
40,800
800
320
6,552
0
0
4,474
-
5,970
7,500
50
1,040
980
20,000
1,140
▲ 400
0
0
500
768
300
138,000
2,700 2,700 2,700151,726
245 245
1,512
-
260
138,000 138,000 138,000 138,000
994
0
1,010
768
690,000
2,700 2,700
0
0
1,040
136
0
10
200
0
4,000
0
90
40
0
4,800
▲ 150,000
45,000
0
0
45,000
0
1,000
2,962
-
994
1,320
100
0
260
245
45,000
4,000
20
90
40
200
30
100
10
600
0
6,480
30
▲ 30,000
10
1,000
600
2,184
8,160
0
10
4,000
20
90
40
60
260
-
994
1,500
100
100
0
-
1,494
1,680
100
200
4,000
20
90
40
200
30
100
200
9,840
0
0
-
1,494
1,860
100
200
360,000360,000
10
90,0000
10▲ 101,641
10
600
2,184
11,520
260
245
4,000
20
90
40
200
30
60
10
600
2,184
1,000
40
90,000
1,000
10
5,0001,000
市営住宅家賃滞納整理と明渡訴訟事務の強化
観光案内板への広告掲出
駐車場・駐輪場施設への広告掲出
井川地区自主運行バス車体・停留所への広告掲出
日本平動物園ホームページへの広告掲載拡大とコラボイベント実施
奨学金貸付金元利収入の収納率向上
適正な賦課の実現(市民税)
適正な賦課の実現(固定資産税)
市営住宅退去者滞納家賃収納業務委託
広告事業の拡大
庁舎内壁面等への広告掲出
風力発電施設PRパンフレットへの広告掲載
国民健康保険証送付用封筒への広告掲載
子育てハンドブックへの広告掲載
地場産業紹介パンフレット等への広告掲載
駿府匠宿入場券への広告掲載
地域紹介パンフレット、ホームページへの広告掲載
新たな自主財源の確保
職員採用案内パンフレットへの広告掲載
競輪場大型映像装置での広告放映
静岡駅北口マルチビジョンでの広告放映
まちなか情報案内板での広告放映等
清水日本平運動公園球技場のネーミングライツ事業の継続
企業立地の推進
2061406
2061407
2061408
2061409
2061410
2061501
2061502
2061503
2061504
14収納率の向上
清掃車側面への広告掲出拡大
駿府匠宿敷地内看板への広告掲出
105
2061505
2061506
2061507
2061508
2061509
2061510
2061511
2061512
2061513
2061514
2061515
2061516
2061517
2061518
2061519
2061520
2061521
2061522
100
101
102
103
104
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127 2061523
デジタルアーカイブデータプリントの有料頒布
市有林立木の売払い
151,726
1,704 1,70413,500
1,010
- - - - - -
140,700 140,700
300
▲ 300 ▲ 300
0 0
0 0
0 0
1,040
0
0 0
136
0 0
0 01200
0
0 0
0 02,600
0
0
45,000
▲ 101,641
0 0
2,520 2,520
-
- - - - - -- -
- - - - - -
- - - - -
707,974154,440 0 0 0 0 154,440142,212 143,662 140,700
9
-
22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,0000 0 0 0 0 0
300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,700,000259,636 259,636300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,700,000259,636 0 0 0 0 259,636
410 820 820 820 820 3,6908,182 8,182
▲ 1,975 3,750 3,750 3,750 3,750 13,025277 277
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
1,638,435 1,638,435400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000400,000 400,000398,435 404,570 404,570 404,570 404,570 2,016,715408,459 0 0 0 0 408,459
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -0 0 0 28,000 40,000 68,0000 0
1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 5,0750 00 0 2,582 2,582 2,582 7,7460 00 330,000 330,000 330,000 330,000 1,320,0000 0
1,015 331,015 333,597 361,597 373,597 1,400,8210 0 0 0 0 0- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -0 0 0 5,000 5,000 10,0000 0- - - - - -- - - - - -0 0 0 5,000 5,000 10,0000 0 0 0 0 0
その他 205,557 144,659 110,250 90,612 76,975 628,053上水道事業の経営改善 196,561 196,561
人事委員会勧告に基づく給与改定 - - - - - -(※計画額なしにつき別計算) 27,146 - - - - 27,146
205,557 144,659 110,250 90,612 76,975 628,053196,561 0 0 0 0 196,561
その他 989,537 828,584 767,238 658,086 570,169 3,813,614下水道事業の経営改善 1,078,349 1,078,349
人事委員会勧告に基づく給与改定 - - - - - -(※計画額なしにつき別計算) 30,057 - - - - 30,057
989,537 828,584 767,238 658,086 570,169 3,813,6141,078,349 0 0 0 0 1,078,349
- - - - - -- - - - - -
- - - - -- - - - -
146 2072001-
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
33,174
130
910,000
0
10,130
509,000
0
14,095
130
130
- - - - -
243,000
50,000
10,130
21,791
656,000
0
35,759
130
10,13010,130
311,000
0
107,346
130
10,130
130130
0 0
2,629,000
50,000
212,165
650
50,650
▲ 623
65
-
-
補助金等の見直し
入札による電力調達
リバウェル井川スキー場のリフトの変更
都市計画道路の見直し
長期未整備都市計画公園整備ガイドラインの策定
公共事業のコスト構造改善(※計画額なしにつき別計算)
中山間地域における道路整備の効率的な推進
漁港施設管理におけるストックマネジメント手法の導入
駐車場・駐輪場等施設の長寿命化
公園施設長寿命化計画の策定
公共建築物の計画的な保全の推進
河川管理施設維持管理計画の策定
土木構造物管理におけるアセットマネジメント手法の導入
財産台帳(情報)の整備
財産の有効活用
普通財産の売却促進
港湾会館清水日の出センター別館(浪漫館14階展示場)の売却
廃止した教職員住宅跡地の処分
20上水道事業の経営改善
147 2072101
2061701
2061702
2061703
2061704
2061705
2061706
2061801
2061802
2061803
2061804
2061805
2061806
2061901
2061902
2061903
2061904
2061905
128
15自主財源の確保
2061601
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
19未利用土地・建物の有効活用・処分促進
21下水道事業の経営改善
654,440 654,440
0 0
▲ 623
0943,174
65 65
- - --
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0 0 ▲ 52,177▲ 93,126 30,499 109,603 382,103 383,923 813,002
16補助金等の見直し
▲ 52,177 0 0
- - --
17公共事業等のコスト縮減(№133は計画額設定なしのため合計から除く)
18道路・施設等の長寿命化による将来コスト縮減
523,095 691,759 314,791 418,346 2,891,165653,817 0 0 0 653,817
14,761
130 650130 130
14,761
14,761 0 0 0 0 14,761
10,130 10,130 10,130 10,130 10,130 50,65065 0 0
10
-
22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
- - - - - -- - - - - -
その他 185,000 200,000 210,000 220,000 230,000 1,045,000静岡病院の経営改善 200,170 200,170
人事委員会勧告に基づく給与改定 - - - - - -(※計画額なしにつき別計算) 89,717 - - - - 89,717
その他 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000清水病院の経営改善 44,484 44,484
人事委員会勧告に基づく給与改定 - - - - - -(※計画額なしにつき別計算) 71,138 - - - - 71,138
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
210,000 225,000 235,000 245,000 255,000 1,170,000244,654 0 0 0 0 244,654
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
▲ 94,000 ▲ 84,000 240,000 240,000 240,000 542,000▲ 74,130 ▲ 74,130▲ 18,900 ▲ 45,830 ▲ 45,830 ▲ 45,830 24,205 ▲ 132,185▲ 18,375 ▲ 18,375▲ 112,900 ▲ 129,830 194,170 194,170 264,205 409,815▲ 92,505 0 0 0 0 ▲ 92,505
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -0 0 0 0 12,690 12,6900 0- - - - - -- - - - - -
90 180 180 180 180 810216 216
- - - - - -- - - - - -0 ▲ 1,738 ▲ 1,230 ▲ 1,230 ▲ 1,230 ▲ 5,4280 0- - - - - -- - - - - -
90 ▲ 1,558 ▲ 1,050 ▲ 1,050 11,640 8,072216 0 0 0 0 216
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
- - - - - -- - - - - -
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- - - - - -
38,000
-
10,000 10,00010,000 10,000
38,000
- -
38,000
--
38,000 38,000
50,000
190,000
情報化推進計画の策定
業務継続計画の策定
市立病院経営形態の検討・実現
149
学齢簿システムの導入
衛星ブロードバンド整備事業
ICT研修会への参加
ウェブサイト利用者のアクセス機会の拡大
住民情報システムの最適化
福祉システムの最適化
電子納税の導入
市民活動の促進に関する条例の普及・啓発
市民活動センターの運営
市民参画の推進に向けた市民などへの周知
「市民の声」による意見聴取と的確な対応及び反映
公共事業支援統合情報システム(CALS/EC)の導入
静岡市道路台帳のデジタル化
収納の電子化の研究
学校教育課ホームページの活用
学校メール配信システムの活用
2082301
2082302
2082303
2082304
2072201
2072202
2072203
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2082307
2082401
2082402
2082403
3092602
2082404
2082405
2082406
2082407
2082408
3092501
148
151
152
2072204
2072205
共立蒲原総合病院の在り方の検討
共立蒲原総合病院の経営改善
150
153
154
155
156
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158
159
160
161
162
163
164
23情報化推進計画の着実な推進
165
166
167
168
169
170
24各種システムの導入・活用
3092502
3092601
電子投票制度の導入
171
- - - - - -
90,500
10,00023,259 23,259
- - -
- - - - - --
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
48,000 48,00022市立病院等の経営改善・経営形態検討
- - -
90,500
48,000 48,000 240,000113,759 0 0 0 0 113,75948,000
11
-
22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -0 0 2,710 2,710 2,710 8,1300 00 700 700 700 700 2,8000 0- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -0 700 3,410 3,410 3,410 10,9300 0 0 0 0 0
168 168 168 168 168 840168 168
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -0 1,550 1,550 1,550 1,550 6,200
1,450 1,4500 103 103 103 103 4120 00 0 139 139 139 4170 00 84,600 0 0 0 84,6000 00 0 8,340 8,340 8,340 25,0200 0
270 270 270 270 270 1,35054 54
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
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- - - - - -
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0 0 0
- - -- - -
「市民意識調査」等による意見・意識の把握と的確な対応及び反映
若年世代の自治会・町内会への加入促進
市民による地域防犯活動の推進
日本平動物園ガイドボランティアの自立性向上
ストップ温暖化! 100万人参加プロジェクト
観光案内所の充実
清水港見学会等におけるボランティアの活用
市民参加による葵区情報発信の充実
登呂博物館ボランティア事業の拡充
図書館ボランティアとの協働促進
図書館友の会等ボランティア団体との共催による図書館フェスティバルの実施
広報紙デザイン共同事業の充実
市民カメラマンの導入
市民参画による防犯まちづくりの推進
市民団体等との事業共催による協働の推進
大学等との協働事業の推進
フォッサ・サッカーのまち市民協議会の見直し
日本平動物園サポーター制度の導入
災害時における要援護者への避難支援体制の確立
セルフレスキューセット(S救セット)配付事業の推進
S型デイサービスの普及推進
認知症サポーターの養成
NPO法人による災害時医療・トリアージ訓練の実施
地域住民の活動による農業施設の維持管理費軽減
牛妻地区かわまちづくり事業
市民参画による河川改修事業の実施
市民応急手当指導員による救命講習
地域の防災リーダー育成
3092603
3092604
3092605
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3092607
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3092613
3092701
3092702
3092703
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3092706
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190
191
192
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194
195
196
197
198
199
8,000 8,000
--
- - - - - -
- - - - - -
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0 00
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- - - - - -
26市民参加、ボランティアの促進
12
-
22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
- - - - - -- - - - - -
438 86,691 10,570 10,570 10,570 118,8391,672 0 0 0 0 1,672
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
2,865,780 3,636,876 6,550,546 5,490,664 5,919,547 24,463,413
2,676,793 0 0 0 0 2,676,793
- - - - - -
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--
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- - -
1,050,765 756,850 1,001,916 897,833 1,011,253 4,718,617
次世代育成プロジェクトの実施
男女共同参画推進条例の普及・啓発
女性の人材リストの再構築
政策法務推進のための体制の整備と仕組みの構築
政策実現のための自治立法の推進
自治基本条例による市民が主役のまちづくり
(仮称)犯罪等に強いまちづくり条例の推進
消費生活条例に基づく基本計画の見直しと推進
環境基本条例の推進
情報公開及び個人情報保護の総合的な推進に関する条例の普及・啓発
マニフェスト評価への市民参加
区ホームページの充実
駿河区役所市政情報コーナーの充実
人事委員会ホームページの充実
議会だより等広報媒体の内容の充実
事務局職員の監査能力の向上
わかりやすい監査結果の公表
総合評価一般競争入札の定着
入札・契約制度の改善(建築物清掃・警備業務及び建設業関連業務委託)
公募型プロポーザル方式と一般競争入札による公共建築の設計委託
3092718
3092801
3092802
3102901
3103001
3103002
3103003
3103004
3103005
3113101
3113201
3113202
3113203
3113204
3113205
3113301
3113302
3113401
3113402
3113403
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
- - - - - -
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- --
-
- - - - -
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-
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- -
- - -
- - -
-
- -
-
884,010884,010 0
- -
- -
-
合 計 (A)0 0 0
-
0 027市民との協働促進 0 8,000 8,0000 0 0 0 0 00
13
-
22 23 24 25 26 合計 合計
収入増額
22
節減額№ 事業名
事業コード 23 24 25 26
※定員管理計画との重複計上分(上記合計から控除すべき額)(人員削減を伴う事業の節減額にはその効果額を含んでおり、それらは定員管理計画にも算入されているため、当該重複分を上記合計から控除する)
正 非 正 非 正 非 正 非 正 非 正 非
0 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 ▲ 1 0 ▲ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 00 8,000 8,000 8,000 8,000 32,000 ▲ 1 ▲ 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 5,000 5,000 10,000 ▲ 1 1 ▲ 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 425,000 425,000 425,000 1,275,000 ▲ 7 ▲ 123 ▲ 7 ▲ 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 00 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 ▲ 1 ▲ 4 ▲ 1 ▲ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56,000 104,000 133,000 175,000 213,000 681,000 ▲ 1 ▲ 16 ▲ 6 ▲ 4 1 ▲ 6 2 ▲ 4 ▲ 2 ▲ 21 ▲ 1564,000 0 0 0 0 64,000 ▲ 2 ▲ 16 ▲ 2 ▲ 16
120,000 251,000 251,000 366,000 481,000 1,469,000 ▲ 12 ▲ 8 ▲ 13 ▲ 9 ▲ 11 ▲ 9 ▲ 11 ▲ 9 ▲ 47 ▲ 35131,000 0 0 0 0 131,000 ▲ 13 ▲ 9 ▲ 13 ▲ 9
0 14,000 14,000 14,000 14,000 56,000 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 00 11,000 11,000 11,000 11,000 44,000 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000 ▲ 1 ▲ 1 08,000 0 0 0 0 8,000 ▲ 1 0 ▲ 1 0
0 0 14,000 14,000 14,000 42,000 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72,000 112,000 160,000 192,000 272,000 808,000 ▲ 9 ▲ 5 ▲ 6 ▲ 4 ▲ 10 ▲ 34 072,000 0 0 0 0 72,000 ▲ 9 0 ▲ 9 099,000 99,000 99,000 99,000 99,000 495,000 ▲ 9 ▲ 9 ▲ 9 ▲ 978,000 0 0 0 0 78,000 ▲ 6 ▲ 10 ▲ 6 ▲ 10
▲ 40,000 ▲ 80,000 ▲ 88,000 120,000 176,000 88,000 5 5 1 ▲ 26 ▲ 7 ▲ 22 0▲ 40,000 0 0 0 0 ▲ 40,000 5 0 5 0
24,000 1,000 ▲ 2,000 3,000 8,000 34,000 ▲ 3 4 ▲ 3 1 ▲ 1 1 ▲ 1 1 ▲ 1 015,000 0 0 0 0 15,000 ▲ 3 3 ▲ 3 316,000 ▲ 11,000 50,000 49,000 57,000 161,000 ▲ 2 3 1 ▲ 8 1 ▲ 1 3 ▲ 1 ▲ 9 5
▲ 5,000 0 0 0 0 ▲ 5,000 1 ▲ 1 1 ▲ 116,000 16,000 16,000 16,000 16,000 80,000 ▲ 2 ▲ 2 016,000 0 0 0 0 16,000 ▲ 2 ▲ 2 0
0 0 0 0 8,000 8,000 ▲ 1 ▲ 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 16,000 16,000 ▲ 2 ▲ 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371,000 556,000 1,122,000 1,528,000 1,854,000 5,431,000 ▲ 34 ▲ 33 ▲ 16 ▲ 19 ▲ 25 ▲ 122 ▲ 50 ▲ 2 ▲ 37 ▲ 10 ▲ 162 ▲ 186
339,000 - - - - 339,000 ▲ 30 ▲ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 30 ▲ 33
右の節減効果額(上記節減額の内数)
25 26 合計№
事業コード
事業名22 23 24
合計
削減人員 (人)
22.4.1 23.4.1 24.4.1 25.4.1 26.4.1
6
21
49
50
51
52
53
54
60
61
62
63
1010508
1010509
1010515
78
82
146
1010516
1010517
1010518
2030804
1010301
1010316
1010504
1010505
1010506
1010507
2030808
2072001
副市長車の廃止
地場産業支援事業(人材養成・確保推進)の支援体制の見直し
庁舎管理業務の民間委託化
清水区生涯学習交流館への指定管理者導入
スポーツ施設への指定管理者導入
一般家庭可燃ごみ収集業務の民間委託化
証明書等受付業務及び証明書発行業務委託
学校給食センターのPFI手法による運営
2082403162
147
149
159
下水道事業の経営改善
静岡病院の経営改善
福祉システムの最適化
2072101
2072202
2082307
静岡市道路台帳のデジタル化
合 計 (B)
公立保育園の民営化
里親支援事業の委託化
戸籍・住民票等の郵便請求事務の一部委託化
戸籍・住民基本台帳各種届出書記載指導及び案内業務委託
新西ケ谷清掃工場稼働に伴う清水清掃工場の廃止
高等学校基本計画の推進
上水道事業の経営改善
14
-
※各事業の詳細は、市ウェブサイトの行革に関するページに個票として掲載しています。
静 岡 市 行 財 政 改 革 推 進 大 綱
実施計画(平成 22~26年度)
平成 22 年度取組実績報告
平成 23 年 8月
(問い合せ先)静岡市経営管理局行政管理部行政管理課
TEL:054-221-1754
FAX:054-205-1377
E-mail:[email protected]